
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120165 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/2011 | 16.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120097 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | prenosová rýchlosť | 2626,08  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120062 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | prenosová rýchlosť | 2626,08  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120175 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5  | 
						44713771 | upratovacie služby | 2606,97 EUR  vrátane DPH  | 
						zmluva 13/OEV/11 | 2.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120144 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5  | 
						44713771 | upratovacie služby | 2606,97  vrátane DPH  | 
						zmluva 13/OEV/11 | 11.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120103 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5  | 
						44713771 | upratovacie služby | 2606,97  vrátane DPH  | 
						zmluva 13/OEV/11 | 08.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120072 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5  | 
						44713771 | upratovacie služby | 2606,97  vrátane DPH  | 
						zmluva 13/OEV/11 | 09.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120034 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5  | 
						44713771 | upratovanie | 2606,97 €  vrátane DPH  | 
						13/OEV/11 | 17.1.2012 | 26.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120236 | VALEUR spol. s r.o. Dunajská Streda,Muzejná 208/4  | 
						34119850 | EOS-tlačiarenské služby | 2438,58  vrátane DPH  | 
						č.11/EU-EOS/2012 | 01.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120519 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C  | 
						35743468 | tlačiareň LEXMARK - 12 ks | 2174,4  vrátane DPH  | 
						č. 99/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120052 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2144  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF09 | 31.01.2012 | 06.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120496 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | spotreba plynu 1.12.2012 - 18.1.2013 | 2053  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OEV/09 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120441 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | spotreba plynu 11/2012 | 2053  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OEV/09 | 06.11.2012 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 2120415 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | spotreba plynu 10/2012 | 2053  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OEV/09 | 10.10.2012 | 12.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120373 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | spotreba plynu 9/2012 | 2053  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OEV/09 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120348 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | spotreba plynu 8/2012 | 2053  vrátane DPH  | 
						6/OF/2007 | 13.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120271 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053,00 EUR  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/EOV/2009 | 4.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120233 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/EOV/2009 | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120194 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053,00 EUR  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF09 | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120138 | SPP, a.s.  Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053,00  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF09 | 5.4.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120093 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053  vrátane DPH  | 
						zmluva 14/OF/09 | 06.03.2012 | 12.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120448 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						36677281 | UPSVR-spotreba energie za 11/2012 | 1979,72  vrátane DPH  | 
						zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 08.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 2120398 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72  vrátane DPH  | 
						zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 04.10.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120365 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72  vrátane DPH  | 
						zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 06.09.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120344 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72  vrátane DPH  | 
						zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 09.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120267 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72 EUR  vrátane DPH  | 
						zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 6.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120235 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72  vrátane DPH  | 
						zmuva 42/OEV/2011 | 06.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120185 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						36677281 | UPSVR-spotreba energie 5/2012 | 1979,72 EUR  vrátane DPH  | 
						zmuva 42/OEV/2011 | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120137 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						36677281 | UPSVR-spotreba energie 4/2012 | 1979,72  vrátane DPH  | 
						zmluva 42/OEV/2011 | 10.4.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120094 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						36677281 | elektrina-ŠA,VM,DS | 1979,72  vrátane DPH  | 
						zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 06.03.2012 | 12.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120264 | Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. Šamorín, Pri hrádzi 33  | 
						37847554 | EOS-prenájom rokov. miest. | 1645,96 EUR  vrátane DPH  | 
						č. 13/EU-EOS/2012 | 26.6.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120084 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						36677281 | elektrina-DS,VM | 1618,97  vrátane DPH  | 
						zmluva 32,26,29/OEV/10 | 17.02.2012 | 29.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120482 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20  | 
						44325851 | upratovacie služby - 11/2012 | 1570,15  vrátane DPH  | 
						zmluva 8/OE/2012 | 04.12.2012 | 10.12.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120442 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20  | 
						44325851 | upratovacie služby - 10/2012 | 1570,15  vrátane DPH  | 
						zmluva 8/OE/2012 | 06.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 2120397 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20  | 
						44325851 | upratovacie služby - 9/2012 | 1570,15  vrátane DPH  | 
						zmluva 8/OE/2012 | 03.10.2012 | 12.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120362 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20  | 
						44325851 | upratovacie služby - 8/2012 | 1570,15  vrátane DPH  | 
						zmluva 8/OE/2012 | 06.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120331 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20  | 
						44325851 | upratovacie služby - 7/2012 | 1570,15  vrátane DPH  | 
						zmluva 8/OE/2012 | 02.08.2012 | 30.08.2012 | 30.8.2012 | |
| 2120232 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20  | 
						44325851 | upratovacie služby - 6/2012 | 1570,15  vrátane DPH  | 
						zmluva 8/OE/2012 | 06.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120232 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20  | 
						44325851 | upratovacie služby | 1570,15  vrátane DPH  | 
						zmluva 8/OE/2012 | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120504 | JANTÁR - Oľga Dobšová D.Streda, Jantárová 4067  | 
						14063671 | kancelársky nábytok a stoličky | 1500  vrátane DPH  | 
						č. 108/2012 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 |