
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120078 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | internet-DS | 32,41  vrátane DPH  | 
						zmluva 27/OEV/11 | 10.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120077 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64  vrátane DPH  | 
						zmluva 28,29/OEV/11 | 10.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120033 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64  vrátane DPH  | 
						zmluva 28,29/OEV/11 | 16.01.2012 | 02.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120032 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | internet-DS | 32,41  vrátane DPH  | 
						zmluva 27/OEV/11 | 16.01.2012 | 02.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120497 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotr.vody + zrážková voda 11/2012 | 57,46  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF/04 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120465 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotr.vody + zrážková voda 10/2012 | 87,44  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF/04 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120404 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotr.vody + zrážková voda 9/2012 | 48,64  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF/04 | 05.10.2012 | 10.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120404 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotr.vody, zráž.voda 9/2012 | 48,64  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF/04 | 05.10.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120387 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-opr.vodovod.okruhu + únik vody | 194,72  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF/04 | 19.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120355 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotr.vody, zráž.voda 7/2012 | 79,88  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF/04 | 20.08.2012 | 24.08.2012 | 30.8.2012 | |
| 2120304 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody 6/2012, zráž.voda 2.Q 2012 | 90,22  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF/04 | 25.07.2012 | 01.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120251 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody 5/2012 | 32,76  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF/04 | 08.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120203 | ENERCO spol, s.r.o Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody 4/2012 | 42,84 EUR  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF/04 | 14.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120172 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody 3/2012 a zrážková voda I.Q | 100,3  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF/04 | 24.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120107 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | spotreba vody-ŠA | 35,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF/04 | 08.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120065 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | spotreba vody-ŠA | 32,4  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF/04 | 08.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120039 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | spotreba vody | 88,03 €  vrátane DPH  | 
						15/OF/04 | 23.1.2012 | 26.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120496 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | spotreba plynu 1.12.2012 - 18.1.2013 | 2053  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OEV/09 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120441 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | spotreba plynu 11/2012 | 2053  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OEV/09 | 06.11.2012 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 2120415 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | spotreba plynu 10/2012 | 2053  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OEV/09 | 10.10.2012 | 12.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120373 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | spotreba plynu 9/2012 | 2053  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OEV/09 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120348 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | spotreba plynu 8/2012 | 2053  vrátane DPH  | 
						6/OF/2007 | 13.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120271 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053,00 EUR  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/EOV/2009 | 4.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120233 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/EOV/2009 | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120194 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053,00 EUR  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF09 | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120138 | SPP, a.s.  Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053,00  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF09 | 5.4.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120093 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053  vrátane DPH  | 
						zmluva 14/OF/09 | 06.03.2012 | 12.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120052 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2144  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF09 | 31.01.2012 | 06.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120023 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						35823551 | vyúčtovanie- elektrina | 523,12 €  vrátane DPH  | 
						26,29,30,32/OEV/10 | 11.1.2012 | 17.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120529 | MatiStav s.r.o. Bratislava, Štyndlova 10  | 
						35837942 | výmena radiátorov a ventilov | 9959,64  vrátane DPH  | 
						zmluva 20/OE/2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120035 | S-EPI, s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A/8336  | 
						36014991 | EPI-obchodný vestník | 286,8 €  vrátane DPH  | 
						4/2012 | 13.1.2012 | 26.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120407 | SANDREX, s.r.o. D.Streda, Čigérska 1838/36  | 
						36237639 | zdravotné výkony | 20,91  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120286 | SANDREX, s.r.o. Dunajská Streda, Čigérska 1838/36  | 
						36237639 | zdravotné výkony | 55,76 EUR  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120151 | SANDREX, s.r.o. Dunajská Streda, Čigérska 1838/36  | 
						36237639 | zdravotné výkony | 69,70 EUR  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 11.4.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120056 | SANDREX, s.r.o. Duanajská Streda, Čigérska 1838/36  | 
						36237639 | zdravotné výkony | 48,79  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120228 | SAD Dunajská streda Dunajsklá Streda,Bratislavská cesta 918/2  | 
						36245488 | autobusová preprava osôb | 145  vrátane DPH  | 
						č.6/EU-D/2012 | 04.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120443 | RELADIN, spol. s r.o. Kútniky č. 493  | 
						36253723 | zdravotné výkony | 104,55  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 07.11.2012 | 23.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120106 | RELADIN, spol. s r.o. D.Streda,Kútniky 493  | 
						36253723 | zdravotné výkony | 97,58  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 08.03.2012 | 14.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120354 | P.N.L. Elektro, s.r.o. Rohovce 280  | 
						36269816 | Oprava poplašného zariadenia | 24  vrátane DPH  | 
						č. 60/2012 | 16.08.2012 | 24.08.2012 | 30.8.2012 | |
| 2120219 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462  | 
						36276464 | EOS-kancelársky materiál | 245,68  vrátane DPH  | 
						č.12/EU-EOS/2012 | 24.05.2012 | 06.06.2012 | 20.6.2012 |