Január 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171940063   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vyúčtovanie vodné stočné zrážky 17.7.-31.12.2018 pracovisko Nové Zámky M. R. Štefánika  12,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko SNP 149, Šurany č.7/1000046082, 233/117/2017    25.1.2019  05.02.2019  18.2.2019 
1171940041   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné, stočné 1.12.-31.12.2018 pracovisko Šaľa  108,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011    15.1.2019  25.01.2019  18.2.2019 
1171940040   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné, stočné, zrážky 28.6.2018-31.12.2018 pracovisko Nové Zámky  1585,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - F.Kapisztóryho 1, Nové Zámky č. 7/1000046080, 232/117/2017    15.1.2019  25.01.2019  18.2.2019 
1171940025   Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o.
Rad 205, 94144 Hul
48193216  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  41,82 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     8.1.2019  23.01.2019  18.2.2019 
1171940050   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok údržba siete LAN 12/2018  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-LAN    15.1.2019  05.02.2019  18.2.2019 
1171940049   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok telefónne služby IPT 12/2018  1601,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-IPT    15.1.2019  05.02.2019  18.2.2019 
1171940048   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok DSLback up 12/2018  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-DSL    15.1.2019  05.02.2019  18.2.2019 
1171940047   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok MPLS VPN 12/2018  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17    15.1.2019  05.02.2019  18.2.2019 
1171940031   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok za telefónne služby 12/2018  409,52 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/10002887    11.1.2019  30.01.2019  18.2.2019 
1171940037   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 91785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 12/2018  3849,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO    14.1.2019  05.02.2019  18.2.2019 
1171940057   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 1/2019  182,71 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    18.1.2019  30.01.2019  22.2.2019 
1171940015   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 12/2018, diaľničné známky  602,15 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    4.1.2019  11.01.2019  18.2.2019 
1171940056   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2018 pracovisko Šaľa č.76053  -15,36 
bez DPH
povolenie č. 76053  frankovací stroj č. 76053  18.1.2019  22.01.2019  18.2.2019 
1171940053   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2018 pracovisko Nové Zámky č. 77539  -26,80 
bez DPH
povolenie č. 77539  frankovací stroj č. 77539  18.1.2019  29.01.2019  18.2.2019 
1171940052   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2018 pracovisko Štúrovo č. 95203  -10,74 
bez DPH
povolenie č. 95203  frankovací stroj č. 95203  18.1.2019  29.01.2019  18.2.2019 
1171940039   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poštové služby 12/2018  591,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 02/04    15.1.2019  21.01.2019  18.2.2019 
1171940038   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poštové služby 12/2018  4,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 29/2004/SPP DS    14.1.2019  21.01.2019  18.2.2019 
1171940023   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  kredit poštovné DEKVS pracovisko Nové Zámky č. 77539  5000 
bez DPH
povolenie č. 77539  frankovací stroj č. 77539  7.1.2019  28.12.2018  18.2.2019 
1171940022   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  kredit poštovné DEKVS pracovisko Štúrovo č. 95203  2000 
bez DPH
povolenie č. 95203  frankovací stroj č. 95203  7.1.2019  28.12.2018  18.2.2019 
1171940021   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  kredit poštovné DEKVS pracovisko Šaľa č. 76053  2000 
bez DPH
povolenie č. 76053  frankovací stroj č. 76053  7.1.2019  28.12.2018  18.2.2019 
1171940020   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poplatok za spracovanie poštového peňažného poukazu U 12/2018  9,90 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014    7.1.2019  09.01.2019  18.2.2019 
1171940016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za telefónne služby a internet 12/2018-1/2019  131,83 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    7.1.2019  11.01.2019  18.2.2019 
1171940011   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     4.1.2019  30.01.2019  18.2.2019 
1171940010   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     4.1.2019  09.01.2019  18.2.2019 
1171940064   Sanos Vráble s.r.o.
Moravská 1211/31, 95201 Vráble
36787736  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     25.1.2019  27.02.2019  5.3.2019 
1171940017   NOVOLEK, s.r.o.
G. Czuczora 11, 94002 Nové Zámky
46716700  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  48,79 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     7.1.2019  09.01.2019  18.2.2019 
13306/2019   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu -Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe od 26.11.2018 do 7.1.2019  2520 
bez DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 247/OAOTP/2017  18/17/54O/247  10.1.2019  29.01.2019  5.3.2019 
31926/2018   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu - Inkluzívne vzdelávanie od 24.10.2018 do 23.11.2018  23108 
bez DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 247/OAOTP/2017  18/17/54O/248  8.1.2019  07.02.2019  5.3.2019 
1171940059   MUDr. Lendvay Ladislav, Praktický lekár pre dospolých
Bešeňov - Veľké Lovce, 94141 Veľké Lovce
34060014  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  118,49 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     18.1.2019  23.01.2019  18.2.2019 
1171940006   MUDr. Janík Milan, Praktický lekár pre dospelých
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     2.1.2019  23.01.2019  18.2.2019 
1171940019   MUDr. Janák Peter, OPTPMEDIC a.r.o.
Kamenný Most 377, 94358 Kamenný Most
43860524  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  48,79 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     7.1.2019  09.01.2019  18.2.2019 
1171940003   MUDr. Janák Peter, OPTOMEDIC s.r.o.
Kamenný Most 377, 94358 Kamenný Most
43860524  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     2.1.2019  23.01.2019  18.2.2019 
1171940001   MUDr. Ivan Vojtek
Štúrova 1, 94101 Bánov
42336821  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  118,49 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     2.1.2019  30.01.2019  18.2.2019 
1171940062   MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých
ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     24.1.2019  30.01.2019  18.2.2019 
1171940036   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok za dodávku tepla 12/2018 pracovisko Šaľa  2308,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    14.1.2019  15.01.2019  18.2.2019 
1171940046   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1.1.-31.12.2018  3301,71 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu č. VOB/20/2015-M, 140/OVS/2015    15.1.2019  05.02.2019  18.2.2019 
1171940009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 1.1.-31.1.2019  1902,82 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu č. VOB/20/2015-M, 140/OVS/2015    3.1.2019  11.01.2019  18.2.2019 
1171940028   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 12/2018  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     9.1.2019  15.01.2019  18.2.2019 
1171940034   HOMEOZDRAV s.r.o., všeobecná ambulancia
Rázusova 12/1323, 94101 Bánov
44150938  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     11.1.2019  23.01.2019  18.2.2019 
1171940033   HOMEOZDRAV s.r.o., všeobecná ambulancia
Rázusova 12/1323, 94101 Bánov
44150938  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     11.1.2019  23.01.2019  18.2.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť