
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340339 | VSE a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | elektrina; | 195340 vrátane DPH |
5100642196 | 8.8.2013 | 16.08.2013 | 27.8.2013 | |
11340320 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Odvoz odpadu od 1.7.2013. do 31.7.2013 | 93,50 bez DPH |
462 | 1.8.2013 | 07.08.2013 | 21.8.2013 | |
11340220 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Odvoz odpadu od 1.5.2013 do 28.5.2013 | 74,80 bez DPH |
462 | 29.5.2013 | 07.06.2013 | 12.6.2013 | |
11340086 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Odvoz odpadu podľa zmluvy č.462 za obd. 1.2-28.2.2013 | 74,80 vrátane DPH |
462 | 1.3.2013 | 13.03.2013 | 13.3.2013 | |
11340036 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Prepožičanie kantajneru -2ks | 93,5 bez DPH |
462 | 31.01.2013 | 07.02.2013 | 11.2.2013 | |
11340179 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, Humenné |
22826532 | Prenájom garáže | 39.32 vrátane DPH |
3110305 | 2.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340170 | Ján šuľákVýťahy-Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | oprava výťahu | 471,76 vrátane DPH |
3/97 | 18.4.2013 | 24.04.2013 | 7.5.2013 | |
11340347 | Kridla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | kancelársky materiál | 227,87 vrátane DPH |
3/2011 | 47/2013 | 15.8.2013 | 28.08.2013 | 30.8.2013 |
11340261 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby | 313,44 vrátane DPH |
3/2011 | 37/2013 | 18.6.2013 | 27.06.2013 | 26.6.2013 |
11340214 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby | 324,16 vrátane DPH |
3/2011 | 26/2013 | 22.5.2013 | 07.06.2013 | 12.6.2013 |
11340144 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
37937791 | Kancelárske potreby | 373,01 vrátane DPH |
3/2011 | 17/2013 | 4.4.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 |
11340233 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 695,99 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 33/2013 | 4.6.2013 | 14.06.2013 | 13.6.2013 |
11340172 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 695,99 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 19/2013 | 18.4.2013 | 30.04.2013 | 3.6.2013 |
11340370 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné 19.7.2013 do 27.8.2013 | 722,45 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 3.9.2013 | 13.09.2013 | 13.9.2013 | |
11340357 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 534,12 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 21.8.2013 | 28.08.2013 | 30.8.2013 | |
11340321 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 551,62 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 1.8.2013 | 07.08.2013 | 21.8.2013 | |
11340317 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obd. 19.6.2013 do 15.7.2013 | 451,09 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 25.7.2013 | 02.08.2013 | 6.8.2013 | |
11340319 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obd. 26.6.2013 do 18.7.2013 | 145,39 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 30.7.2013 | 02.08.2013 | 6.8.2013 | |
11340279 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 495,92 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 3.7.2013 | 12.07.2013 | 22.7.2013 | |
11340275 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné od 23.5.2013 do 19.6.2013 | 143,48 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 2.7.2013 | 08.07.2013 | 8.7.2013 | |
11340266 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 480,67 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 25.6.2013 | 03.07.2013 | 4.7.2013 | |
11340236 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné obd. od 30.4.2013 do 29.5.2013 | 509,18 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 5.6.2013 | 14.06.2013 | 13.6.2013 | |
11340222 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 217,07 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 31.5.2013 | 07.06.2013 | 12.6.2013 | |
11340219 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
Vodné a stočné 20.4.2013-20.5.2013 | 491,69 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 27.5.2013 | 07.06.2013 | 12.6.2013 | ||
11340175 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 474,16 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 26.4.2013 | 07.05.2013 | 3.6.2013 | |
11340186 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 527,75 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 6.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340181 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vyučtovanie obd. 15.3.2013-16.4.2013 | 166,27 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 3.5.2013 | 14.05.2013 | 14.5.2013 | |
11340139 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné 27.2.2013 do 25.3.2013 | 434,93 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 3.4.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340138 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné 31.1.2013 do 26.2.2013 | 490,62 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 3.4.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340133 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 113,50 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 28.3.2013 | 04.04.2013 | 8.4.2013 | |
11340128 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 272,78 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 21.3.2013 | 27.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340085 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Za vodné a stočné 22.01.2013 do 20.2.2013 | 171,17 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 1.3.2013 | 13.03.2013 | 13.3.2013 | |
11340100 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné 20.12.2012 do 30.1.2013 | 678,11 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 6.3.2013 | 07.03.2013 | 13.3.2013 | |
11340079 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné 22.1.2013 do 18.2.2013 | 326,65 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 25.2.2013 | 27.02.2013 | 1.3.2013 | |
11340038 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 8.12.2012-21.1.2013 | 195,71 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 1.2.2013 | 07.02.2013 | 11.2.2013 | |
11240602 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné od 24.11.2012 do 19.12.2012 | 448.62 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | 2.1.2013 | |
11340310 | Humenská energetická spoločnosť Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | teplo a teplá voda | 4619,10 vrátane DPH |
129/04/HES | 15.7.2013 | 18.07.2013 | 22.7.2013 | |
11340371 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 403/33, Humenné |
34977511 | Upratovacie služby | 2093,56 bez DPH |
10/2011 | 3.9.2013 | 13.09.2013 | 13.9.2013 | |
11340322 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 403/33, Humenné |
34977511 | Upratovanie | 2093,56 bez DPH |
10/2011 | 1.8.2013 | 07.08.2013 | 21.8.2013 | |
11340295 | Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, HUmenné |
34977511 | upratovacie služby | 2093,56 bez DPH |
10/2011 | 10.7.2013 | 18.07.2013 | 22.7.2013 |