
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901940405 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Výstavná 4, 94901 Nitra  | 
						36855642 | prenájom priestorov pre veľtrh práce Job Expo | 148206,40 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						175/OSS/2019 | xxx | 26.04.2019 | 17.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940472 | Allianz- Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava  | 
						00151700 | poistenie nehnuteľného majetku | 50,00 [$EUR]  bez DPH  | 
						259/OVS/2015 | xxx | 17.05.2019 | 06.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940503 | ASIANA spol. s r.o. Lazaretská 12, 81102 Bratislava  | 
						46301160 | spiatočná letenka Viedeň-Bukurešť | 187,00 [$EUR]  bez DPH  | 
						173/SE/2019 | 88/2019 | 29.05.2019 | 24.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1904940554 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica  | 
						36597007 | dodávka elektrickej energie | 307,36 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						433/OVS/2018 | xxx | 13.06.2019 | 24.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940553 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica  | 
						36597007 | dodávka elektrickej energie | 1007,89 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						433/OVS/2018 | xxx | 13.06.2019 | 24.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940552 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica  | 
						36597007 | dodávka elektrickej energie | 934,19 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						433/OVS/2018 | xxx | 13.06.2019 | 24.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1904940466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava  | 
						35850370 | vodné, stočné | 78,02 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						196/OVS/2015 | xxx | 16.05.2019 | 03.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940465 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava  | 
						35850370 | vodné, stočné | 126,85 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						197/OVS/2015 | xxx | 16.05.2019 | 03.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940513 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava  | 
						35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 2887,20 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						328/OI/2018 | xxx | 29.05.2019 | 27.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940512 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava  | 
						35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 44688,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						331/OI/2018 | xxx | 29.05.2019 | 27.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940506 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava  | 
						35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 1924,80 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						328/OI/2018 | xxx | 29.05.2019 | 27.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940505 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava  | 
						35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 937,73 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						331/OI/2018 | xxx | 29.05.2019 | 27.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940526 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava  | 
						35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						368/OI/2016 | xxx | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940525 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava  | 
						35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						368/OI/2016 | xxx | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940469 | ESET spol. s r.o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava  | 
						31333532 | ročný poplatok za používanie licencií | 24937,10 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						361/OI/2016 | xxx | 16.05.2019 | 17.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940560 | FAST PLUS spol. s r.o. Na pántoch 18, 83106 Bratislava  | 
						35712783 | dodávka chladničky | 199,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						xxx | 235/2019 | 13.06.2019 | 17.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940518 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 85106 Bratislava  | 
						36249254 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 555,00 [$EUR]  bez DPH  | 
						173/SE/2019 | 211/2019 | 04.06.2019 | 25.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940433 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske  | 
						45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						200/SSVR/2017 | xxx | 07.05.2019 | 27.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940432 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske  | 
						45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						200/SSVR/2017 | xxx | 07.05.2019 | 27.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940520 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske  | 
						45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 306,60 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | xxx | 05.06.2019 | 24.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940517 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske  | 
						45960470 | servis motorového vozidla | 111,36 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 194/2019 | 04.06.2019 | 24.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940516 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske  | 
						45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 196/2019 | 04.06.2019 | 24.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940515 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske  | 
						45960470 | servis motorového vozidla | 369,73 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 198/2019 | 04.06.2019 | 24.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940514 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske  | 
						45960470 | servis motorového vozidla | 940,62 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 155/2019 | 04.06.2019 | 24.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940401 | FUN MEDIA GROUP a.s. Leškova 5, 81104 Bratislava  | 
						44845995 | mediálna kampaň | 36000,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						191/KGR/2019 | xxx | 25.04.2019 | 11.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940565 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava  | 
						47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 621632,00 [$EUR]  bez DPH  | 
						91/OF/2016 | 216/2019 | 14.06.2019 | 24.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940500 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9  | 
						26805413 | výroba pečiatok | 1513,64 [$EUR]  bez DPH  | 
						Z201833878_Z | 193/2019 | 27.05.2019 | 17.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940547 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov  | 
						35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1154,38 [$EUR]  bez DPH  | 
						223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 10.06.2019 | 20.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940497 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov  | 
						35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1136,52 [$EUR]  bez DPH  | 
						223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 14.05.2019 | 05.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940549 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 94901 Nitra  | 
						45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						390/OVS/2018 | xxx | 12.06.2019 | 24.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940495 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen  | 
						42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2760,66 [$EUR]  bez DPH  | 
						366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 24.05.2019 | 06.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940434 | i+i print spol. s r.o. Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava  | 
						00688070 | výroba a distribúcia infromačných materiálov | 2473,50 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						373/OSS/2017 | 56/2019 | 07.05.2019 | 27.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940435 | i+i print spol. s r.o. Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava  | 
						00688070 | výroba a distribúcia infromačných materiálov | 5576,77 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						373/OSS/2017 | 86/2019 | 07.05.2019 | 25.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940573 | Justičná akadémia Slovenskej republiky Suvorovova 5/C, 90201 Pezinok  | 
						37851624 | lektorovanie | 849,89 [$EUR]  bez DPH  | 
						583/OSOD/2018 | xxx | 17.06.2019 | 24.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940499 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava  | 
						35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						13/OZ/2005 | xxx | 27.05.2019 | 03.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940498 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava  | 
						35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						13/OZ/2005 | xxx | 27.05.2019 | 03.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940523 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany  | 
						35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						312/OVS/2019 | xxx | 06.06.2019 | 11.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940491 | MAXIM 2001 s.r.o. Bratislavská 52/11, 90021 Svätý Jur  | 
						35797118 | národné stretnutie EURES | 3243,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						xxx | 87/2019 | 23.05.2019 | 11.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940392 | Media RTVS s.r.o. Mýtna 1, 81755 Bratislava  | 
						35967871 | mediálna kampaň | 36000,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						192/KGR/2019 | xxx | 23.04.2019 | 11.06.2019 | 1.7.2019 | 
| 1901940389 | NADOSAH spol. s r.o. Weberova 6967/2, 08001 Prešov  | 
						45329753 | spiatočné letenky Viedeň-Kolín nad Rýnom | 594,00 [$EUR]  bez DPH  | 
						173/SE/2019 | 84/2019 | 17.04.2019 | 11.06.2019 | 1.7.2019 |