
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130189 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenosová rýchlosť za 4/2013 | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 15.05.2013 | 24.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130188 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Záložné linky za 4/2013 | 398,45  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 15.05.2013 | 24.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130144 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Telefónne poplatky za 3/2013 | 911,59  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 11.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130143 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Správa a údržba LAN za 3/2013 | 902,02  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130142 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenájom IPT za 3/2013 | 917,4  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130141 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenosová rýchlosť za 3/2013 | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130140 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Záložné linky za 3/2013 | 398,45  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130104 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Telefónne poplatky za 2/2013 | 872,48  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 08.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130098 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Správa a údržba LAN za 2/2013 | 902,02  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130097 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenájom IPT za 2/2013 | 917,4  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130096 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenosová rýchlosť za 2/2013 | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130095 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Záložné linky za 2/2013 | 398,45  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130063 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Telefónne poplatky za 1/2013 | 1001,76  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130062 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Správa a údržba LAN za 1/2013 | 902,02  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130061 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenájom IPT za 1/2013 | 917,4  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130060 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenosová rýchlosť za 1/2013 | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130059 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Záložné linky za 1/2013 | 398,45  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130012 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Telefónne poplatky - 12/2012 | 787,79  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130277 | CKM 2000 Travel spol.s r.o. Bratislava, Vysoká 25  | 
						35692383 | EKS - letenky Francúzsko 3ks | 1098  vrátane DPH  | 
						9/EU-EKS/2013 | 17.07.2013 | 25.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130090 | CKM 2000 Travel spol.s r.o. Bratislava, Vysoká 25  | 
						35692383 | SCAN - letenky Luxembursko | 1797  vrátane DPH  | 
						5/EU-SCAN/2013 | 07.03.2013 | 14.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130487 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | mobilný telefón | 1  vrátane DPH  | 
						zmluva 31/OF/2004 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130467 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné telefóny-poplatky za 12/2013 | 194,87  vrátane DPH  | 
						zmluva 31/OF/2004 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130428 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné telefóny-poplatky za 11/2013 | 183,42  vrátane DPH  | 
						zmluva 31/OF/2004 | 12.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130385 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné telefóny-poplatky za 10/2013 | 164,66  vrátane DPH  | 
						zmluva 31/OF/2004 | 14.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130344 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné telefóny 8ks | 69,10  vrátane DPH  | 
						zmluva 13/OE/2013 | 18.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130344 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné poplatky za 9/2013 | 163,35  vrátane DPH  | 
						zmluva 31/OF/04+dod. | 12.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130315 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné poplatky za 8/2013 | 158,35  vrátane DPH  | 
						zmluva 31/OF/04+dod. | 12.08.2013 | 05.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130272 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné poplatky za 7/2013 | 151,89  vrátane DPH  | 
						zmluva 31/OF/04+dod. | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130223 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné poplatky za 6/2013 | 176,54  vrátane DPH  | 
						zmluva 56/OF/04 | 11.06.2013 | 24.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130183 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné poplatky za 5/2013 | 177,02  vrátane DPH  | 
						zmluva 56/OF/04 | 13.05.2013 | 27.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130147 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné poplatky za 4/2013 | 215,88  vrátane DPH  | 
						zmluva 56/OF/04 | 12.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130111 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné poplatky za 3/2013 | 167,79  vrátane DPH  | 
						zmluva 56/OF/04 | 13.03.2013 | 05.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130072 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné poplatky za 2/2013 | 144,71  vrátane DPH  | 
						zmluva 56/OF/04 | 14.02.2013 | 06.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130030 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné poplatky za 1/2013 | 162,01  vrátane DPH  | 
						zmluva 56/OF/04 | 16.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130450 | NAY, a.s. Bratislava,Tuhovská č.15  | 
						35739487 | kávovar | 449,1  vrátane DPH  | 
						93/2013 | 04.12.2013 | 06.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130483 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C  | 
						35743468 | VT-tlačiarne 10ks | 2748  vrátane DPH  | 
						104/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130456 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C  | 
						35743468 | VT-Samsung SE506BB napaľovačka+prísl. | 78,12  vrátane DPH  | 
						97/2013 | 09.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130457 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C  | 
						35743468 | VT-tablet ASUS Nexus 7 | 359  vrátane DPH  | 
						89/2013 | 09.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130458 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C  | 
						35743468 | VT-spotrebný materiál | 161,64  vrátane DPH  | 
						98/2013 | 09.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130444 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C  | 
						35743468 | softvér Kerio Control 1 rok | 93,60  vrátane DPH  | 
						90/2013 | 29.11.2013 | 05.12.2013 | 27.12.2013 |