
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901940771 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava | 31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2227,10 [$EUR] vrátane DPH | 85/OZ/2004 | xxx | 22.08.2019 | 30.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940758 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica | 36631125 | poštové služby | 1132,95 [$EUR] vrátane DPH | poštové tarify | xxx | 19.08.2019 | 30.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940747 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava | 35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH | 368/OI/2016 | xxx | 14.08.2019 | 30.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940768 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica | 00166197 | refundácia nákladov | 507,77 [$EUR] bez DPH | 252/OVS/2017 | xxx | 21.08.2019 | 27.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940767 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica | 36631125 | poštové služby | 506,00 [$EUR] vrátane DPH | poštové tarify | xxx | 21.08.2019 | 27.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940764 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava | 35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH | 13/OZ/2005 | xxx | 21.08.2019 | 27.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940763 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava | 35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH | 13/OZ/2005 | xxx | 21.08.2019 | 27.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940755 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov | 35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1256,02 [$EUR] bez DPH | 223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 15.08.2019 | 26.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940753 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica | 36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH | 19/OZ/2006 | xxx | 16.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940743 | NEWTON Media spol. s r.o. Ševčenkova 34, 85101 Bratislava | 44253320 | monitoring médií | 156,00 [$EUR] vrátane DPH | 428/KGR/2017 | xxx | 13.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940736 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica | 36597007 | dodávka elektrickej energie | 1408,88 [$EUR] vrátane DPH | 433/OVS/2018 | xxx | 12.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940734 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica | 36597007 | dodávka elektrickej energie | 1709,03 [$EUR] vrátane DPH | 433/OVS/2018 | xxx | 12.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940733 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica | 36597007 | dodávka elektrickej energie | 239,81 [$EUR] vrátane DPH | 433/OVS/2018 | xxx | 12.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940731 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava | 35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH | telefónne tarify | xxx | 09.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940730 | BONUL s.r.o. Novozámocká 224, 94905 Nitra | 36528170 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 9606,52 [$EUR] vrátane DPH | 250/OVS/2017 | xxx | 09.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940729 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava | 35763469 | hlasové a dátové služby | 936,14 [$EUR] vrátane DPH | telefónne tarify | xxx | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940725 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske | 45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 250,74 [$EUR] vrátane DPH | 216/OVS/2016 | xxx | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940712 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava | 31318347 | dodávka multifunkčných zariadení | 197760,00 [$EUR] vrátane DPH | 181/OI/2019 | xxx | 01.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940711 | SOFTIP a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava | 36785512 | podpora APV Softip Profit | 77155,80 [$EUR] vrátane DPH | 347/OMIS/2019 | xxx | 01.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940625 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske | 45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR] vrátane DPH | 200/SSVR/2017 | xxx | 03.07.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940624 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske | 45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH | 200/SSVR/2017 | xxx | 03.07.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940756 | ALTERIA MOTOR s.r.o. Predmestská 90, 01001 Žilina | 36805394 | poistná udalosť | 66,39 [$EUR] bez DPH | 115/OISM/2011 | xxx | 19.08.2019 | 21.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940745 | Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš | 00416070 | poskytovanie teplého jedla | 365,90 [$EUR] bez DPH | 109/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 13.08.2019 | 20.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940742 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Karpatská 7, 05801 Poprad | 00416223 | poskytovanie teplého jedla | 668,36 [$EUR] bez DPH | 164/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 12.08.2019 | 20.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940749 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica | 36631125 | poštové služby | 609,40 [$EUR] vrátane DPH | poštové tarify | xxx | 15.08.2019 | 16.08.2019 | 4.9.2019 | 
| 1901940715 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany | 35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH | 312/OVS/2019 | xxx | 05.08.2019 | 13.08.2019 | 15.8.2019 | 
| 1901940726 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava | 31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2918,95 [$EUR] vrátane DPH | 85/OZ/2004 | xxx | 08.08.2019 | 12.08.2019 | 15.8.2019 | 
| 1901940641 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava | 00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 89647,42 [$EUR] bez DPH | 373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 08.07.2019 | 12.08.2019 | 15.8.2019 | 
| 1901940546 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | Orange VPS | 6126,79 [$EUR] vrátane DPH | 372/OI/2017 | xxx | 11.06.2019 | 08.08.2019 | 15.8.2019 | 
| 1904940699 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava | 00179132 | distribúcia hygienických balíčkov | 1998,90 [$EUR] bez DPH | 376/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 23.07.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 | 
| 1901940698 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava | 00177466 | distribúcia hygienických balíčkov | 6725,10 [$EUR] bez DPH | 374/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 23.07.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 | 
| 1901940651 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov | 35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1005,92 [$EUR] bez DPH | 223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 10.07.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 | 
| 1901940620 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava | 00179132 | distribúcia hygienických balíčkov | 5531,10 [$EUR] bez DPH | 376/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 02.07.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 | 
| 1901940551 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | Orange VPS | 7279,39 [$EUR] vrátane DPH | 372/OI/2017 | xxx | 12.06.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 | 
| 1901940545 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | Orange VPS | 1230,32 [$EUR] vrátane DPH | 372/OI/2017 | xxx | 11.06.2019 | 06.08.2019 | 15.8.2019 | 
| 1901940681 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 126,85 [$EUR] vrátane DPH | 197/OVS/2015 | xxx | 16.07.2019 | 01.08.2019 | 15.8.2019 | 
| 1901940680 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava | 35850370 | vodné, stočné | 78,02 [$EUR] vrátane DPH | 196/OVS/2015 | xxx | 16.07.2019 | 01.08.2019 | 15.8.2019 | 
| 1901940670 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava | 47258314 | telefónne poplatky | 422,82 [$EUR] vrátane DPH | 48/OZ/2008 | xxx | 12.07.2019 | 01.08.2019 | 15.8.2019 | 
| 1901940669 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava | 47258314 | telefónne poplatky | 1117,38 [$EUR] vrátane DPH | 48/OZ/2008 | xxx | 12.07.2019 | 01.08.2019 | 15.8.2019 | 
| 1901940667 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava | 36361127 | správa objektov | 8141,89 [$EUR] vrátane DPH | 228/OVS/2016 | xxx | 12.07.2019 | 01.08.2019 | 15.8.2019 |