Faktúry 2013 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340053   SWAN a.s.
Borská 6 , Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb    7.2.2013  19.02.2013  5.3.2013 
11340022   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  586,32 
bez DPH
Zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     11.1.2013  22.01.2013  28.1.2013 
11340015   Swan a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  671,34 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.1.2013  18.01.2013  22.1.2013 
11340013   Slovak Telecom a.s.
Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  116,60 
vrátane DPH
zmluva o pripojení    9.1.2013  18.01.2013  22.1.2013 
11340155   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby obd. 1.3.2013 do 31.3.2013  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb     9.4.2013  18.04.2013  17.4.2013 
11340169   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125 POvažská Bystrica
36012424  teplo a ohrav teplej vody  1678,36 
vrátane DPH
901    17.4.2013  24.04.2013  7.5.2013 
11340384   Teplo GGE
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
36012424  teplo a teplá úžitková voda  683,36 
vrátane DPH
č. 901    10.09.2013  18.09.2013  24.9.2013 
11340310   Humenská energetická spoločnosť
Chemlonská 1, Humenné
31728812  teplo a teplá voda  4619,10 
vrátane DPH
129/04/HES    15.7.2013  18.07.2013  22.7.2013 
11340309   Teplo GGE
Rozkvet 125, Považská Bystrica
36012424  teplo a teplá voda  683,36 
vrátane DPH
č.901    15.7.2013  18.07.2013  22.7.2013 
11340582   Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.
Mierová 99, Humenné
36455385  textilné koberce  78,00 
vrátane DPH
  98/2013  19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340552   Jaroslav Mihaľko Polygrafické práce
Agátová 21, 071 01 Michalovce
40936597  tlač tlačív  822,40 
bez DPH
  87/2013  11.12.2013  16.12.2013  13.12.2013 
11340406   Jaroslav Mihaľko Polygrafické práce
Agátová 21, 071 01 Michalovce
40936597  tlač tlačív  460,30 
bez DPH
  53/2013  25.09.2013  30.09.2013  30.9.2013 
11340193   Polygrafické práce
Michalovce
40936597  Tlačivá  497,88 
vrátane DPH
9/2011  21/2013  9.5.2013  23.05.2013  24.5.2013 
11340579   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner  1178,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5  101/2013  19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340577   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466779  toner  1593,90 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 5  100/2013  19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340453   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner  242,17 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 10297/2011-IV/8  64/2013  30.10.2013  07.11.2013  11.11.2013 
51340001   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner  99,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5  1/2013/ESF  02.09.2013  18.10.2013  17.10.2013 
11340407   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  toner a štítky do frank.stroja  408,29 
vrátane DPH
  56/2013  26.09.2013  30.09.2013  30.9.2013 
11340451   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466778  toner do kopír. Strojov  97,78 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 5  66/2013  28.10.2013  31.10.2013  4.11.2013 
11340555   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  toner do tlačiarní  2550,61 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 5  85/2013  12.12.2013  19.12.2013  26.12.2013 
11340132   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Toner Minolta  206,4 
vrátane DPH
  13/2013  26.3.2013  28.03.2013  27.3.2013 
11340390   Kridla s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466778  tonery do tlačiarní  2055,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 5  49/2013  10.09.2013  18.09.2013  24.9.2013 
11340177   Kridla s.r.o.
Mierová 94, Humenné
37937791  tonery do tlačiarní  2601,64 
vrátane DPH
  18/2013  29.4.2013  07.05.2013  3.6.2013 
11240603   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Tonery, Navigácia Garmin, Tačiareň XEROX, USB KľúčE  5335,79 
vrátane DPH
  122/2012  28.12.2012  31.12.2012  2.1.2013 
11340083   Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor
Budovateľská 22, Humenné
37947613  Trovy zastavenie exekúcie  221,35 
vrátane DPH
    27.2.2013  12.03.2013  13.3.2013 
11240593   Ikaro s.r.o
Okružná 32, Prešov
31656544  údržba na kopírkach  96 
vrátane DPH
  119/2012  27.12.2012  28.12.2012  2.1.2013 
11340051   Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33
34977511  upratovacie práce  2093,56 
bez DPH
zmluva o dielo 10/2011    6.2.2013  19.02.2013  5.3.2013 
11340012   Ing.Kamila Vilčková KA-LUX
Humenné
34977511  upratovacie práce  1495,86 
bez DPH
Zmluva i dielo 10/2011    9.1.2013  18.01.2013  22.1.2013 
11340152   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné
34977511  Upratovacie práce - obdobie marec 2013  2093,56 
bez DPH
10/2011    9.4.2013  18.04.2013  17.4.2013 
11340232   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné
34977511  Upratovacie práce obd máj 2013  2093,56 
bez DPH
10/2011    4.6.2013  14.06.2013  13.6.2013 
11340092   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné
34977511  Upratovacie práce obd. febr.2013  2093,56 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.10/2011    5.3.2013  13.03.2013  13.3.2013 
11340371   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné
34977511  Upratovacie služby  2093,56 
bez DPH
10/2011    3.9.2013  13.09.2013  13.9.2013 
11340295   Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, HUmenné
34977511  upratovacie služby  2093,56 
bez DPH
10/2011    10.7.2013  18.07.2013  22.7.2013 
11340583   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, Michalovce
35505516  upratovanie  1476,60 
bez DPH
Zmluva č. 4    19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340545   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, Michalovce
35505516  upratovanie  684,00 
bez DPH
  90/2013  11.12.2013  16.12.2013  13.12.2013 
11340526   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, Michalovce
35505516  upratovanie  1476,60 
bez DPH
Zmluva č. 4    03.12.2013  11.12.2013  11.12.2013 
11340473   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, Michalovce
35505516  upratovanie  1476,60 
bez DPH
Zmluva č. 4    05.11.2013  12.11.2013  11.11.2013 
11340413   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, Michalovce
35505516  upratovanie  1476,60 
bez DPH
Zmluva č. 4    02.10.2013  15.10.2013  14.10.2013 
11340322   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné
34977511  Upratovanie  2093,56 
bez DPH
10/2011    1.8.2013  07.08.2013  21.8.2013 
11340130   Constructing. stav s.r.o.
Koškovce 155
45893144  Úprav a montáž mreží  391,22 
vrátane DPH
  11/2013  26.3.2013  04.04.2013  8.4.2013 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť