Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120319 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery-NP I-2/B/DS | 181,24 vrátane DPH |
č. 2/NP I-2/B/2012 | 27.07.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120318 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery-NP XXV-2/DS | 181,24 vrátane DPH |
č. 4/XXV-2/2012 | 27.07.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120317 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery-NP V-2/DS | 90,62 vrátane DPH |
č. 4/V-2/2012 | 27.07.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120316 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery-NP II-2/B/2012 | 90,62 vrátane DPH |
č. 2/NP II-2/B/2012 | 27.07.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120321 | Galileo - Medici, s.r.o. Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 27.07.2012 | 28.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120320 | EDMA-MED, s.r.o. Okoč, Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 27.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120315 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | kancelársky materiál | 249,92 vrátane DPH |
č. 51/2012 | 27.07.2012 | 03.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120314 | PYROKOM spol. s r.o. Komárno.Á.Jedlíka 4854 |
18048455 | kontrola požiar.hydrantov-DS,Ádor. | 131,4 vrátane DPH |
č. 53/2012 | 27.07.2012 | 03.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120310 | Babejová Edita, MUDr. Šamorín, Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 26.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120309 | BARMEDICAL, s.r.o. Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 202,13 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 26.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120311 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | EOS - kancelársky materiál | 167,92 vrátane DPH |
č. 18/EU-EOS/2012 | 26.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120308 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | EOS - kancelársky papier | 25,1 vrátane DPH |
č. 15/EU-EOS/2012 | 26.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120311 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | EOS - kancelársky materiál | 57,65 vrátane DPH |
č. 19/EU-EOS/2012 | 26.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120308 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | EOS - kancelársky papier | 25,1 vrátane DPH |
č. 17/EU-EOS/2012 | 26.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120307 | Slovenský červený kríž Dunajská Streda, Ádorská 37 |
00415944 | Preškolenie prvej pomoci - Zákon č. 124/06 | 17 vrátane DPH |
č. 54/2012 | 26.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120304 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 6/2012, zráž.voda 2.Q 2012 | 90,22 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 25.07.2012 | 01.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120305 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | EOS - toner | 100,22 vrátane DPH |
č. 16/EU-EOS/2012 | 25.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120301 | FÖLDES - RaLS s.r.o. Komárno, E.B.Lukáča 36/3 |
36613584 | prehliadka plyn.zariaď.-DS,ŠA,VM | 388 vrátane DPH |
č. 45/2012 | 20.07.2012 | 01.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120302 | Slovenský červený kríž Dunajská Streda, Ádorská 37 |
00415944 | Preškolenie prvej pomoci - Zákon č. 124/06 | 119 vrátane DPH |
č. 50/2012 | 20.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120303 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - 10 ks | 774,21 vrátane DPH |
č. 52/2012 | 19.07.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
2120300 | Bíró Eugen Mad č. 155 |
32304111 | Geometria služobných vozidiel | 44 vrátane DPH |
č. 49/2012 | 19.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120298 | FEBA-MED s.r.o. Čilizská Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 13.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120295 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-DS | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 12.07.2012 | 24.07.2012 | 3.8.2012 | |
2120296 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 12.07.2012 | 24.07.2012 | 3.8.2012 | |
2120297 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 5336,60 EUR vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120299 | Ing. Marta Szücs Gaál Dolný Bar č.183 |
43704247 | služby BOZP, OPP | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/2011 | 11.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120294 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 901,2 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120293 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | spotreba vody | 31,56 EUR vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 11.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120278 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 48,52 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120277 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky | 274 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 10.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120291 | HEMATI, s.r.o. Dolý Štál č.39 |
37847554 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 10.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120279 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 14,35 EUR vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120276 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 218,75 EUR vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120274 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120275 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120273 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120272 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120292 | Motúzová Magdaléna, MUDr. Šamorín, Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 104,55 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 9.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120289 | ASKLEPIOS-M, s.r.o. PLD Šamorín |
36809446 | zdravotné výkony | 13,94 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 9.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
2120265 | Prokopová Alica, PhDr. Senec, Pezinská 1/1235 |
40503135 | EOS-tlmočenie | 190,00 EUR vrátane DPH |
č. 8/EU-EOS/2012 | 9.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 |