Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340516 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 68,23999999999999 bez DPH |
82/2013 | 02.12.2013 | 11.12.2013 | 11.12.2013 | |
11340515 | Technícké služby mesta Humenné Sninska 27/1018, Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,8 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 02.12.2013 | 11.12.2013 | 11.12.2013 | |
11340462 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 04.11.2013 | 12.11.2013 | 11.11.2013 | |
11340410 | Technické služby mesta Humené Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 30.09.2013 | 08.10.2013 | 7.10.2013 | |
11340187 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Odvoz odpadu od 1.4.2013 do 30.4.2013 | 93,5 vrátane DPH |
Zmluva č.462 | 6.5.2013 | 14.05.2013 | 14.5.2013 | |
11340220 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Odvoz odpadu od 1.5.2013 do 28.5.2013 | 74,80 bez DPH |
462 | 29.5.2013 | 07.06.2013 | 12.6.2013 | |
11340320 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Odvoz odpadu od 1.7.2013. do 31.7.2013 | 93,50 bez DPH |
462 | 1.8.2013 | 07.08.2013 | 21.8.2013 | |
11340086 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Odvoz odpadu podľa zmluvy č.462 za obd. 1.2-28.2.2013 | 74,80 vrátane DPH |
462 | 1.3.2013 | 13.03.2013 | 13.3.2013 | |
11340575 | EKOL Humenné, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
36498645 | oprava dochádz.kontrolných hodín | 252,00 vrátane DPH |
92/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340047 | Jaroslav Lukáč TELELUK KOšarovce 110 |
10682911 | oprava kop. stroja | 483,84 bez DPH |
2/2013 | 5.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340467 | Jaroslav LUKÁČ TELELUK servis 094 06 Košarovce 110, prevádzka Štefánikova 4, 066 01 Humenné |
10682911 | oprava kopírovacích strojov | 776,92 vrátane DPH |
62/2013 | 04.11.2013 | 07.11.2013 | 11.11.2013 | |
11340401 | Jaroslav LUKÁČ TELELUKservis 094 06 Košarovce 110, prevádzka Štefánikovva 4, 066 01 Humenné |
10682911 | oprava kopírovacích strojov | 720,00 vrátane DPH |
54/2013 | 19.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
11340223 | Údržbyt, spo.l s ruc. Budovateľská 2204, Snina |
31684611 | Oprava odvetrania kanalizácie v budove ÚPSVR, pracovisko Snina | 402,6 vrátane DPH |
22/2013 | 31.5.2013 | 07.06.2013 | 12.6.2013 | |
11340353 | POSAM Odborárska 21, Bratislava |
31365078 | oprava servera | 394,80 vrátane DPH |
16.8.2013 | 28.08.2013 | 30.8.2013 | ||
11340306 | Polygra KOšICE Ostrovského 1, Košice |
17082528 | Oprava Tačiarní | 166,80 vrátane DPH |
41/2013 | 12.7.2013 | 22.07.2013 | 22.7.2013 | |
11340498 | POLYGRA Košice, spol. s r.o. Ostrovského 1, Košice |
17082528 | oprava tlačiarne | 89,88 vrátane DPH |
76/2013 | 15.11.2013 | 20.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340398 | Polygra Košice Ostrovského 1 , Košice |
17082528 | oprava tlačiarne | 88,2 vrátane DPH |
52/2013 | 16.09.2013 | 19.09.2013 | 24.9.2013 | |
11340355 | Polygra Košice Ostrovského 1, Košice |
17082528 | oprava tlačiarne | 32,28 vrátane DPH |
48/2013 | 20.8.2013 | 28.08.2013 | 30.8.2013 | |
11340145 | Polygra KOšICE Ostrovského 1, Košice |
17082528 | Oprava tlačiarne | 56,4 vrátane DPH |
16/2013 | 4.4.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340568 | POLYGRA Košice, spol. s r.o. Ostrovského 1, Košice |
17082528 | oprava tlačiarní | 165,24 vrátane DPH |
94/2013 | 17.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340508 | POLYGRA Košice, spol. s r.o. Ostrovského 1, Košice |
17082528 | oprava tlačiarní | 66,24 vrátane DPH |
79/2013 | 22.11.2013 | 28.11.2013 | 29.11.2013 | |
11340454 | POLYGRA Košice, spol. s r.o. Ostrovského 1, Košice |
17082528 | oprava tlačiarní | 150,84 vrátane DPH |
63/2013 | 30.10.2013 | 07.11.2013 | 11.11.2013 | |
11340480 | Miroslav Leník Osloboditeľov 18, Humenné |
32379170 | oprava umeleckej mozaiky | 6677,96 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 7 | 08.11.2013 | 14.11.2013 | 15.11.2013 | |
11340170 | Ján šuľákVýťahy-Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | oprava výťahu | 471,76 vrátane DPH |
3/97 | 18.4.2013 | 24.04.2013 | 7.5.2013 | |
11340122 | Syteli s.r.o. Duklianska 7 , Michalovce |
36173975 | oprava zariadenia EZS | 90,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 26.9.2011 | 18.3.2013 | 25.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340254 | Slovenská Pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX dodaj | 9 vrátane DPH |
12.6.2013 | 19.06.2013 | 2.7.2013 | ||
11340525 | IKARO s.r.o. Kukučínova 2596/4, Trebišov |
31656544 | PC server | 637,00 vrátane DPH |
83/2013 | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 11.12.2013 | |
11340072 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Peciatka | 31,18 vrátane DPH |
3/2013 | 19.2.2013 | 27.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340218 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Peciatky | 154,88 vrátane DPH |
29/2013 | 07.06.2013 | 12.6.2013 | ||
11340171 | Emil Pošefka Laborecká 28, Humenné |
37373447 | pneumatiky +prezutie | 368,00 bez DPH |
20/2013 | 18.4.2013 | 30.04.2013 | 3.6.2013 | |
11340392 | Kridla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | polymer | 11,42 vrátane DPH |
50/2013 | 11.09.2013 | 18.09.2013 | 24.9.2013 | |
11340241 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Polymer | 49,28 vrátane DPH |
34/2013 | 7.6.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340134 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27 , Humenné |
00186155 | poplatok za kontajner | 74,80 vrátane DPH |
zmluva č.v462 | 28.3.2013 | 04.04.2013 | 8.4.2013 | |
11340200 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 14.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340199 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby | 922,39 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340198 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby | 577,45 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 13.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340162 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby | 548,57 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 11.4.2013 | 18.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340250 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb | 4430,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.6.2013 | 27.06.2013 | 26.6.2013 | |
11340249 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb | 205,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.6.2013 | 27.06.2013 | 26.6.2013 | |
11340248 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb | 678,46 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.6.2013 | 27.06.2013 | 26.6.2013 |