
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240078 | KODAMI, s.r.o.  MUDr. Marián Komár Ul Študentská 2996/43, 069 01 Snina  | 
						36506036 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci, obdobie: 01/2012 | 20,91 EUR  bez DPH  | 
						22.02.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | ||
| 11240079 | Dr. Čornaničová Mária Študentská 1438, 069 01 Snina  | 
						35519631 | Poskytnuté služby za výkony na účely soc. pomoci v mesiaci 02/2012 | 6,97 EUR  bez DPH  | 
						23.02.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | ||
| 11240081 | Mesto Snina Strojárska 2060/90, 069 01 Snina  | 
						00323560 | nájomné za nebytový priestor - garáž za 1. štvrťrok roku 2012 | 66,98 EUR  bez DPH  | 
						Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 69/2011/Pr | 23.02.2012 | 28.02.2012 | 27.2.2012 | |
| 11240080 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné  | 
						36466778 | nákup kancelárskych potrieb | 415,73 EUR  vrátane DPH  | 
						č. 7/2012 | 23.02.2012 | 28.02.2012 | 27.2.2012 | |
| 11240083 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava  | 
						31396674 | nákup jedálnych kupónov | 42,90 EUR  vrátane DPH  | 
						č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 24.02.2012 | 05.03.2012 | 5.3.2012 | |
| 11240082 | Hotelová akadémia Štefánikova 28, 066 01 Humenné  | 
						17078393 | služby zo dňa 23.02.2012 na základe objednávky | 99,97 EUR  bez DPH  | 
						č. 13/2012 | 24.02.2012 | 02.03.2012 | 5.3.2012 | |
| 11240085 | GP Humenné, s.r.o. Laborecká 18, 066 01 Humenné  | 
						45665575 | Úhrada za výkony na účely sociálnej pomoci | 104,55 EUR  bez DPH  | 
						29.02.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240084 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné  | 
						36466778 | nákup kancelárskych potrieb | 440,84 EUR  vrátane DPH  | 
						č. 14/2012 | 29.02.2012 | 05.03.2012 | 5.3.2012 | |
| 11240087 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  | 
						36570460 | vodné a stočné | 145,66 EUR  vrátane DPH  | 
						č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou | 01.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | |
| 11240086 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné  | 
						00186155 | poplatok za odvoz odpadu, obdobie 02/2012 | 74,80 EUR  bez DPH  | 
						č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu | 01.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | |
| 11240091 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir.  | 
						36155951 | zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - peňažných príspevkov na kompenzáciu za február 2012 | 62,73 EUR  bez DPH  | 
						02.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | ||
| 11240090 | MUDr. Homza Jozef   Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina  | 
						36488844 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 2/2012 | 34,85 EUR  bez DPH  | 
						02.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | ||
| 11240089 | MUDr. Homzová Silvia  Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina  | 
						36488844 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 2/2012 | 48,79 EUR  bez DPH  | 
						02.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | ||
| 11240092 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | nákup jedálnych kupónov | 12966,60 EUR  bez DPH  | 
						č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 02.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | |
| 11240088 | Prakticus, s.r.o. Ul. 1. mája, Poliklinika 2045/21, 066 01 Humenné  | 
						44828268 | Nálezy pre sociálne účely | 76,67 EUR  bez DPH  | 
						02.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240096 | MUDr. BINDAS Pavol, Ambulancia všeobecného lekára ZS-Koškovce 83, 067 12 Koškovce  | 
						31970516 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 12/2011 - 02/2012 | 104,55 EUR  bez DPH  | 
						05.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240095 | MUDr. Bindasová Magdaléna ZC Chemlonská 1, 066 01 Humenné  | 
						35518243 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 12/2011 - 02/2012 | 111,52 EUR  bez DPH  | 
						05.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240094 | AMB-EK, s.r.o. 1. mája 2045/21, 066 01 Humenné  | 
						45636745 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 02/2012 | 34,85 EUR  bez DPH  | 
						05.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240093 | Mária Benková Krátka 1466/5, 066 01 Humenné  | 
						36164585 | strážna služba 2/2012 | 1390,35 EUR  bez DPH  | 
						č. 9/2011 o vykonaní strážnej služby a ochrany objektov | 05.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | |
| 11240100 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | správa a údržba siete LAN | 902,02 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 06.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240099 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | telefónne služby 02/2012 | 1217,64 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 06.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240098 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | telefónne služby, obdobie 02/2012 | 1638,79 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 06.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240097 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | telefónne služby obdobie 02/2012 | 265,63 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 06.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240102 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina  | 
						45440166 | spracovanie výpisu z dokumentácie | 20,91 EUR  bez DPH  | 
						07.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | ||
| 11240101 | MEDI-PARMA, s.r.o. Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné  | 
						36503916 | zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - peňažných príspevkov na kompenzáciu | 97,58 EUR  bez DPH  | 
						07.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | ||
| 11240105 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  | 
						35763469 | telefónne a internetové služby 02/2012 | 154,37 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení č. 1149721403, TP 9900577846 | 07.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240104 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  | 
						35763469 | pravidelné poplatky za telefónne služby, obdobie 02/2012 | 31,01 EUR  vrátane DPH  | 
						..o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404, TP ISDN 9900175700, 9900176722 | 07.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240103 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  | 
						36570460 | vodné a stočné, budova UPSVR Humenné | 945,95 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody... | 07.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240106 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné  | 
						34977511 | upratovacie práce (február 2012) | 1495,86 EUR  bez DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 07.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | |
| 11240107 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné  | 
						36466778 | Polymer 11, 2ks | 10,00 EUR  vrátane DPH  | 
						16/2012 | 08.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240110 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby február 2012 | 5806,00 EUR  vrátane DPH  | 
						09.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | ||
| 11240109 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  | 
						36211222 | elektrina, obdobie 02/2012 | 97,82 EUR  vrátane DPH  | 
						...o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196C | 09.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240108 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | telefónne služby, obdobie 02/2012 | 876,68 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 09.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240111 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica  | 
						36012424 | dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody obdobie 02/2012 | 2147,21 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901 | 12.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
| 11240115 | REMO spol. s r.o. Humenné Mierová 94, 066 01 Humenné  | 
						31656382 | Oprava služobného motorového vozidla Škoda | 947,10 EUR  vrátane DPH  | 
						č. 15/2012 | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
| 11240114 | REMO spol. s r.o. Humenné Mierová 94, 066 01 Humenné  | 
						31656382 | Oprava služobného motorového vozidla - výmena mlhového svetlometu | 2336,40 EUR  vrátane DPH  | 
						č. 15/2012 | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
| 11240113 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava  | 
						35697270 | telefónne služby | 635,82  bez DPH  | 
						... o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
| 11240112 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2  | 
						35765143 | poplatky za internetové služby | 103,62 EUR  vrátane DPH  | 
						... o pripojení č. DSL 09100972501 na zriadenie a poskytovanie verejných elektronických služieb | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
| 11240116 | REMO spol. s r.o. Humenné Mierová 94, 066 01 Humenné  | 
						31656382 | Oprava služobného motorového vozidla Škoda | 66,00 EUR  vrátane DPH  | 
						č. 15/2012 | 14.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
| 11240117 | MUDr. M. Fridrichová Ul. 1. mája, 066 01 Humenné  | 
						35523964 | Zdravotné výkony pre UPSVR Humenné | 34,85 EUR  bez DPH  | 
						15.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 |