Faktúry 2013 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340276   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Jedálne kupóny   9367,14 
vrátane DPH
K-307/PO98     2.7.2013  08.07.2013  8.7.2013 
11340180   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  10087,14 
vrátane DPH
K-307/PO98     3.5.2013  23.05.2013  24.5.2013 
11340140   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  10087,14 
vrátane DPH
K-307/PO98     3.4.2013  11.04.2013  22.4.2013 
11340091   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Jedálne kupóny   8646,6 
vrátane DPH
    4.3.2013  13.03.2013  13.3.2013 
11340045   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny  10806,60 
vrátane DPH
K-307/PO98    4.2.2013  19.02.2013  5.3.2013 
11340019   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23, Bratislava
31396674  jedálne kupóny  11526,60 
bez DPH
Zmluva K-307/PO98     9.1.2013  18.01.2013  22.1.2013 
11340576   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466778  kancelárske potreby  99,19 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  96/2013  19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340563   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  kancelárske potreby  1234,87 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6  93/2013  16.12.2013  19.12.2013  26.12.2013 
13440445   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  kancelárske potreby  343,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 3/2011  60/2013  16.10.2013  22.10.2013  22.10.2013 
11340391   Kridla s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466778  kancelárske potreby  260 
vrátane DPH
Zmluva 3/2011  51/2013  11.09.2013  18.09.2013  24.9.2013 
11340286   Kridla s.r.o.
Mierová 94,Humenné
36466778  kancelárske potreby  342,20 
vrátane DPH
  42/2013  9.7.2013  18.07.2013  22.7.2013 
11340261   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Kancelárske potreby  313,44 
vrátane DPH
3/2011  37/2013  18.6.2013  27.06.2013  26.6.2013 
11340214   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Kancelárske potreby  324,16 
vrátane DPH
3/2011  26/2013  22.5.2013  07.06.2013  12.6.2013 
11340144   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
37937791  Kancelárske potreby  373,01 
vrátane DPH
3/2011  17/2013  4.4.2013  11.04.2013  22.4.2013 
11340125   Kridla s.r.o.
Družstevná 26 , Humenné
36466778  kancelárske potreby  815,42 
vrátane DPH
  8/2013  19.3.2013  25.03.2013  8.4.2013 
11340062   Krídla s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466778  kancelárske potreby  29,19 
vrátane DPH
  3/2013  12.2.2013  19.02.2013  5.3.2013 
11340073   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Kancelárske potreby  312,29 
vrátane DPH
  7/2013  19.2.2013  27.02.2013  1.3.2013 
11340347   Kridla s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466778  kancelársky materiál  227,87 
vrátane DPH
3/2011  47/2013  15.8.2013  28.08.2013  30.8.2013 
11340564   OP RENOSTAV s.r.o.
Suchý Jarok 2811, Humenné
45454141  kancelársky nábytok  470,38 
vrátane DPH
  88/2013  16.12.2013  19.12.2013  26.12.2013 
11240592   Vihorlat Press s.r.o.
Staničná 11, Humenné
36457370  Koncoročné poďakovanie  36 
vrátane DPH
  110/2012  27.12.2012  28.12.2012  2.1.2013 
11340268   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Kontajner   74,80 
vrátane DPH
č. 462    1.7.2013  08.07.2013  8.7.2013 
11340368   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  kontajnery na smetie  74,80 
bez DPH
č. 462    2.9.2013  06.09.2013  6.9.2013 
11340559   Dxa, s.r.o.
SNP 37, Snina
36455181  kontrola has.prístrojov a požiar.rozvodov  301,02 
vrátane DPH
  91/2013  13.12.2013  19.12.2013  26.12.2013 
51340002   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  71,92 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5  2/2013/ESF  05.09.2013  18.10.2013  17.10.2013 
11340409   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  1391,98 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5  55/2013  27.09.2013  30.09.2013  30.9.2013 
11340233   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kopírovací papier  695,99 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  33/2013  4.6.2013  14.06.2013  13.6.2013 
11340029   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banskaá Bystrica
36631124  Krátenie zľavy k DEKVS   315,00 
bez DPH
    15.1.2013  22.01.2013  28.1.2013 
11340329   Hydrotour a. s.
Nám. SNP 15 . Bratislava
31371981  letenka  331,96 
bez DPH
  45/2013  5.8.2013  13.08.2013  27.8.2013 
11340077   Hydrotour a.s
Námestie SNP 15, Bratislava
03171981  Letenka Viedeň-Rím- Viedeň  196,53 
bez DPH
  4/2013  22.2.2013  27.02.2013  1.3.2013 
11340262   Polygra KOšICE
Ostrovského 1, Košice
17082528  Montáž  335,04 
vrátane DPH
  38/2013  19.6.2013  27.06.2013  26.6.2013 
11340435   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, Snina
00323560  nájom za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva č. 69/2011/Pr.    10.10.2013  18.10.2013  17.10.2013 
11240594   Mesto Snina
Strojárska 2060/95
00323560  Nájomné za garáž  66,98 
vrátane DPH
Zmluvy o nájme č.69/2011    27.12.2012  28.12.2012  2.1.2013 
11340115   Mesto Snina
Strojárska 2060/95
00323560  Nájomné za nebytové priestory   66,98 
vrátane DPH
Zmluvy o nájme č.69/2011    12.3.2013  19.03.2013  20.3.2013 
11340090   AMB-EK s.r.o.
1.mája Poliklinika 2045, Humenné
37937781  Náklady poskytnuté za zdravotné výkony obd. 01-02/2013  48,79 
bez DPH
    4.3.2013  19.03.2013  20.3.2013 
11340123   MUDr. Kunecová Nadežda
Strojárska 20, Snina
319899659  Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti  118,49 
bez DPH
    19.3.2013  08.04.2013  22.4.2013 
11340512   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  nákup kanc.potrieb  763,69 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  80/2013  26.11.2013  29.11.2013  29.11.2013 
11340283   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné rudiny 1 , Žilina
31611630  náplň do frankovacieho stroja  379,20 
vrátane DPH
  40/2013  8.7.2013  12.07.2013  22.7.2013 
11340126   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné rudiny , Žilina
31611630  náplň do frankovacieho stroja  379,20 
vrátane DPH
  14/2013  19.3.2013  25.02.2013  8.4.2013 
11340574   HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Tolstého 1, Humenné
34144650  neón. Žiarivky  267,41 
vrátane DPH
  99/2013  19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340569   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    18.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť