Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240196   Tenergo Brno a.s.
Hečkova 2, Martin
37803484  Teplo na vykurovanie, na ohrev TÚV  -50,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901B    07.05.2012  01.06.2012 
11240252   VSE a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  El. energia za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012  -151,70 
vrátane DPH
Zmluva o združenečj dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196    08.06.2012  18.06.2012 
11240381   Východoslovenká energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  Elektrina - preplatok  -215,46 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke oprávn. odberateľovi č.5100642196 C    10.09.2012  17.09.2012 
11240019   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, 042
36211222  elektrická energia HE 12/2011 - preplatok  -375,28 EUR 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196C    11.01.2012  19.01.2012 
11240200   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  Elektrina za obdobie 01.04.2012 do 30.04.2012 - preplatok  -409,76 
vrátane DPH
Zmluva o združenečj dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196    10.05.2012  17.05.2012 
11240118   TENERGO Brno, a.s.
Hečkova 2, 036 01 Martin
37803484  dodávka tepla, vodné a stočné 01-12/2011, fakturácia preplatku  -527,77 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901    16.03.2012  27.04.2012 
11240214   Humenská energetická spoločnosť s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  Usporiadanie nákladov na dodávku tepla za regulačné obdobie 2009-2011 /dobropis - vrátenie/  -1781,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES    22.05.2012  29.05.2012 
11240121   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  Dodávka tepelnej energie za obdobie 02/2012  22809,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES    20.03.2012  27.03.2012 
11240073   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla za obdobie 01/2012  20680,34 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES    20.02.2012  24.02.2012 
11240168   Humenská energetická spoločnosť
Chemlonská 1 , Humenné
31728812  Dodávka tepla  13321,97 
vrátane DPH
129/04/HES    20.4.2012  27.04.2012 
11240092   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  nákup jedálnych kupónov  12966,60 EUR 
bez DPH
č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    02.03.2012  12.03.2012 
11240458   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Jedálne kupóny   12246,6 
vrátane DPH
Zmluva K-307/PO98    06.11.2012  13.11.2012 
11240009   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 BRATISLAVA
31396674  nákup jedálnych kupónov  11886,60 EUR 
vrátane DPH
č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    03.01.2012  20.01.2012 
11240569   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  Opakovaná dodávka teplej energie za obdobie december 2012  11860,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č.129/04/HES    17.12.2012  19.12.2012 
11240567   Ikaro s.r.o
Kukučínova 2596/4 Trebišov
31656544  Notebook Lenovo TP E530   11400 
vrátane DPH
  114/2012  17.12.2012  19.12.2012 
11240215   Humenská energetická spoločnosť s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  V zmysle zmluvy o dodávke tepla za apríl 2012  10938,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES    22.05.2012  25.05.2012 
11240273   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  jedálne kupóny  10086,60 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98    3.7.2012  09.07.2012 
11240487   Humenská energetická spoločnosť
Chemlonská 1, Humenné
31728812  dodávka tepla  9607,74 
vrátane DPH
Zmluva 12310 a 120311 na dodávku tepla    20.11.2012  26.11.2012 
11240032   versity, a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
36396222  nákup počítačov HP Compaq v počte 14 ks a monitorov HP Compaq v počte 14 ks  9574,32 EUR 
vrátane DPH
  83/2011  25.01.2012  15.02.2012 
11240138   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Nákup jedálnych kupónov  9416,10 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    03.04.2012  12.04.2012 
11240361   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Stravné lístky  9366,60 
vrátane DPH
307/P098 o poskytovaní stravovania    04.09.2012  12.09.2012 
11240324   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  jedálne kupóny  8646,60 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98     02.08.2012  15.08.2012 
11240183   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky  7926,60 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    3.5.2012  11.05.2012 
11240404   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23 , Bratislava
31396674  stravné lístky  7200,00 
vrátane DPH
Zmluva K-307/PO98    2.10.2012  09.10.2012 
11240542   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Kovová kartotéka A4-štvorradová  6510 
vrátane DPH
  105/2012  10.12.2012  14.12.2012 
11240556   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  PC zostava HP6300 -11ks  6492,53 
vrátane DPH
  107/2012  14.12.2012  19.12.2012 
11240473   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby  6456,60 
vrátane DPH
    12.11.2012  20.11.2012 
11240172   Versity a.s.
Einsteinova 24,Bratislava
36396222  dodávka monitorov  6453,54 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 2/2012    24.4.2012  30.04.2012 
11240345   Slovenská pošta
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby  5982,00 
vrátane DPH
    10.8.2012  22.08.2012 
11240110   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby február 2012  5806,00 EUR 
vrátane DPH
    09.03.2012  15.03.2012 
11240048   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov  5580,30 EUR 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    03.02..2012  27.02.2012 
11240254   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za mesiac 05/2012  5561,20 
vrátane DPH
    12.06.2012  21.06.2012 
11240066   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 01/2012  5511,30 EUR 
vrátane DPH
  č. 12/2007/RPC MI  13.02.2012  21.02.2012 
11240555   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  LED monitor23 26ks  5440,75 
vrátane DPH
  104/2012  14.12.2012  19.12.2012 
11240213   Versity a.s.
Einsteinova 24, Bratislava
36396222  PC HP Compay 6200 Pro  5361,60 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 3/2012    18.05.2012  31.05.2012 
11240554   Ikaro s.r.o
Okružná 32, Prešov
31656544  Kopírky   5248,00 
vrátane DPH
  98/2012  14.12.2012  19.12.2012 
11240530   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Stravné lístky  4877,40 
vrátane DPH
Zmluva K-307/PO98    05.12.2012  14.12.2012 
11240155   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby, marec 2012  4861,10 EUR 
vrátane DPH
    12.04.2012  20.04.2012 
11240424   Slovenská pošta
Partozánska 9 , Banská Bystrica
36631124  poštové služby  4720,60 
vrátane DPH
    10.10.2012  19.10.2012 
41240001   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudina 1, Žilina
31611630  Frankovcí stroj DM400c  4608 
vrátane DPH
KZ z.d.22.11.2012  97/2012  12.12.2012  20.12.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť