
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340130 | Erika Porubiaková Copy - servis Iľanovo č. 63, Lipt. Mikuláš  | 
						36995614 | oprava, nastavenie a výmena valca - kopírovací stroj CANON IR 1018 (kanc. č. 110) | 123,33 €  bez DPH  | 
						OV2013042 zo dňa 15.4.2013 | 17.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | |
| 11340129 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | technologická zľava za zásielky podané DEKVS za obdobie 03/2013 - Dobropis | - 39,36 €  bez DPH  | 
						Licencia č. 90868 | 12.4.2013 | 12.04.2013 | 30.4.2013 | |
| 11340128 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | volania MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 288,04 €  bez DPH  | 
						10.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
| 11340127 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 438,48 €  bez DPH  | 
						9.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
| 11340126 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Služba IP telefonovania pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 757,55 €  bez DPH  | 
						9.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
| 11340125 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | MPSVR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 1.600,83 €  bez DPH  | 
						9.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
| 110340124 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | MPSVR 064 a 065, DSLback up, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 221,36 €  bez DPH  | 
						9.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
| 11340123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | podaj zásielok LM a LH za obdobie 03/2013 | 794,65 €  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 9.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | |
| 11340122 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská č. 2, Bratislava  | 
						35683929 | servis výťahov za obdobie 03/2013 | 54,12 €  bez DPH  | 
						Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení zo dňa 30.12.2010, vrátane dodatku č. 1/2012 z 28.12.2012 | 8.4.2013 | 09.04.2013 | 30.4.2013 | |
| 11340121 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | dodávka zemného plynu za obdobie 04/2013 | 1.157,50 €  bez DPH  | 
						Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 8.4.2013 | 09.04.2013 | 30.4.2013 | |
| 11340120 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava  | 
						35763469 | pravidelné poplatky Biznis Partner za obdobie 03/2013 | 27,08 €  bez DPH  | 
						5.4.2013 | 09.04.2013 | 30.4.2013 | ||
| 11340119 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava  | 
						35763469 | telefónne poplatky za obdobie 03/2013 | 74,65 €  bez DPH  | 
						4.4.2013 | 09.04.2013 | 30.4.2013 | ||
| 11340118 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok  | 
						36713856 | zdravotné úkony za účelom kompenzácií za mesiac 02/2013 (7 os.) | 48,79 €  vrátane DPH  | 
						4.4.2013 | 09.04.2013 | 30.4.2013 | ||
| 11340117 | MUDr. Androvičová Anna - CAREN, s.r.o. Jimenického 22, Lipt. Mikuláš  | 
						45899649 | náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 03/2013 (1 os.) | 6,97 €  vrátane DPH  | 
						4.4.2013 | 09.04.2013 | 30.4.2013 | ||
| 11340116 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice  | 
						36582433 | zdravotné výkony na účely soc. zabezpečenia (1 os.) | 6,97 €  vrátane DPH  | 
						4.4.2013 | 09.04.2013 | 30.4.2013 | ||
| 11340115 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | xerografický papier A4 (97 bal.) - pre Národný projekt č. NP II-2/A | 199,66 €  bez DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013031 zo dňa 20.3.2013 | 2.4.2013 | 16.04.2013 | 30.4.2013 | 
| 11340114 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | xerografický papier A4 (97 bal.) - pre Národný projekt č. NP II-2/B | 199,66 €  bez DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013032 zo dňa 20.3.2013 | 2.4.2013 | 16.04.2013 | 30.4.2013 | 
| 11340113 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | xerografický papier A4 (331 bal.), pre Národný projekt č. NP I-2/D | 681,30 €  bez DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013033 zo dňa 20.3.2013 | 2.4.2013 | 17.04.2013 | 30.4.2013 | 
| 11340112 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | dopravné za dodanie kancelárskeho tovaru (pre Národné projekty č.: NP II-2/A, NP II-2/B a NP I-2/D) | 10,00 €  bez DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 17.8.2012 | OV2013028 zo dňa 18.3.2013, OV2013029 zo dňa 18.3.2013 a OV2013030 zo dňa 18.3.2013 | 2.4.2013 | 04.04.2013 | 30.4.2013 | 
| 11340111 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš  | 
						44527276 | služby informátora na podateľni UPSVaR za obdobie 03/2013 | 773,00 €  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 27.12.2012 | 2.4.2013 | 04.04.2013 | 30.4.2013 | |
| 11340110 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš  | 
						44527276 | upratovanie za obdobie 03/2013 - pre UPSVaR LM a LH | 998,00 €  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 2.4.2013 | 04.04.2013 | 30.4.2013 | |
