
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/152502 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava Staré mesto 81109  | 
						46279610 | inkluzívne vzdelávanie | 16 677,00  bez DPH  | 
						247/OAOTP/2017 | 18/03/54O/4 | 5.11.2018 | 05.12.2018 | 27.2.2019 | 
| 1031840599 | Sehos Plus s.r.o Korytnícka 2, 821 07 Bratislava  | 
						46979760 | upratovanie 11/2018 | 1569,74€  vrátane DPH  | 
						zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018 | 05.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840598 | Sehos Plus s.r.o Korytnícka 2, 821 07 Bratislava  | 
						46979760 | toaletný papier, papierové útierky | 566,64€  vrátane DPH  | 
						zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018 | 53/2018 | 05.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | 
| 1031840596 | Konigová Renáta MUDr. Nám. 1.mája 6, 903 01 Senec  | 
						35928310 | zdrav. výkon | 20,91€  bez DPH  | 
						zákon 447/2008 Z.z | 05.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840602 | Magna Energie a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | plyn | 261,10€  vrátane DPH  | 
						zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840601 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka  | 
						36597007 | elektrina | 302,47€  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dod.č. 1121 VP-ZSE/2017 zo dňa 15.10.2017 | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840600 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava  | 
						35749016 | nájomné | 3918,64€  vrátane DPH  | 
						zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009 | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840597 | Alomed, spol.s.r.o 1.mája 11, Báhoň  | 
						36266949 | zdrav. výkon | 13,94€  bez DPH  | 
						zákon 447/2008 Z.z | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840595 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec  | 
						47522861 | odmena za správu | 14,38€  vrátane DPH  | 
						zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840594 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec  | 
						47522861 | odmena za správu | 6,71€  vrátane DPH  | 
						zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 2018/164905 | Newport Group, a.s. Lazaretská 24119/23, Bratislava - Staré mesto 811 09  | 
						46279610 | inkluzívne vzdelávanie | 16 459,00  bez DPH  | 
						247/OAOTP/2017 | 18/03/54O/37 | 7.12.2018 | 27.12.2018 | 27.2.2019 | 
| 1031840613 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | spracovanie poštového poukazu | 2,10€  bez DPH  | 
						žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180 | 07.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840607 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava  | 
						36361127 | poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 465,36€  vrátane DPH  | 
						Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 07.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840606 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava  | 
						36361127 | poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 994,01€  vrátane DPH  | 
						Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutých službách zo dňa 31.7.2013 | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840605 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava  | 
						36361127 | poskytnuté služby plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 1194,00€  vrátane DPH  | 
						v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840604 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava  | 
						36361127 | poskytnuté služby, plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€  vrátane DPH  | 
						Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 07.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840614 | Združenie Fundus Krátka 1, 903 01 Senec  | 
						vyúčtovanie vodného a stočného za r. 2018 | -35,62€  bez DPH  | 
						Dohoda o zabezpečení odpisu , vyúčtovanie odberu vodného a stočného zo dňa 1.4.2013 | 10.12.2018 | 19.12.2018 | 31.12.2018 | ||
| 1031840612 | Attila Arva Pezinská 20, 903 01 Senec  | 
						41019423 | výmena elektrického osvetlenia | 68,20€  vrátane DPH  | 
						54/2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840611 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | komplexná starostlivosť 11/2018 | 47,76€  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840603 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | benzín, nafta | 432,47€  vrátane DPH  | 
						zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840617 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | prijatý preddavok | 10 000,00€  bez DPH  | 
						zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 11.12.2018 | 28.11.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840616 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | prijatý preddavok | 10 000,00€  bez DPH  | 
						zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 11.12.2018 | 28.11.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840615 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1  | 
						35776005 | vymoženie pohľadávky | 25,55€  vrátane DPH  | 
						na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840610 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | diagnostika | 24,00€  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840609 | Unitec Holding s.r.o Vidlicová 14, 831 01 Bratislava  | 
						31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€  vrátane DPH  | 
						zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840608 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava  | 
						35954612 | internet | 14,00€  vrátane DPH  | 
						zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840629 | Colormont Rastislav Brocka Kollárová 18, 902 01 Pezinok  | 
						30354099 | chladnička | 438,00€  vrátane DPH  | 
						60/2018 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840628 | Colormont Rastislav Brocka Kollárová 18, 902 01 Pezinok  | 
						30354099 | rádio | 196,00€  vrátane DPH  | 
						59/2018 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840627 | Colormont Rastislav Brocka Kollárová 18, 902 01 Pezinok  | 
						30354099 | vysávač | 109,00€  vrátane DPH  | 
						58/2018 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840626 | Colormont Rastislav Brocka Kollárová 18, 902 01 Pezinok  | 
						30354099 | varná konvica | 169,00€  vrátane DPH  | 
						57/2018 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840625 | Xepap, spol.s.r.o Jesenského 4703,96001 Zvolen  | 
						31628605 | kancelársky materiál | 650,24€  vrátane DPH  | 
						rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 15.5.2017 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840624 | Murat s.r.o Bratislavská cesta 87, 902 01 Pezinok 1  | 
						31431852 | žiarivky | 51,06€  vrátane DPH  | 
						55/2018 | 12.12.2018 | 06.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840623 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava  | 
						36361127 | komplexná správa 11/2018 | 487,10€  vrátane DPH  | 
						zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840622 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | hovorné | 714,66€  vrátane DPH  | 
						zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840621 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | poplatky za aparáty | 850,68€  vrátane DPH  | 
						zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840620 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | poplatky | 2943,71€  vrátane DPH  | 
						zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840619 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | poplatky DSL | 265,63€  vrátane DPH  | 
						zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840618 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | údržba lan siete | 676,51€  vrátane DPH  | 
						zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840632 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | oprava auta | 1174,82€  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 41/2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | 
| 1031840631 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | oprava auta | 105,00€  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 44/2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 |