Faktúry 2012 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201250462   IKARO s.r.o.
31656554  Nákup tonerov Epson  1795,99 
vrátane DPH
  53/2012  13.6.2012  15.06.2012  6.7.2012 
2116031975   VVS as
36570460  vodné stočné KCH  69,05 
vrátane DPH
174/2006    14.6.2012  29.06.2012  10.7.2012 
20120042   ALFA TRONIK - Benetin Pavol
14337037  Revízia PSN  971,96 
vrátane DPH
    14.6.2012  20.06.2012  6.7.2012 
2012064   Ján Bodnár - ZBEDRUS
40384497  preprava nakladu  77,04 
vrátane DPH
  55/2012  18.6.2012  29.06.2012  10.7.2012 
2116037655   VVS as
36570460  vodné stočné Streda n. Bodrogom  101,27 
vrátane DPH
174/2006    19.6.2012  29.06.2012  10.7.2012 
12000248   JUDr.Ing. Štefan Varga
35512822  trovy exekúcia  7,62 
vrátane DPH
    19.6.2012  27.06.2012  10.7.2012 
5100025968   SPP, a.s.
  Nedoplatok  6105,76 
vrátane DPH
    20.6.2012  29.06.2012  10.7.2012 
20120289   Agroreal as
31707424  vývoz fekálii - Streda n. Bodrogom  280 
vrátane DPH
  02/2012  21.6.2012  27.06.2012  10.7.2012 
20120428   Mesto Sečovce
00331899  nájom za nebytové preistory  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    22.6.2012  27.06.2012  10.7.2012 
20120175   Agroreal as
Hlavná 322/166
31707424  Výťah žumpy  160 
vrátane DPH
  2/2012  25.6.2012  4.52012  4.6.2012 
120330   K-Print s.r.o.
14338785  nákup kancelárskych pomôcok  38,340 
vrátane DPH
  52/2012  26.6.2012  28.06.2012  10.7.2012 
120329   K-Print s.r.o.
14338785    29,710 
vrátane DPH
  56/2012  26.6.2012  28.06.2012  10.7.2012 
120328   K-Print s.r.o.
14338785  nákup pečiatka, gumička  17,050 
vrátane DPH
  43/2012  26.6.2012  28.06.2012  10.7.2012 
120327   K-Print s.r.o.
14338785  nákup informačná tabuľa, štátny znak  35 
vrátane DPH
  50/2012  26.6.2012  28.06.2012  10.7.2012 
120326   K-Print s.r.o.
14338785  vyhotovenie tlačív  28 
vrátane DPH
  51/2012  26.6.2012  28.06.2012  10.7.2012 
120325   K-Print s.r.o.
14338785  vyhotovenie tlačív  40 
vrátane DPH
  46/2012  26.6.2012  28.06.2012  10.7.2012 
46120581   Železničné zdravotníctvo Košice, sro
36582433  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
447/2008    28.6.2012  10.07.2012  13.8.2012 
2116129062   VVS as
36570460  vodné stočné  234,84 
vrátane DPH
174/2006    28.6.2012  13.07.2012  13.8.2012 
5100618399   VSE
36211222  elektrina - dodávka  1760 
vrátane DPH
    28.6.2012  10.07.2012  13.8.2012 
219   Lindstrom
  rohože-pranie , prenájom  -1,25 
vrátane DPH
    29.6.2012    13.8.2012 
2116130447   VVS as
36570460  vodné stočné  309,12 
vrátane DPH
174/2006    2.7.2012  13.07.2012  13.8.2012 
54/2012   Ing. Katarína Aravidisová
43718256  preklad úradného textu  34,50 
vrátane DPH
  61/2012  2.7.2012  10.07.2012  13.8.2012 
222   Orange Slovensko, a.s.
35697270  paušál mobilné telefóny  276,86 
vrátane DPH
    2.7.2012  10.07.2012  13.8.2012 
832012   Služby-Servis, s.r.o.
36579629  upratovacie a čistiace práce  1370,06 
vrátane DPH
č.1-1-2012-31.10.2013    2.7.2012  10.07.2012  13.8.2012 
220   Lindstrom
35742364  rohože - pranie, prenájom  19,15 
vrátane DPH
815023    2.7.2012  10.07.2012  13.8.2012 
12000264   JUDr.Ing. Štefan Varga
35512822  trovy exekúcie  64 
vrátane DPH
233/1995    3.7.2012  11.07.2012  13.8.2012 
604105   JUDr.Ing. Štefan Varga
35512822  trovy exekúcie  50,96 
vrátane DPH
233/1995    3.7.2012  11.07.2012  13.8.2012 
569105   JUDr.Ing. Štefan Varga
35512822  trovy exekúcie  147,04 
vrátane DPH
233/1995    3.7.2012  11.07.2012  13.8.2012 
273105   JUDr.Ing. Štefan Varga
35512822  trovy exekúcie  47,65 
vrátane DPH
233/1995    3.7.2012  11.07.2012  13.8.2012 
2012021A   Juraj Veleba - VETRANZ
34873945  oprava os. vozidla  137,45 
vrátane DPH
  62/2012  4.7.2012  10.07.2012  13.8.2012 
120561   SECOMP s.r.o.
31697879  nákup tonerov  21,20 
vrátane DPH
  65/2012  6.7.2012  11.07.2012  13.8.2012 
0112063391   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674  jedálne kupóny  12388 
vrátane DPH
  07/2012  6.7.2012  11.07.2012  13.8.2012 
42013   FAL s.r.o.
44122969  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
447/2008    9.7.2012  18.07.2012  13.8.2012 
1149606603   Slovak Telekom, a.s.
35763469  služba biznis partner  233,29 
vrátane DPH
    9.7.2012  13.07.2012  13.8.2012 
6/2012   Eurobau Milan Johanides s.r.o.
43096956  servisne prehliadky plyn. zariadení  278,53 
vrátane DPH
  58/2012  9.7.2012  13.07.2012  13.8.2012 
12/6/2012   PAVOL GOČIK - TLAKOREVIZ
10797017  prehliadka tlakových nádob  120 
vrátane DPH
  60/2012  9.7.2012  13.07.2012  13.8.2012 
1120709780   SWAN, a.s.
35680202  údržba LAN  1353,02 
vrátane DPH
46-LAN    9.7.2012  27.07.2012  13.8.2012 
1120709777   SWAN, a.s.
35680202  IP Telefónia  1376,10 
vrátane DPH
46-IPT    9.7.2012  27.07.2012  13.8.2012 
1120709774   SWAN, a.s.
35680202  MPLS VPN  4740,28 
vrátane DPH
46    9.7.2012  27.07.2012  13.8.2012 
1120709771   SWAN, a.s.
35680202  DSL back  929,71 
vrátane DPH
46-DSL    9.7.2012  27.07.2012  13.8.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť