Máj 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171840271   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovné DEKVS 4/2018 pracovisko Štúrovo č. 95203  -21,42 
bez DPH
povolenie č. 95203  frankovací stroj č. 95203  16.5.2018  31.05.2018  21.6.2018 
1171840272   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovné DEKVS 4/2018 pracovisko Nové Zámky č. 77539  -45,22 
bez DPH
povolenie č. 77539  frankovací stroj č. 77539  16.5.2018  31.05.2018  21.6.2018 
1171840257   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovné DEKVS 4/2018 pracovisko Šaľa č. 76053  -37,48 
bez DPH
povolenie č. 76053  frankovací stroj č. 76053  11.5.2018  25.05.2018  21.6.2018 
1171840281   Štefan Bódi - BOST Slovakie
Nejedlého 420/12, 95141 Lužianky
40875580  oprava strešnej krytiny budova Nové Zámky  506,40 
vrátane DPH
  24/2018  21.5.2018  23.05.2018  21.6.2018 
1171840286   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok mobily 5-6/2018  67,66 
vrátane DPH
Rámcová dohoda - Služby mobilného operátora č.14997/2017-M_ODP    24.5.2018  19.07.2018  26.7.2018 
1171840294   MUDr. Garban Marian
č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    31.5.2018  04.06.2018  21.6.2018 
1171840293   MUDr. Garban Marian
č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    29.5.2018  04.06.2018  21.6.2018 
1171840292   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok teplo 4/2018 pracovisko Šaľa  1550,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    29.5.2018  31.05.2018  21.6.2018 
1171840291   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 5/2018 pracovisko Šaľa  692,29 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    28.5.2018  20.06.2018  21.6.2018 
1171840290   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 5/2018 pracovisko Šurany  305,24 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    28.5.2018  20.06.2018  21.6.2018 
1171840289   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 5/2018 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika  60,98 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    28.5.2018  20.06.2018  21.6.2018 
1171840288   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 5/2018 pracovisko Nové Zámky  1313,17 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    28.5.2018  20.06.2018  21.6.2018 
1171840287   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 5/2018 pracovisko Štúrovo  447,97 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    28.5.2018  20.06.2018  21.6.2018 
1171840284   MUDr. Fujáková Katarína, s.r.o.
Bitúnkova 13, 94001 Nové Zámky
44293402  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    22.5.2018  31.05.2018  21.6.2018 
1171840283   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov 5/2018 pracovisko Štúrovo  2372,30 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    21.5.2018  31.05.2018  21.6.2018 
1171840282   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov 5/2018 pracovisko Štúrovo  1682,13 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    21.5.2018  31.05.2018  21.6.2018 
1171840280   MUDr. Garban Marian
č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    18.5.2018  31.05.2018  21.6.2018 
1171840279   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 5/2018  159,94 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    18.5.2018  30.05.2018  21.6.2018 
1171840278   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 Nitra, odštepný zádov Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vyúčtovanie vodné stočné zrážky 12/2017-4/2018 pracovisko Šurany   202,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.7/1000046082, 233/117/2017    16.5.2018  23.05.2018  21.6.2018 
1171840277   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 Nitra, odštepný zádov Galanta, P.Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné, stočné 4/2018 pracovisko Šaľa  156,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.1799/2011    16.5.2018  17.05.2018  21.6.2018 
1171840276   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 4/2018  3849,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č.VOB/41/2016-M_OVO    16.5.2018  05.06.2018  21.6.2018 
1171840270   MUDr. Garban Marian
č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    15.5.2018  21.05.2018  21.6.2018 
1171840269   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 4/2018  13,35 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014    14.5.2018  23.05.2018  21.6.2018 
1171840268   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 4/2018  4,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 29/2004/SPP DS    14.5.2018  23.05.2018  21.6.2018 
1171840267   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 4/2018  819,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 02/04    14.5.2018  23.05.2018  21.6.2018 
1171840266   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok DSLback up 4/2018  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-DSL    14.5.2018  04.06.2018  21.6.2018 
1171840265   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok údržba siete LAN 4/2018  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-LAN    14.5.2018  04.06.2018  21.6.2018 
1171840264   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok telefónne služby IPT 4/2018  1601,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-IPT    14.5.2018  04.06.2018  21.6.2018 
1171840263   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok MPLS VPN 4/2018  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17    14.5.2018  04.06.2018  21.6.2018 
1171840262   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok telefónne služby 4/2018  427,70 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN hands/1002287    14.5.2018  04.06.2018  21.6.2018 
1171840261   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  elektrina 4/2018 pracovisko Šurany  184,21 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121VP_ZES/2017E    11.5.2018  30.05.2018  21.6.2018 
1171840260   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  elektrina 4/2018 pracovisko Šaľa  377,89 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121VP_ZES/2017E    11.5.2018  30.05.2018  21.6.2018 
1171840259   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  elektrina 4/2018 pracovisko Nové Zámky  1125,20 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121VP_ZES/2017E    11.5.2018  30.05.2018  21.6.2018 
1171840258   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  elektrina 4/2018 pracovisko Nové Zámky  233,05 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121VP_ZES/2017E    11.5.2018  30.05.2018  21.6.2018 
1171840256   KELCOM internatiol, spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 4/2018  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04,452/07    10.5.2018  17.05.2018  21.6.2018 
1171840255   CLINICUS s.r.o.
Hledíková 3, 94201 Šurany
45681414  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci   20,91 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    7.5.2018  21.05.2018  21.6.2018 
1171840254   BIELMED, s.r.o.
Smetanova 17, 94301 Štúrovo
46873163  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci   13,94 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    7.5.2018  21.05.2018  21.6.2018 
1171840253   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok telefóny a internet 4-5/2018  391,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214    4.5.2018  14.05.2018  21.6.2018 
1171840252   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 4/2018  934,91 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    4.5.2018  14.05.2018  21.6.2018 
1171840251   MUDr. Garban Marian
č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci   6,97 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    3.5.2018  10.05.2018  21.6.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť