
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130363 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						35823551 | elektrina za 10/2013 | 2065,39  vrátane DPH  | 
						zmluva 42/OEV/2011 | 04.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130394 | Elbia spol. s r.o. B.Bystrica,Stoličkova 4/870  | 
						36702897 | EKS-webhostingové služby-projekt | 84,12  vrátane DPH  | 
						14/EU-EKS/2013 | 03.10.2013 | 03.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130362 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D  | 
						31396674 | Stravné lístky za 10/2013 | 10512  vrátane DPH  | 
						zmluva 12/OEV/11 | 03.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130361 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4704  | 
						31628606 | EKS-kopírovací papier | 104,4  vrátane DPH  | 
						13/EU-EKS/2013 | 02.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130360 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703  | 
						31628605 | SCAN-kopírovací papier | 92,8  vrátane DPH  | 
						12/EU-SCAN/2013 | 02.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130359 | Nagy Attila-kominárstvo Trstice č. 1148  | 
						37627911 | DS-kontrola komína a dymovodov | 34  vrátane DPH  | 
						74/2013 | 02.10.2013 | 11.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130358 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106  | 
						37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17  vrátane DPH  | 
						zmluva 4/OEV/2013 | 02.10.2013 | 11.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130356 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256  | 
						36698491 | DS,ŠA,VM-ochr.objektov-4.Q 2013 | 720  vrátane DPH  | 
						zmluva 30-33/OEV/11 | 01.10.2013 | 07.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130355 | MUDr.Horváthová Adela Šamorín,Čilistovská 566/6  | 
						31155901 | zdravotné výkony | 41,82  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 30.09.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130354 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2  | 
						31327682 | SCAN-tonery | 153,68  vrátane DPH  | 
						11/EU-SCAN/2013 | 27.09.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130353 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1  | 
						31327681 | EKS-tonery | 224,73  vrátane DPH  | 
						10/EU-EKS/2013 | 27.09.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130352 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4705  | 
						31628607 | kopírovací papier | 743,99  vrátane DPH  | 
						70/2013 | 26.09.2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130351 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | toner Lexmark/5ks | 423  vrátane DPH  | 
						71/2013 | 24.09.2013 | 07.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130349 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155  | 
						32304111 | DS169DD-výmena batérie | 68,8  vrátane DPH  | 
						68/2013 | 23.09.2013 | 07.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130350 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 156  | 
						32304111 | DS096CU-oprava-termostat | 56,71  vrátane DPH  | 
						69/2013 | 20.09.2013 | 07.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130348 | Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO Dolný Bar č. 183  | 
						43704247 | Služby BOZP,OPP za 7-8/2013 | 160  vrátane DPH  | 
						zmluva 22/OE/2012 | 19.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130344 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné telefóny 8ks | 69,10  vrátane DPH  | 
						zmluva 13/OE/2013 | 18.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130346 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2  | 
						31327682 | tonery 8ks | 610,7  vrátane DPH  | 
						67/2013 | 16.09.2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130345 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 8/2013 | 210,38  vrátane DPH  | 
						zmluva 3/OF/04 | 16.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130344 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné poplatky za 9/2013 | 163,35  vrátane DPH  | 
						zmluva 31/OF/04+dod. | 12.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130342 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody - 8/2013 | 56,3  vrátane DPH  | 
						zmluva 26/EO/11 | 12.09.2013 | 18.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130341 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9  | 
						36631124 | ŠA,VM-poštovné za 08/2013 | 2815,9  vrátane DPH  | 
						zmluva 11/OF/04+dod. | 11.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130333 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Správa a údržba LAN za 8/2013 | 902,02  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130335 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenosová rýchlosť za 8/2013 | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130336 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Záložné linky za 8/2013 | 398,45  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130334 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenájom IPT za 8/2013 | 917,4  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130337 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Telefónne poplatky za 8/2013 | 765,2  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130338 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | DS - internet 10/2013 | 28,46  vrátane DPH  | 
						zmluva 1/OEV/2013 | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130339 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | ŠA,VM - internet 10/2013 | 29,64  vrátane DPH  | 
						zmluva 2,3/OEV/2013 | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130332 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11  | 
						37847555 | Telefónne poplatky - 8/2013 | 45,74  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130331 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11  | 
						37847555 | Telefónne poplatky - 8/2013 | 21,54  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130330 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						35823551 | elektrina za 9/2013 | 2065,39  vrátane DPH  | 
						zmluva 42/OEV/2011 | 06.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130329 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11  | 
						35757086 | PHM za 8/2013 | 329,85  vrátane DPH  | 
						zmluva 46/OF/2005 | 06.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130327 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D  | 
						31396674 | Stravné lístky za 9/2013 | 8064  vrátane DPH  | 
						zmluva 12/OEV/11 | 05.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130326 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a  | 
						35815256 | Spotreba plynu - 9/2013 | 2496  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OEV/09 | 05.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130325 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106  | 
						37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17  vrátane DPH  | 
						zmluva 3/OE/2013 | 04.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130324 | EVROFIN Int. spol.s r.o. Bratislava, Heydukova 12  | 
						44563485 | toner do frankovacieho stroja | 168  vrátane DPH  | 
						65/2013 | 21.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130320 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 7/2013 | 244,33  vrátane DPH  | 
						zmluva 3/OF/04 | 15.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130318 | HORVÁTH Csolle Andrea,MUDr.-Reladin sro Kútniky 493  | 
						36253723 | zdravotné výkony | 118,49  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 14.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130319 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody - 7/2013 | 58,85  vrátane DPH  | 
						zmluva 26/EO/11 | 14.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 |