
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340743 | Comorra Servis  Športová 1, Komárno  | 
						44191758 | Občerstvenie na akciu" Burza práce a informácii" | 800,00  vrátane DPH  | 
						125/2013 | 8.11.2013 | 14.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340747 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Tel.poplatky | 126,11  vrátane DPH  | 
						14,15,16/2009 | 8.11.2013 | 14.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340741 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Služba LAN 10/2013 | 1.127,52  vrátane DPH  | 
						18/2008 | 8.11.2013 | 14.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340738 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Služba DSLback up 10/2013 | 531,26  vrátane DPH  | 
						18/2008 | 8.11.2013 | 14.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340739 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Služba VPN 10/2013 | 3.717,56  vrátane DPH  | 
						18/2008 | 8.11.2013 | 14.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340737 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Tel.poplatky 10/2013 | 495,58  vrátane DPH  | 
						18/2008 | 8.11.2013 | 14.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340740 | SWAN a.s. Borská 6,Bratislava  | 
						35680202 | Služba IP 10/2013 | 1.059,18  vrátane DPH  | 
						18/2008 | 8.11.2013 | 14.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340745 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava  | 
						31322832 | PHL | 648,79  vrátane DPH  | 
						4/2010 | 8.11.2013 | 14.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340744 | C-Service s.r.o. Meštianska 3019, Komárno  | 
						45681627 | Oprava faxu Panasonic | 24,00  vrátane DPH  | 
						130/2013 | 8.11.2013 | 14.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340736 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce  | 
						44101619 | Upratovacie práce za 10/2013 | 1.309,80  vrátane DPH  | 
						2/2013 | 7.11.2013 | 14.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340734 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava  | 
						31327681 | Tónery do kopírovacích strojov a faxov 15 ks | 550,40  vrátane DPH  | 
						22/2012 | 127/2013 | 7.11.2013 | 14.11.2013 | 30.12.2013 | 
| 11340746 | EVROFIN Int.spol.s.r.o. Heydukova 12, Bratislava  | 
						44563485 | Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja Neopost | 120,00  vrátane DPH  | 
						38/2012 | 8.11.2013 | 14.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340742 | Comorra Servis Športová 1, Komárno  | 
						44191758 | Prenájom priestorov ŠH | 6.100,00  bez DPH  | 
						124/2013 | 8.11.2013 | 14.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340754 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | Poštové služby za mesiac 10/2013 | 2.390,40  vrátane DPH  | 
						18.11.2013 | 21.11.2013 | 30.12.2013 | ||
| 11340755 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava  | 
						36525782 | Dodávka tepelnej energie 10/2013 | 874,49  vrátane DPH  | 
						33/2005 | 18.11.2013 | 21.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340756 | Mix Shop Palatínova 42, Komárno  | 
						30085942 | Materiál na údržbu služobných mot.vozidiel na r.2014 | 468,24  vrátane DPH  | 
						129/2013 | 18.11.2013 | 21.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340750 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo  | 
						00159026 | Refakturácia za elektr.energiu 10/2013 | 214,69  bez DPH  | 
						20/2004 | 13.11.2013 | 21.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340749 | Méhes s.r.o. Gútsky rad 7, Komárno  | 
						36525341 | Nové zimné pneumatiky na AUS Octávia a Superb | 520,01  vrátane DPH  | 
						121/2013 | 13.11.2013 | 21.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340748 | Méhes s.r.o. Gútsky rad 7, Komárno  | 
						36525341 | Prezutie letných pneumatík na zimné na 4 AUS | 70,00  vrátane DPH  | 
						120/2013 | 13.11.2013 | 21.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340751 | Profitechnik Dunajské nábrežie 36/34, Komárno  | 
