
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340115 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4 (97 bal.) - pre Národný projekt č. NP II-2/A | 199,66 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013031 zo dňa 20.3.2013 | 2.4.2013 | 16.04.2013 | 30.4.2013 |
11340114 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4 (97 bal.) - pre Národný projekt č. NP II-2/B | 199,66 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013032 zo dňa 20.3.2013 | 2.4.2013 | 16.04.2013 | 30.4.2013 |
11340303 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | fotokopírovací papier A4 /91 bal. pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP II-2/B | 200,20 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013090 zo dňa 10.10.2013 | 23.10.2013 | 12.11.2013 | 10.1.2014 |
11340261 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.08.-14.09.2013 | 205,12 € bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 19.09.2013 | 24.09.2013 | 15.11.2013 | |
1134034 | NAJADA, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
36403580 | revízia a čistenie komínov | 205,00 € bez DPH |
Zmluva o zabezpečovaní revízií technických zariadení č. 2/2011, zo dňa 19.9.2011 | OV2013037 zo dňa 2.4.2013 | 23.4.2013 | 26.04.2013 | 30.4.2013 |
11340294 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálne tonery, mimo typu HP LJ (5 ks) | 210,93 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 10297/2011-IV/8, zo dňa 8.11.2011 | OV2013076 zo dňa 24.09.2013 | 16.10.2013 | 25.10.2013 | 15.11.2013 |
11340372 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2013 | 221,36 € bez DPH |
18.12.2013 | 31.12.2013 | 10.1.2014 | ||
11340356 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2013 | 221,36 € bez DPH |
11.12.2013 | 30.12.2013 | 10.1.2014 | ||
11340332 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2013 | 221,36 € bez DPH |
8.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | ||
11340287 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR_064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH za obdobie 09/2013 | 221,36 € bez DPH |
09.10.2013 | 15.10.2013 | 15.11.2013 | ||
11340262 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR_064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH za obdobie 08/2013 | 221,36 € bez DPH |
10.09.2013 | 24.09.2013 | 15.11.2013 | ||
11340235 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR_064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH za obdobie 07/2013 | 221,36 € bez DPH |
9.8.2013 | 22.08.2013 | 23.9.2013 | ||
11340204 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR_064 a 065, DSL back up, pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 06/2013 | 221,36 € bez DPH |
10.07.2013 | 17.07.2013 | 26.7.2013 | ||
11340152 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065 - DSLback up, pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 04/2013 | 221,36 € bez DPH |
14.5.2013 | 17.05.2013 | 27.5.2013 | ||
110340124 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR 064 a 065, DSLback up, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 221,36 € bez DPH |
9.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340083 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 06 a 065, DSLback up, pre UPSVaR LM a LH za obdobie 02/2013 | 221,36 € bez DPH |
7.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340032 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR 064 a 065: DSLback up pre UPSVaR LM a LH za obdobie 01/2013 | 221,36 € bez DPH |
7.2.2013 | 14.02.2013 | 26.2.2013 | ||
11340075 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 222,66 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2013017 zo dňa 22.2.2013 | 1.3.2013 | 07.03.2013 | 3.4.2013 |
11340053 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | náklady za zdravotné výkony na účely kompenzácií, za obdobie 01-12/2012 (32 os.) | 223,04 € vrátane DPH |
22.2.2013 | 26.02.2013 | 6.3.2013 | ||
11340174 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania | 232,10 bez DPH |
10.6.2013 | 13.06.2013 | 11.7.2013 | ||
11340097 | Juraj Lúčan LUNA MOTOR Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
30519551 | oprava služob. automobilu Honda City (LM-616-BC): výmena zadných brzdových kotúčov a platničiek, kontrola bŕzd | 241,11 € bez DPH |
OV2013025 zo dňa 12.3.2013 | 22.3.2013 | 27.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu - Nedoplatok za II. polrok 2012 | 241,99 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 18.1.2013 | 25.01.2013 | 4.2.2013 | |
11340108 | PERGAMON, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31327681 | originálne tonery, typ HP LJ (6 ks) - pre Národný projekt č. NP II-2/B | 247,37 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013035 zo dňa 20.3.2013 | 26.3.2013 | 16.04.2013 | 29.4.2013 |
11340220 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | orig. tonery typu HP LJ (5 ks) - pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP III-2/B | 248,83 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013060 zo dňa 15.7.2013 | 18.7.2013 | 15.08.2013 | 26.8.2013 |
11340106 | PERGAMON, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31327681 | originálne tonery - typ HP LJ (4 ks) - pre Národný projekt č. NP II-2/A | 249,17 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013034 zo dňa 20.3.2013 | 26.3.2013 | 16.04.2013 | 29.4.2013 |
11340094 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Originálne tonery - ty HP LJ (4 ks), pre Národný projekt č. NP VII-2 | 249,17 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013024 zo dňa 11.3.2013 | 19.3.2013 | 09.04.2013 | 29.4.2013 |
11340354 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 11/2013 | 253,11 € bez DPH |
11.12.2013 | 30.12.2013 | 10.1.2014 | ||
11340268 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania v rámci MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2013 | 258,76 € bez DPH |
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete Swan, zo dňa 28.06.2013 | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 15.11.2013 | |
11340266 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania v rámci MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2013 | 258,76 € bez DPH |
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete Swan, zo dňa 28.06.2013 | 20.09.2013 | 24.09.2013 | 15.11.2013 | |
11340082 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2013 | 262,36 € bez DPH |
8.3.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 | ||
11340205 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR_064 a 065, volania pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 06/2013 | 267,90 € bez DPH |
10.07.2013 | 17.07.2013 | 26.7.2013 | ||
11340221 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | orig. tonery typu HP LJ (6 ks) - pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP III-2/A | 270,90 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013059 zo dňa 15.7.2013 | 18.7.2013 | 15.08.2013 | 26.8.2013 |
11340036 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVR 064 a 065 - volania UPSVaR LM a LH za obdobie 01/2013 | 277,20 € bez DPH |
8.2.2013 | 14.02.2013 | 27.2.2013 | ||
11340286 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania v rámci MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2013 | 283,78 € bez DPH |
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete Swan, zo dňa 28.06.2013 | 09.10.2013 | 15.10.2013 | 15.11.2013 | |
11340209 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, Liptovský Mikuláš |
00183636 | kovový kontajner (1 ks) + dopravné | 286,32 € bez DPH |
OV2013061 zo dňa 10.07.2013 | 15.07.2013 | 17.07.2013 | 26.7.2013 | |
11340128 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2013 | 288,04 € bez DPH |
10.4.2013 | 19.04.2013 | 30.4.2013 | ||
11340103 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4 (141 bal.) - pre Národný projekt č. NP VII-2 / Aktivita 4 | 290,22 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013021 | 26.3.2013 | 09.04.2013 | 29.4.2013 |
11340066 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál (pre NP V-2) | 294,11 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2013013 zo dňa 22.2.2013 | 28.2.2013 | 14.03.2013 | 3.4.2013 |
11340239 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania v rámci MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2013 | 297,97 € bez DPH |
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete Swan, zo dňa 28.06.2013 | 9.8.2013 | 22.08.2013 | 23.9.2013 | |
11340102 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4 (155 bal.) - pre Národný projekt č. NP VII-2 / Aktivita 6 | 319,04 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013022 zo dňa 11.3.2013 | 26.3.2013 | 09.04.2013 | 29.4.2013 |