| 11340109 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | kancelársky materiál - pre Národný projekt č. NP II-2/B | 49,98 €  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2013029 zo dňa 18.3.2013 | 26.3.2013 | 16.04.2013 | 29.4.2013 | 
| 11340108 | PERGAMON, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31327681 | originálne tonery, typ HP LJ (6 ks) - pre Národný projekt č. NP II-2/B | 247,37 €  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013035 zo dňa 20.3.2013 | 26.3.2013 | 16.04.2013 | 29.4.2013 | 
| 11340107 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zolen  | 
						31628605 | kancelársky materiál - pre Národný projekt č. NP II-2/A | 49,86 €  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2013028 zo dňa 18.3.2013 | 26.3.2013 | 16.04.2013 | 29.4.2013 | 
| 11340106 | PERGAMON, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31327681 | originálne tonery - typ HP LJ (4 ks) - pre Národný projekt č. NP II-2/A | 249,17 €  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013034 zo dňa 20.3.2013 | 26.3.2013 | 16.04.2013 | 29.4.2013 | 
| 11340105 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava  | 
						31327681 | originálne tonery - typ HP LJ (11 ks) - pre Národný projekt č. NP I-2/D | 664,28 €  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013036 zo dňa 30.3.2013 | 26.3.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | 
| 11340104 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | kancelársky materiál - pre Národný projekt č. NP I-2/D | 149,85 €  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2013030 zo dňa 18.3.2013 | 26.3.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | 
| 11340103 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | xerografický papier A4 (141 bal.) - pre Národný projekt č. NP VII-2 / Aktivita 4 | 290,22 €  bez DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013021 | 26.3.2013 | 09.04.2013 | 29.4.2013 | 
| 11340102 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | xerografický papier A4 (155 bal.) - pre Národný projekt č. NP VII-2 / Aktivita 6 | 319,04 €  bez DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013022 zo dňa 11.3.2013 | 26.3.2013 | 09.04.2013 | 29.4.2013 | 
| 11340101 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | kancelársky materiál - pre národný projekt č. NP VII-2 | 137,47 €  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2013023 zo dňa 11.3.2013 | 26.3.2013 | 09.04.2013 | 29.4.2013 | 
| 113400100 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava  | 
						31396674 | jedálenské poukážky (2.000 ks) | 8.000,00 €  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012 | 42013 | 16.3.2013 | 04.04.2013 | 29.4.2013 | 
| 11340094 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava  | 
						31327681 | Originálne tonery - ty HP LJ (4 ks), pre Národný projekt č. NP VII-2 | 249,17 €  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013024 zo dňa 11.3.2013 | 19.3.2013 | 09.04.2013 | 29.4.2013 | 
| 11340099 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš  | 
						36376981 | činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 03/2013 | 100,00 €  bez DPH  | 
						mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 26.3.2013 | 27.03.2013 | 3.4.2013 | |
| 11340098 | Žilinský samosprávny kraj Komenského č. 48, Žilina  | 
						37808427 | vyúčtovanie služieb spojených s nájmom za rok 2012 - nedoplatok | 1.286,06 €  vrátane DPH  | 
						Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 53/2010, zo dňa 22.12.2010 | 7.3.2013 | 27.03.2013 | 3.4.2013 | |
| 11340097 | Juraj Lúčan LUNA MOTOR Revolučná 3, Lipt. Mikuláš  | 
						30519551 | oprava služob. automobilu Honda City (LM-616-BC): výmena zadných brzdových kotúčov a platničiek, kontrola bŕzd | 241,11 €  bez DPH  | 
						OV2013025 zo dňa 12.3.2013 | 22.3.2013 | 27.03.2013 | 3.4.2013 | |
| 11340096 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | hovory za obdobie 15.2.2013 -14.3.2013 | 163,92 €  bez DPH  | 
						Rámcová dohoda o poskytovaní hlasovej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 20.3.2013 | 26.03.2013 | 3.4.2013 | |
| 11340095 | Ing. Polonec Ján - ETRI Starohorského 14, Lipt. Mikuláš  | 
						34286942 | vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov k úpravám bytu, rodinného domu alebo garáže, za účelom bezbariérovosti (10 os.) | 331,94 €  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 1/2008 zo dňa 10.4.2008 | 20.3.2013 | 26.03.2013 | 3.4.2013 | |
| 11340093 | Zlatica Murínová, JUDr. Tŕnie č. 131  | 
						preklad úradnej listiny z maďarského jazyka (cca. 3 strany) | 62,42 €  vrátane DPH  | 
						OV2013020 zo dňa 4.3.2013, Dodatok č. 1 zo dňa 15.3.2013 | 19.3.2013 | 26.03.2013 | 3.4.2013 | ||
| 11340092 | OFFICE DEPOT, s.r.o. Drobného 27, Bratislava  | 
						36192384 | laminátor Leitz i-lam touch turbo A4 + balné | 154,96 €  bez DPH  | 
						OV2013026 zo dňa 14.3.2013 | 19.3.2013 | 26.03.2013 | 3.4.2013 | |
| 11340091 | MUDr. Androvičová Anna, CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš  | 
						45899649 | náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (1 os.) za obdobie 02/2013 | 6,97 €  vrátane DPH  | 
						18.3.2013 | 26.03.2013 | 3.4.2013 |