
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901940866 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen  | 
						31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 28659,74 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						224/OVS/2016 | 326/2019 | 23.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940865 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava  | 
						31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2192,43 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						85/OZ/2004 | xxx | 20.09.2019 | 24.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940864 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica  | 
						36631125 | poštové služby | 507,70 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						poštové tarify | xxx | 20.09.2019 | 24.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940862 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica  | 
						36631125 | poštové služby | 886,75 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						poštové tarify | xxx | 19.09.2019 | 24.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940861 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava  | 
						35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						13/OZ/2005 | xxx | 19.09.2019 | 24.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940860 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava  | 
						35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						13/OZ/2005 | xxx | 19.09.2019 | 24.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940856 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad  | 
						36500968 | vodné | 3,93 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						260/OVS/2015 | xxx | 18.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940855 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava  | 
						47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 594660,45 [$EUR]  bez DPH  | 
						361/OF/2019 | 268/2019 | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940854 | ALEXANDRA HOTEL s.r.o. Dvory 581, 02001 Púchov  | 
						36845981 | prenájom priestorov, techniky a občerstvenie pre pracovnú poradu | 1752,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						xxx | 317/2019 | 17.09.2019 | 23.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940851 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava  | 
						50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 210,00 [$EUR]  bez DPH  | 
						335/SE/2017 | 309/2019 | 16.09.2019 | 30.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940850 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava  | 
						50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 35,00 [$EUR]  bez DPH  | 
						335/SE/2017 | 302/2019 | 16.09.2019 | 30.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940849 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava  | 
						50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 418,00 [$EUR]  bez DPH  | 
						335/SE/2017 | 300/2019 | 16.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940859 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov  | 
						35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1248,02 [$EUR]  bez DPH  | 
						223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 16.09.2019 | 24.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940840 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava  | 
						35810734 | oprava výpočtovej techniky | 2684,11 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						368/OI/2016 | 266/2019, 296/2019 | 13.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940839 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava  | 
						35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						368/OI/2016 | xxx | 13.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940834 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica  | 
						36597007 | dodávka elektrickej energie | 241,26 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						433/OVS/2018 | xxx | 13.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940833 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica  | 
						36597007 | dodávka elektrickej energie | 1753,13 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						433/OVS/2018 | xxx | 13.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940832 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica  | 
						36597007 | dodávka elektrickej energie | 1781,72 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						433/OVS/2018 | xxx | 13.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940838 | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. Mýtna 546, 91601 Stará Turá  | 
						31443443 | stavebné práce | 14508,22 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						xxx | 257/2019 | 13.09.2019 | 24.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940844 | ENECO s.r.o. Kpt.Nálepku 6, 08001 Prešov  | 
						36468002 | vypracovanie energetického auditu | 5820,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						xxx | 241/2019 | 13.09.2019 | 23.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940843 | ENECO s.r.o. Kpt.Nálepku 6, 08001 Prešov  | 
						36468002 | vypracovanie energetického auditu | 6600,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						xxx | 242/2019 | 13.09.2019 | 23.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940842 | ENECO s.r.o. Kpt.Nálepku 6, 08001 Prešov  | 
						36468002 | vypracovanie energetického auditu | 5880,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						xxx | 240/2019 | 13.09.2019 | 23.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940837 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica  | 
						36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						19/OZ/2006 | xxx | 13.09.2019 | 19.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940836 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica  | 
						36631125 | poštové služby | 634,10 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						poštové tarify | xxx | 13.09.2019 | 19.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940831 | NEWTON Media spol. s r.o. Ševčenkova 34, 85101 Bratislava  | 
						44253320 | monitoring médií | 156,00 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						428/KGR/2017 | xxx | 12.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940824 | PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava  | 
						31385770 | dodávka psychodiagnostických testov | 4734,40 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						xxx | 262/2019 | 11.09.2019 | 24.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940823 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava  | 
						31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2619,13 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						85/OZ/2004 | xxx | 11.09.2019 | 16.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940819 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava  | 
						35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						telefónne tarify | xxx | 10.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940818 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 94901 Nitra  | 
						45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						390/OVS/2018 | xxx | 10.09.2019 | 19.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940810 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava  | 
						35763469 | hlasové a dátové služby | 956,06 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						telefónne tarify | xxx | 09.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940809 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske  | 
						45960470 | servis motorového vozidla | 329,16 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 311/2019 | 09.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940802 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske  | 
						45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						200/SSVR/2017 | xxx | 05.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940801 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske  | 
						45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						200/SSVR/2017 | xxx | 05.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940799 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske  | 
						45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 250,74 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | xxx | 05.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940796 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava  | 
						36361127 | nadpaušálne služby | 223,50 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						228/OVS/2016 | 310/2019 | 04.09.2019 | 19.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940805 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Karpatská 7, 05801 Poprad  | 
						00416223 | poskytovanie teplého jedla | 668,36 [$EUR]  bez DPH  | 
						164/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940794 | TERAVA SECURITY s.r.o. Na letisko 2121/44, 05801 Poprad  | 
						51030691 | strážna služba | 5453,52 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						320/OVS/2019 | xxx | 03.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940795 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany  | 
						35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						312/OVS/2019 | xxx | 03.09.2019 | 11.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940791 | Shooting Academy Alfa s.r.o. Mierová 40, 82105 Bratislava  | 
						44433999 | školenie | 1198,80 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						xxx | 259/2019 | 02.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 | 
| 1901940790 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, 85101 Bratislava  | 
						44626975 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 6535,30 [$EUR]  vrátane DPH  | 
						319/OVS/2019 | xxx | 02.09.2019 | 25.09.2019 | 1.10.2019 |