Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240291 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Storno faktúry 11240290 | -762,56 vrátane DPH |
68/2012 | 9.11.2012 | 12.11.2012 | 30.11.2012 | |
11240010 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 6546,26 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 13.01.2012 | 18.01.2012 | 25.1.2012 | |
11240342 | MYXY, s.r.o. Banícka 33, 990 01 V.Krtíš |
46345809 | PC zostavy | 6470,93 vrátane DPH |
108/2012 | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240225 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky 8/2012 | 6468,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 3.9.2012 | 06.09.2012 | 10.10.2012 | |
11240276 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky 10/2012 | 6402,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 2.11.2012 | 07.11.2012 | 28.11.2012 | |
11240051 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV 1/2012 | 6320,48 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 15.02.2012 | 23.02.2012 | 28.2.2012 | |
11240073 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 6224,74 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 09.03.2012 | 16.03.2012 | 4.4.2012 | |
11240198 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky 7/2012 | 6204,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 1.8.2012 | 10.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240011 | Versity, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
36396222 | Nákup PC + monitory na NP X2 1. HP Compaq 6200 Pro SFF PC 2. HP LED LA 2006x | 6154,92 vrátane DPH |
87/2011 | 16.01.2012 | 26.01.2012 | 1.2.2012 | |
11240316 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky | 6006,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 3.12.2012 | 05.12.2012 | 3.1.2013 | |
11240173 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 6/2012 | 5940,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 3.7.2012 | 11.07.2012 | 8.8.2012 | |
11240087 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 3/2012 | 5808,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 02.04.2012 | 16.04.2012 | 26.4.2012 | |
11240254 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky 9/2012 | 5742,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 1.10.2012 | 05.10.2012 | 29.10.2012 | |
11240143 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 5/2012 | 5610,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 31.5.2012 | 11.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240115 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 4/2012 | 5610,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 30.4.2012 | 15.05.2012 | 15.6.2012 | |
11240030 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 1/2012 | 5610,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 01.02.2012 | 08.02.2012 | 20.2.2012 | |
11240057 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 2/2012 | 5478,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 29.02.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | |
11240300 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 10/2012 | 4726,40 vrátane DPH |
Zmluva č.11 | 13.11.2012 | 20.11.2012 | 20.12.2012 | |
11240354 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky 11/2012 | 4656,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 4.2.2013 | |
11240048 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 1/2012 | 4570,40 vrátane DPH |
Zmluva č.11 | 10.02.2012 | 15.02.2012 | 28.2.2012 | |
11240160 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 5/2012 | 4068,90 vrátane DPH |
Zmluva č.11 | 12.6.2012 | 19.06.2012 | 7.8.2012 | |
11240090 | GIGA TRADE s.r.o. Prešovská 45, 821 02 Bratislava |
46026762 | Monitor HP LCD LA2006X - 31 ks | 4060,75 vrátane DPH |
č. 21/2012 | 02.04.2012 | 04.04.2012 | 7.5.2012 | |
11240072 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 2/2012 | 4014,00 vrátane DPH |
Zmluva č.11 | 12.03.2012 | 16.03.2012 | 3.4.2012 | |
11240184 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 6/2012 | 3925,10 vrátane DPH |
Zmluva č.11 | 11.7.2012 | 18.07.2012 | 8.8.2012 | |
11240266 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 9/2012 | 3881,90 vrátane DPH |
Zmluva č.11 | 10.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240102 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 3822,55 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 12.04.2012 | 18.04.2012 | 4.6.2012 | |
11240008 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B.Bystrica |
36631124 | Poštové služby 1/2012 | 3692,26 vrátane DPH |
Zmluva č.11 | 11.01.2012 | 13.01.2012 | 25.1.2012 | |
11240210 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 7/2012 | 3674,70 vrátane DPH |
Zmluva č.11 | 13.8.2012 | 15.08.2012 | 3.10.2012 | |
11240032 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Dodávka a distribúcia elektriny - vyúčtovanie | 3614,05 vrátane DPH |
Zmluva č.23 | 01.02.2012 | 08.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240244 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 8/2012 | 3566,70 vrátane DPH |
Zmluva č.11 | 12.9.2012 | 18.09.2012 | 18.10.2012 | |
11240338 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 3554,12 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 12.12.2012 | 14.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240101 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 3/2012 | 3286,70 vrátane DPH |
Zmluva č.11 | 12.04.2012 | 18.04.2012 | 4.6.2012 | |
11240339 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2012 | 3035,40 vrátane DPH |
Zmluva č.11 | 12.12.2012 | 14.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240077 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 3028,20 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 15.03.2012 | 19.03.2012 | 26.4.2012 | |
11240132 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 4/2012 | 3000,70 vrátane DPH |
Zmluva č.11 | 14.5.2012 | 17.05.2012 | 2.7.2012 | |
11240042 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
37893891 | Strážne služby 1/2012 | 2972,33 vrátane DPH |
Zmluva č.18/2011 | 07.02.2012 | 15.02.2012 | 28.2.2012 | |
11240355 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | Čítačka č. kódov | 2937,79 vrátane DPH |
117/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 4.2.2013 | |
11240263 | M.Černík MEGA Družobná 38, 990 01 Veľký Krtíš |
33251843 | Kancelárske potreby | 2927,74 vrátane DPH |
78/2012 | 9.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240306 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodané teplo a TÚV 10/2012 | 2913,49 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 15.11.2012 | 20.11.2012 | 20.12.2012 | |
11240131 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 2692,58 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 11.5.2012 | 17.05.2012 | 26.6.2012 |