Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2130161   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 4/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    03.05.2013  16.05.2013 
2130119   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 3/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    03.04.2013  11.04.2013 
2130084   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 2/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    01.03.2013  14.03.2013 
2130051   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 1/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    05.02.2013  27.02.2013 
2130007   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 12/2012  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    07.01.2013  17.01.2013 
2130223   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Mobilné poplatky za 6/2013  176,54 
vrátane DPH
zmluva 56/OF/04    11.06.2013  24.06.2013 
2130183   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Mobilné poplatky za 5/2013  177,02 
vrátane DPH
zmluva 56/OF/04    13.05.2013  27.05.2013 
2130147   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Mobilné poplatky za 4/2013  215,88 
vrátane DPH
zmluva 56/OF/04    12.04.2013  25.04.2013 
2130111   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Mobilné poplatky za 3/2013  167,79 
vrátane DPH
zmluva 56/OF/04    13.03.2013  05.04.2013 
2130072   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Mobilné poplatky za 2/2013  144,71 
vrátane DPH
zmluva 56/OF/04    14.02.2013  06.03.2013 
2130030   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Mobilné poplatky za 1/2013  162,01 
vrátane DPH
zmluva 56/OF/04    16.01.2013  29.01.2013 
2130455   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 11/2013  513,33 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/2005    06.12.2013  17.12.2013 
2130412   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 10/2013  727,65 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/2005    07.11.2013  19.11.2013 
2130366   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 9/2013  621,41 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/2005    07.10.2013  17.10.2013 
2130329   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 8/2013  329,85 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/2005    06.09.2013  16.09.2013 
2130303   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 7/2013  308,34 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/2005    07.08.2013  12.08.2013 
2130254   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 6/2013  874,32 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    04.07.2013  16.07.2013 
2130208   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 5/2013  545,3 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    07.06.2013  13.06.2013 
2130170   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 4/2013  799,53 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    09.05.2013  16.05.2013 
2130129   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 3/2013  542,67 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    08.04.2013  18.04.2013 
2130094   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 2/2013  446,07 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    07.03.2013  27.03.2013 
2130058   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 1/2013  839,39 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    08.02.2013  14.02.2013 
2130008   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 12/2012  451,44 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    07.01.2013  17.01.2013 
2130388   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody III.Q/2013  25,39 
vrátane DPH
zmluva 43/OF/05    16.10.2013  22.10.2013 
2130279   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody II.Q/2013  31,74 
vrátane DPH
zmluva 43/OF/05    18.07.2013  25.07.2013 
2130148   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody 1-3/2013  25,39 
vrátane DPH
zmluva 43/OF/05    16.04.2013  23.04.2013 
2130014   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody 12/2012  50,48 
vrátane DPH
zmluva 43/OF/05    10.01.2013  17.01.2013 
2130416   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 11/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 42/OEV/2011    07.11.2013  14.11.2013 
2130363   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 10/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 42/OEV/2011    04.10.2013  14.10.2013 
2130330   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 9/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 42/OEV/2011    06.09.2013  16.09.2013 
2130418   Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO
Dolný Bar č. 183
43704247  Služby BOZP,OPP za 9-10/2013  160 
vrátane DPH
zmluva 41/OEV/2011    08.11.2013  22.11.2013 
2130160   Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO
Dolný Bar č. 183
43704247  Služby BOZP,OPP za 3-4/2013  160 
vrátane DPH
zmluva 41/OEV/2011    02.05.2013  16.05.2013 
2130093   Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO
Dolný Bar č. 183
43704247  Služby BOZP,OPP za 1-2/2013  160 
vrátane DPH
zmluva 41/OEV/2011    07.03.2013  27.03.2013 
2130448   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/OEV/2013    04.12.2013  10.12.2013 
2130408   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/OEV/2013    05.11.2013  19.11.2013 
2130358   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/OEV/2013    02.10.2013  11.10.2013 
2130210   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/EO/2013    07.06.2013  13.06.2013 
2130182   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 4/2013  2280 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    13.05.2013  23.05.2013 
2130133   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 3/2013  2078,55 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    10.04.2013  18.04.2013 
2130110   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-Úver + DS-POBOX za 2/2013  3043,4 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    13.03.2013  20.03.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť