Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120050 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | kancelársky materiál | 81,55 vrátane DPH |
č. 5/2012 | 27.01.2012 | 06.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120191 | Galileo - Medici, s.r.o. Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 83,64 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120158 | Sekoni, s.r.o. Horný Bar 100 |
36849871 | zdravotné výkony | 83,64 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 16.4.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120038 | Sekoni, s.r.o. Horný Bar 100 |
36849871 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 23.01.2012 | 06.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120068 | ClubMedia, s.r.o. Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1 |
36837610 | registr.domény a webovej stran. | 84 vrátane DPH |
č. 1/OAOTP/2 | 08.02.2012 | 10.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120465 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody + zrážková voda 10/2012 | 87,44 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120327 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier-NP V-2/2012 | 87,85 vrátane DPH |
č. 3/V-2/2012 | 02.08.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120048 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | kancelársky materiál | 88,14 vrátane DPH |
č. 13/EU-EOS | 01.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120039 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | spotreba vody | 88,03 € vrátane DPH |
15/OF/04 | 23.1.2012 | 26.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120408 | Bothová Alžbeta, MUDr. Šamorín, Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 09.10.2012 | 30.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120396 | Motúzová Magdaléna, MUDr. Šamorín, Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 03.10.2012 | 30.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120424 | PERGAMON s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | Toner - NP V-2 | 90,62 vrátane DPH |
č. 6/V-2/2012 | 10.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120422 | PERGAMON s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | Toner - NP II-2/A | 90,62 vrátane DPH |
č. 4/NP II-2/A/2012 | 10.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120317 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery-NP V-2/DS | 90,62 vrátane DPH |
č. 4/V-2/2012 | 27.07.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120316 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery-NP II-2/B/2012 | 90,62 vrátane DPH |
č. 2/NP II-2/B/2012 | 27.07.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120357 | BORAS, s.r.o. DS, Gen.Svobodu 1939/1 |
00006612 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 21.08.2012 | 28.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120304 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 6/2012, zráž.voda 2.Q 2012 | 90,22 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 25.07.2012 | 01.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120208 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - NP Abs.prax 2 | 90,62 vrátane DPH |
č. 2/NP Abs.prax 2/2012 | 18.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120193 | Motúzová Magdaléna, MUDr. Šamorín, Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 90,61 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 9.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120059 | Matica Eduard, MUDr. Okoč |
34066357 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120036 | Babejová Edita, MUDr. Šamorín, Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 19.01.2012 | 06.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120478 | LPP - Valéria Patakyová Bratislava, Devätinová 42 |
35328436 | nasávacie zariaď.,detekčné trubice CO 0,001% | 91,12 vrátane DPH |
č. 90/2012 | 20.11.2012 | 05.12.2012 | 12.12.2012 | |
2120521 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | Software KERIO WinRoute Firewall | 93,60 vrátane DPH |
č. 116/2012 | 19.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
2120106 | RELADIN, spol. s r.o. D.Streda,Kútniky 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 08.03.2012 | 14.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120020 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné+stočné | 97,99 € vrátane DPH |
3/OF/04 | 11.1.2012 | 17.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120323 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery-NP VII-2/DS | 99,64 vrátane DPH |
č. 2/NP VII-2/2012 | 27.07.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120325 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier-NP I-2/B/2012 | 100,39 vrátane DPH |
č. 1/N/ I-2/B/2012 | 02.08.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120305 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | EOS - toner | 100,22 vrátane DPH |
č. 16/EU-EOS/2012 | 25.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120172 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 3/2012 a zrážková voda I.Q | 100,3 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 24.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120006 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | dodávka hygienického materiálu | 100,01 € vrátane DPH |
č. 1/2012 | 9.1.2012 | 12.01.2012 | 14.2.2012 | |
2120143 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | hygienický materiál | 101,45 vrátane DPH |
č. 24/2012 | 11.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120104 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | hygienický materiál | 101,45 vrátane DPH |
č. 15/2012 | 08.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120071 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | hygienický materiál | 101,45 vrátane DPH |
č. 9/2012 | 09.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120259 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 102,34 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120443 | RELADIN, spol. s r.o. Kútniky č. 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 07.11.2012 | 23.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120430 | BARMEDICAL, s.r.o. Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 12.10.2012 | 26.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120292 | Motúzová Magdaléna, MUDr. Šamorín, Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 104,55 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 9.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120163 | IVCSO spol. s r.o. Dunajská Streda,Hviezdoslavova 2122/55 |
36654957 | školenie vodičov | 105,60 vrátane DPH |
č. 18/2012 | 17.4.2012 | 23.04.2012 | 24.4.2012 | |
2120214 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier - NP XXV-2 | 112,94 vrátane DPH |
č. 1/NP XXV-2/2012 | 22.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120074 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné+stočné | 112,92 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 09.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 |