
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431840650 | Urgenta s.r.o. Nám.1.mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
12.12.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 | ||
1431840635 | MUDr. Štepitová Mária Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
31976859 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
1431840627 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
1431840625 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
1431840624 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
1431840623 | Dammet s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
1431840650 | Urgenta s.r.o. Nám.1.mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
12.12.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 | ||
1431840635 | MUDr. Štepitová Mária Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
31976859 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
1431840627 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
1431840625 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
1431840624 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
1431840623 | Dammet s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
1431819313 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 5400,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431819313 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 5400,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431818579 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 12/2018 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431818579 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 12/2018 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840678 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 048 01 |
44404522 | varné kanvice | 106,23 vrátane DPH |
121/2018 zo dňa 28.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840678 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 048 01 |
44404522 | varné kanvice | 106,23 vrátane DPH |
121/2018 zo dňa 28.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840626 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 11/2018 | 1589,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840626 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 11/2018 | 1589,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840675 | Exekútorský úrad Tutko Čučmianska dlhá 26., Rožňava 048 01 |
17071232 | trovy exekúcie EX 448/2005 | 39,01 vrátane DPH |
20.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | ||
1431840675 | Exekútorský úrad Tutko Čučmianska dlhá 26., Rožňava 048 01 |
17071232 | trovy exekúcie EX 448/2005 | 39,01 vrátane DPH |
20.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | ||
1431840657 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 11/2018 | 91,97 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840657 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 11/2018 | 91,97 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840637 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu U 11/2018 | 7,80 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840637 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu U 11/2018 | 7,80 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431818564 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 12/2018 | 524,06 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431818564 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 12/2018 | 524,06 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840643 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 11/2018 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 11/2018 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840636 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 11/2018 | 78,91 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840643 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 11/2018 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 11/2018 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840636 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 11/2018 | 78,91 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840628 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 12/2018 | 698,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840628 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 12/2018 | 698,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840654 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Š112 | 1005,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840654 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Š112 | 1005,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840655 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Plešivec | 69,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840655 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Plešivec | 69,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840656 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 E49 | 87,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840656 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 E49 | 87,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 |