
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240367 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 1025,42  vrátane DPH  | 
						20-000002695PO2007 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240368 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné  | 
						34977511 | za upratovacie práce august 2012 | 1495,86  bez DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 10/2011 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240366 | GP Humenné, s.r.o Laborecká 18, Humenné  | 
						45665575 | Za zdravotnícke výkony | 27,88  bez DPH  | 
						04.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | ||
| 11240365 | MUDr. Bindas Pavol ZS Ambulancia všeob. lekárstva Koškovce 83  | 
						319970516 | Za zdravotné výkony | 55,76  bez DPH  | 
						04.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | ||
| 11240364 | MUDr.Bindasová Magdaléna ZC Chemlonská 1  | 
						35518243 | Za zdravotné výkony | 34,85  bez DPH  | 
						04.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | ||
| 11240363 | AMB-EK s.r.o 1.mája 2045/21 Humenné  | 
						45636745 | Zdravotné výkony | 27,88  bez DPH  | 
						04.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 | ||
| 11240362 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné  | 
						36164585 | Strážna služba | 1500,98  bez DPH  | 
						9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 04.09.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240361 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava  | 
						31396674 | Stravné lístky | 9366,60  vrátane DPH  | 
						307/P098 o poskytovaní stravovania | 04.09.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240359 | Pro Sanus-MR SNPč. 48 Snina  | 
						45440166 | Spracovanie výpisu z dokumentácie | 48,79  bez DPH  | 
						03.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | ||
| 11240358 | Kodami s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, Snina  | 
						36506036 | Za zdravotné výkony | 48,79  bez DPH  | 
						03.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | ||
| 11240357 | Kodami s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, Snina  | 
						36506036 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 06/2012 | 69,70  bez DPH  | 
						03.09.2012 | 26.09.2012 | 25.9.2012 | ||
| 11240360 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 137,08  vrátane DPH  | 
						20-000002695PO2007 | 03.09.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240356 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105, Snina  | 
						40116000 | Doprava osôb | 292,32  vrátane DPH  | 
						1/2012 | 31.08.2012 | 07.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240355 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018  | 
						00186155 | Kontajner prepožičaný | 74,80  bez DPH  | 
						č.462 | 31.08.2012 | 07.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240352 | Varšaníková Ľudmila MUDr.  Sládkovičova 300/3. Snina  | 
						35508027 | Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť | 257,89  bez DPH  | 
						22.08.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | ||
| 11240350 | HES s.r.o. Chemlonská 1, Humenné  | 
						31728812 | dodávka tepla | 4181,23  vrátane DPH  | 
						129/04/HES | 17.8.2012 | 27.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240347 | Medicentrum Snina s.r.o. Študentská 3936/46  | 
						36686352 | Za zdravotné výkony na účely peň.príspevkov a kompenzácií | 83,64  vrátane DPH  | 
						13.08.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | ||
| 11240349 | Orange a.s. Metodova 8 , Bratislava  | 
						35697270 | telekomunikačné služby | 594,80  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 13.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240348 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava  | 
						35765143 | telekomunikačné služby | 103,62  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 13.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240345 | Slovenská pošta Partizánska cesta9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby | 5982,00  vrátane DPH  | 
						10.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | ||
| 11240344 | Teplo GGE s.r.o Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica  | 
						36012424 | Dodávka tepla za mesiac 7/2012 | 636,82  vrátane DPH  | 
						901 | 10.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240343 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava  | 
						35680202 | telekomunikačné služby | 902,02  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240342 | SWAN a s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240341 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240340 | SWAN a s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | telekomunikačné služby | 265,63  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240339 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava  | 
						35680202 | telekomunikačné služby | 718,92  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240337 | VSE a.s. Mlynská 4 , Košice  | 
						36211222 | elektrina- preplatok | 179,57  vrátane DPH  | 
						zmluva 5100642196C | 9.8.2012 | 16.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240338 | UNIA žien Slovenska Kukorelliho 1  | 
						00417378 | Náklady spojené s užívaním priestorov | 28,98  bez DPH  | 
						Dohoda o skončení nájmu 4/2012 | 09.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240335 | Slovac Telecom a.s. Karadžičova4 , Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby | 31,01  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 8.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240334 | Slovac telecom a.s. Karadžičova10, Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby | 154,37  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 8.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240336 | Jaroslav Lukáč Telelukservis Košarovce 110  | 
						10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 344,40  vrátane DPH  | 
						48/2012 | 8.8.2012 | 27.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240331 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné  | 
						36164585 | Strážna služba | 1533,87  bez DPH  | 
						9/2012 | 06.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240332 | AMB-EK s.r.o 1.mája 2045/21 Humenné  | 
						45636745 | Za zdravotné výkony | 27,88  vrátane DPH  | 
						29000712 | 06.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240329 | Medi-Parma s.r.o Pčoliné 261  | 
						36503916 | Za zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie | 20,91  bez DPH  | 
						03.08.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | ||
| 11240328 | MUDr. Hajduk Valerian Cintorínska 66, Belá n/Cir.  | 
						36155951 | Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť | 20,91  bez DPH  | 
						03.08.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | ||
| 11240330 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105  | 
						37937791 | doprava osôb | 45,70  vrátane DPH  | 
						1/2012 | 03.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240326 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina  | 
						36488844 | Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť | 34,85  bez DPH  | 
						02.08.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | ||
| 11240325 | MUDr. Homzová Silvia Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina  | 
						36488844 | Náklady poskytnuté za zdravotnú starostlivosť | 27,88  bez DPH  | 
						2.8.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | ||
| 11240327 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné  | 
						34977511 | upratovacie práce | 1495,86  bez DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 10/2011 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240324 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 8646,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. K-307/PO98 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 |