						40856071 | Nákup kopírovacieho stroja SHARP 1 ks | 1.100,00  vrátane DPH  | 
						133/2013 | 14.11.2013 | 21.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340752 | KomBit-Alarm spol.s.r.o. Elektrárenská 5, Komárno  | 
						31420095 | Opravy poplachových systémov v zmysle pravidelnej revízie | 254,68  vrátane DPH  | 
						131/2013 | 14.11.2013 | 21.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340759 | Novapharm s.r.o. Einsteinova 23-25, Bratislava  | 
						35768568 | Zdravotné výkony | 6,97  bez DPH  | 
						19.11.2013 | 28.11.2013 | 30.12.2013 | ||
| 11340757 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | Kancelársky materiál | 2.070,95  vrátane DPH  | 
						132/2013 | 18.11.2013 | 28.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340758 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava  | 
						31327681 | Nové tónery 26 ks | 2.102,64  vrátane DPH  | 
						136/2013 | 20.11.2013 | 28.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 233803679 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | Tel.poplatky | 343,44  vrátane DPH  | 
						25.11.2013 | 28.11.2013 | 30.12.2013 | ||
| 11340760 | Mgr.Edita Bertová K.Nagya 24/12, Komárno  | 
						43660991 | EURES-T Danubius- koordinácia,prevádzkové náklady | 13.839,81  bez DPH  | 
						19/2013 | 25.11.2013 | 28.11.2013 | 30.12.2013 | |
| 11340762 | Waldek s.r.o. Dlhá 38/336, Nová Stráž-Komárno  | 
						36557005 | Oprava vertikálnej žalúzie | 25  vrátane DPH  | 
						134/2013 | 21.11.2013 | 02.12.2013 | 15.1.2014 | |
| 11340767 | Mesto Hurbanovo Komárňanská 91,Hurbanovo  | 
						00306452 | Prenájom kontajneru r.2013 | 39,84  bez DPH  | 
						13/2008 | 25.11.2013 | 02.12.2013 | 15.1.2014 | |
| 11340795 | JURIGA s.r.o. Gercenova 3,Bratislava  | 
						31344194 | Nové HP tónery | 550,50  vrátane DPH  | 
						138/2013 | 28.11.2013 | 06.12.2013 | 15.1.2014 | |
| 11340794 | JURIGA s.r.o. Gercenova 3,Bratislava  | 
						31344194 | Renovované tónery | 703,68  vrátane DPH  | 
						137/2013 | 28.11.2013 | 06.12.2013 | 15.1.2014 | |
| 11340766 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava  | 
						31322832 | Nákup PHL | 362,24  vrátane DPH  | 
						4/2010 | 4/2010 | 25.11.2013 | 06.12.2013 | 15.1.2014 | 
| 11340796 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25,Komárno  | 
						36537870 | Vývoz a odčerpanie odpadovej vody | 21,60  vrátane DPH  | 
						103/2013 | 29.11.2013 | 06.12.2013 | 15.1.2014 | |
| 11340798 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1,Hurbanovo  | 
						00159026 | Refakturácia za dodávku zemného plynu za 11/2013 | 627,33  bez DPH  | 
						20/2004 | 29.11.2013 | 06.12.2013 | 15.1.2014 | |
| 11340792 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6,Bratislava  | 
						31331131 | Pracovné kalendáre a diáre | 160,26  vrátane DPH  | 
						135/2013 | 25.11.2013 | 06.12.2013 | 15.1.2014 | |
| 11340791 | MUDr.Jobbágyová Jana Hlboká 10,Komárno  | 
						35608170 | Zdravotné výkony | 20,91  bez DPH  | 
						26.11.2013 | 06.12.2013 | 15.1.2014 | ||
| 11340797 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12,Komárno  | 
						36565521 | Materiál VT | 494,64  vrátane DPH  | 
						146/2013 | 29.11.2013 | 06.12.2013 | 15.1.2014 | |
| 11340793 | C-Service s.r.o. Meštianska 3019,Komárno  | 
						45681627 | Oprava kopírovacieho stroja | 199  vrátane DPH  | 
						140/2013 | 27.11.2013 | 06.12.2013 | 15.1.2014 | |
| 11340801 | PosAm spol.s.r.o. Odborárska 21,Bratislava  | 
						31365078 | Nákup PC zostavy-ŠP | 994,74  vrátane DPH  | 
						139/2013 | 3.12.2013 | 10.12.2013 | 20.1.2014 | |
| 11340803 | Profitechnik-Kamocsai Dunajské nábrežie 36/34,Komárno  | 
						40856071 | Nákup multifunkčnej laserovej tlačiarne | 490,00  vrátane DPH  | 
						151/2013 | 3.12.2013 | 10.12.2013 | 20.1.2014 | |
| 11340799 | Diplomat-profesional,SBS-team Roľníckej školy 4002,Komárno  | 
						45352097 | Poplatok PCO za mesiac 12/2013 | 100,42  vrátane DPH  | 
						12/2005 | 2.12.2013 | 10.12.2013 | 20.1.2014 |