
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120360 | Horváthová Adela, MUDr. Šamorín, Čilistovská 566/6  | 
						31155901 | zdravotné výkony | 41,82  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 04.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120366 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D  | 
						31396674 | stravné lístky - 9/2012 | 6390  vrátane DPH  | 
						zmluva 12/OEV/11 | 06.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120363 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11  | 
						35757086 | PHM za 8/2012 | 364,39  vrátane DPH  | 
						zmluva 46/OF/05 | 06.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120362 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20  | 
						44325851 | upratovacie služby - 8/2012 | 1570,15  vrátane DPH  | 
						zmluva 8/OE/2012 | 06.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120365 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72  vrátane DPH  | 
						zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 06.09.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120368 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | prenosová rýchlosť za 8/2012 | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 10/OEV/12 | 07.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120369 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | prenájom IPT za 8/2012 | 917,4  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 07.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120370 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | správa a úrdžba LAN za 8/2012 | 902,02  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 07.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120367 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | záložné linky za 8/2012 | 398,45  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 07.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120364 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | tonery | 363,6  vrátane DPH  | 
						č. 58/2012 | 07.09.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120372 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné 8/2012 | 244,86  vrátane DPH  | 
						zmluva 3/OF/04 | 10.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120373 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a  | 
						35815256 | spotreba plynu 9/2012 | 2053  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OEV/09 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120377 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1  | 
						31327681 | tonery | 585,08  vrátane DPH  | 
						č. 64/2012 | 11.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120376 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1  | 
						31327681 | tonery | 47,59  vrátane DPH  | 
						č. 63/2012 | 11.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120378 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A  | 
						35697270 | mobilné poplatky 9/2012 | 137,74  vrátane DPH  | 
						zmluva 56/OF/04 | 11.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120375 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10  | 
						35763469 | telefónne poplatky 8/2012 | 48,98  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 11.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120374 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10  | 
						35763469 | telefónne poplatky za 8/2012 | 21,54  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 11.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120382 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | telefónne poplatky za 8/2012 | 948,61  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 12.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120381 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | ŠA,VM - internet za 10/2012 | 29,64  vrátane DPH  | 
						zmluva 28,29/OEV/11 | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120380 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | DS - internet za 10/2012 | 32,41  vrátane DPH  | 
						zmluva 27/OEV/11 | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120379 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9  | 
						36631124 | poštovné-úver+POBOX 8/2012 | 6108,2  vrátane DPH  | 
						zmluva 37/OF/05 | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120385 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1  | 
						31327681 | toner | 76,25  vrátane DPH  | 
						č. 64/2012 | 13.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120384 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1  | 
						31327681 | toner | 37,2  vrátane DPH  | 
						č. 63/2012 | 13.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120383 | Ing. Marta Szücs Gaál Dolný Bar č.183  | 
						43704247 | služby BOZP, OPP za 7-8/2012 | 160  vrátane DPH  | 
						zmluva 41/OEV/2011 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120386 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | toner | 75,60  vrátane DPH  | 
						č. 66/2012 | 17.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120388 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6  | 
						31331131 | kancelársky materiál | 155,33  vrátane DPH  | 
						č. 62/2012 | 19.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120387 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-opr.vodovod.okruhu + únik vody | 194,72  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF/04 | 19.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120390 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | tonery | 318,6  vrátane DPH  | 
						č. 68/2012 | 20.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120389 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | VM - spotreba vody 3.Q 2012 | 30,29  vrátane DPH  | 
						zmluva 43/OF/05 | 20.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120395 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256  | 
						36698491 | ochrana objektov - 4.Q 2012 | 720  vrátane DPH  | 
						zmluva 30-33/OEV/11 | 02.10.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120396 | Motúzová Magdaléna, MUDr. Šamorín, Cintorínska 22  | 
						36789801 | zdravotné výkony | 90,61  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 03.10.2012 | 30.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120397 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20  | 
						44325851 | upratovacie služby - 9/2012 | 1570,15  vrátane DPH  | 
						zmluva 8/OE/2012 | 03.10.2012 | 12.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120398 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72  vrátane DPH  | 
						zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 04.10.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120404 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotr.vody + zrážková voda 9/2012 | 48,64  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF/04 | 05.10.2012 | 10.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120404 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | správa a úrdžba LAN za 9/2012 | 902,02  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120403 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | prenájom IPT za 9/2012 | 917,4  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120402 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | prenosová rýchlosť za 9/2012 | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 10/OEV/12 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120401 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | záložné linky za 9/2012 | 398,45  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120400 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D  | 
						31396674 | stravné lístky - 10/2012 | 8790  vrátane DPH  | 
						zmluva 12/OEV/11 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120406 | Babejová Edita, MUDr. Šamorín, Školská 35  | 
						36794341 | zdravotné výkony | 55,76  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 |