jún 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1201840163   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 5/2018  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.06.2018  21.06.2018  11.6.2018 
1201840162   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up-2048/384k za 5/2018  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.06.2018  21.06.2018  11.6.2018 
1201840161   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 5/2018  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.06.2018  21.06.2018  11.6.2018 
1201840160   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP-Telefonia za 5/2018  767,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.06.2018  21.06.2018  11.6.2018 
1201840159   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky za 5/2018  386,15 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.06.2018  21.06.2018  11.6.2018 
1201840171   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka na SMV Škoda Octavia DK 065 AM po 15000 km + kontrola a výmena rozvodov motora + stierače + 1 l motor. oleja   746,74 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov   24/2018 zo dňa 08.06.2018  18.06.2018  21.06.2018  20.6.2018 
1201840168   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  pravidelná servisná prehliadka SMV KIA cee´d DK 863 AP po uplynutí jedného roka + kontrola rozvodov a ich výmena   930,76 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov   23/2018 zo dňa 29.05.2018  13.06.2018  19.06.2018  13.6.2018 
1201840149   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o osobné motorové vozidlá za 5/2018  59,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov     04.06.2018  06.06.2018  5.6.2018 
1201840154   IVAKS-podnikové vzdelávanie s.r.o.
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
44988567  náklady spojené s realizáciou školenia "Poradenstvo v oblasti účtovných dokladov v jednoduchom a podvojnom účtovníctve", ktoré sa uskutočnilo dňa 31.05.2018 v čase od 9.00 hod. - 16.00 hod. pre 13 zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín  91,00 
vrátane DPH
  22/2018 zo dňa 24.05.2018  08.06.2018  13.06.2018  11.6.2018 
1201840153   Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas
Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 5/2018  993,87 
bez DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 222/120/2017 zo dňa 28.04.2017    08.06.2018  13.06.2018  11.6.2018 
1201840158   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci máj 2018  2,10 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014    11.06.2018  13.06.2018  11.6.2018 
1201840157   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX za 5/2018  4,90 
vrátane DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010    11.06.2018  19.06.2018  11.6.2018 
1201840156   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrická energia za 5/2018  1227,76 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu 33593/2017 zo dňa 16.08.2017     11.06.2018  13.06.2018  11.6.2018 
1201840150   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  záloha na dodávku elektrickej energie za 6/2018  7,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu 33593/2017 zo dňa 16.08.2017    05.06.2018  13.06.2018  5.6.2018 
1201840151   Bz-Soft, s.r.o.
Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín
36438171  internet za 5/2018  80,00 
bez DPH
27185 zo dňa 30.01.2012    07.06.2018  21.06.2018  7.6.2018 
1201840173   AREX-DK, s.r.o.
Radlinského 1710/30, 026 01 Dolný Kubín
36430854  výroba vizitiek Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím...50 ks  12,00 
vrátane DPH
  25/2018 zo dňa 12.06.2018  27.06.2018  29.06.2018  28.6.2018 
1201840164   TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo za 5/2018  3194,10 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    12.06.2018  19.06.2018  12.6.2018 
1201840166   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 5/2018  3877,74 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane dodatkov    13.06.2018  19.06.2018  13.6.2018 
1201840170   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  oprava tlačiarne HP LJ 1320 a tlačiarne HP LJ P2015n   731,35 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný servis zariadení výpočtovej techniky a kancelárskej techniky č. 368/OI/2016 zo dňa 21.04.2016  20/2018 zo dňa 10.05.2018  15.06.2018  19.06.2018  18.6.2018 
1201840155   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky (Jozef Juriga) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení   43,20 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 2/2015/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 27.07.2015 vrátane dodatkov    11.06.2018  faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 12.06.2018  11.6.2018 
1201840165   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky 5, 6/2018  20,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06.12.2017    13.06.2018  19.06.2018  13.6.2018 
1201840167   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby za obdobie od 21.05.2018 do 31.05.2018  699,68 
vrátane DPH
Rámcová dohoda pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018 zo dňa 17.04.2018, Realizačná zmluva č. 160/120/2018 zo dňa 16.05.2018    13.06.2018  19.06.2018  13.6.2018 
1201840172   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 01.06.2018 do 15.06.2018  157,64 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    22.06.2018  27.06.2018  22.6.2018 
1201840152   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 16.05.2018 do 31.05.2018, letná zmes do ostrekovača...3 ks  419,68 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    07.06.2018  13.06.2018  7.6.2018 

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť