
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340376 | REPROservis Kováč, s.r.o. SNP 200, Lipt. Hrádok  | 
						36704393 | tlač poštových peňažných pokážok "R" (2 typy, 600 ks) | 83,85 €  bez DPH  | 
						OV2013108 zo dňa 28.11.2013 | 18.12.2013 | 31.12.2013 | 10.1.2014 | |
| 11340375 | Rimino system, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš  | 
						44562837 | servis, údržba, nastavenie fotokopírovacieho stroja TOSHIBA e-Studio 182 digital (kanc. č. 106, ÚPSVaR LM) | 90,22 €  bez DPH  | 
						OV2013113 zo dňa 17.12.2013 | 19.12.2013 | 31.12.2013 | 10.1.2014 | |
| 11340374 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš  | 
						36376981 | revízia hasiacich prístrojov (17 ks), hydrantov (5 ks), tlakové skúšky hadíc, vypracovanie revíznych správ a oprava a tlakovanie HP (8 ks), dopravné | 195,74 €  bez DPH  | 
						OV2013110 zo dňa 6.12.2013 | 19.12.2013 | 31.12.2013 | 10.1.2014 | |
| 11340373 | Juraj Lúčan LUNA MOTOR Revolučná 3, Liptovský Mikuláš  | 
						30519551 | výmena oleja a filtrov, servisná prehliadka po 100.000 km, výmena brzdových platničiek (Honda Civic /LM-621-BN) | 158,88 €  bez DPH  | 
						OV2013112 zo dňa 17.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | 10.1.2014 | |
| 11340372 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2013 | 221,36 €  bez DPH  | 
						18.12.2013 | 31.12.2013 | 10.1.2014 | ||
| 11340371 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2013 | 1.600,83 €  bez DPH  | 
						18.12.2013 | 31.12.2013 | 10.1.2014 | ||
| 11340370 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2013 | 757,55 €  bez DPH  | 
						18.12.2013 | 31.12.2013 | 10.1.2014 | ||
| 11340369 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2013 | 438,48 €  bez DPH  | 
						18.12.2013 | 31.12.2013 | 10.1.2014 | ||
| 11340367 | Dušan Pálenčík - EKOTHERM Liptovský Peter č. 204  | 
						11939346 | Dodanie guľových ventilov /2 ks, spätná klapka /2 ks, filter hrubých nečistôt /2 ks, vrátane spotrebného materiálu a montáže v plynovej kotolni UPSVaR Lipt. Mikuláš | 564,00 €  bez DPH  | 
						OV2013114 zo dňa 23.12.2013 | 27.12.2013 | 31.12.2013 | 10.1.2014 | |
| 11340366 | JAZMED, s.r.o. Telgárt č. 294  | 
						36648787 | vystavenie lekárskeho nálezu vo veciach kompenzácie (25 os.) | 55,76 €  vrátane DPH  | 
						23.12.2013 | 27.12.2013 | 10.1.2014 | ||
| 11340363 | Ing. Eva Bordigová Borbisova 1, Lipt. Mikuláš  | 
						30517486 | kalendár nástenný 3-mesačný, na r. 2014 (12 ks) | 16,80 €  bez DPH  | 
						OV2013105 zo dňa 26.11.2013 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 10.1.2014 | |
| 11340361 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, Bratislava  | 
						44563485 | cartridge do frankovacieho stroja neopost IJ 40 /1 ks, poštovné | 141,65 €  bez DPH  | 
						OV2013109 zo dňa 29.11.2013 | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 10.1.2014 | |
| 11340360 | TM Consulting, s.r.o. Dolnohorská 26, Nitra  | 
						36537551 | školenie "Správne konanie" pre zamestnancov ÚPSVaR Lipt. Mikuláš | 950,00 €  bez DPH  | 
						12.12.2013 | 17.12.2013 | 10.1.2014 | ||
| 11340359 | K-FOREST, s.r.o. Nám. osloboditeľov 32, Lipt. Mikuláš  | 
						44336667 | návrh a tlač novoročných pozdravov na r. 2014 (70 ks) | 35,00 €  bez DPH  | 
						OV2013111 zo dňa 9.12.2013 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 10.1.2014 | |
| 11340358 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2013 | 438,48 €  bez DPH  | 
						11.12.2013 | 30.12.2013 | 10.1.2014 | ||
| 11340357 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2013 | 1.600,83 €  bez DPH  | 
						11.12.2013 | 30.12.2013 | 10.1.2014 | ||
| 11340356 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2013 | 221,36 €  bez DPH  | 
						11.12.2013 | 30.12.2013 | 10.1.2014 | ||
| 11340355 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2013 | 438,48 €  bez DPH  | 
						11.12.2013 | 30.12.2013 | 10.1.2014 | ||
| 11340354 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 11/2013 | 253,11 €  bez DPH  | 
						11.12.2013 | 30.12.2013 | 10.1.2014 | ||
| 11340353 | Martin Kubovčík Športová 7/9, Závažná Poruba  | 
						40002217 | autokozmetika, potreby k zimnej a bežnej údržbe služobných automobilov | 161,37 €  bez DPH  | 
						OV2013107 zo dňa 27.11.2013 | 11.12.2013 | 13.12.2013 | 10.1.2014 | |
| 11340351 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 11/2013 (hlasové služby, internet) | 74,65 €  bez DPH  | 
						9.12.2013 | 17.12.2013 | 10.1.2014 | ||
| 11340350 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Biznis Partner 1.11.2013 - 30.11.2013 | 27,08 €  bez DPH  | 
						9.12.2013 | 19.12.2013 | 10.1.2014 | ||
| 11340348 | LUNA MOTOR, s.r.o. Revolučná 3, Lipt. Mikuláš  | 
						36374164 | oprava služobného vozidla Honda Jazz /LM-259-BJ (spoluúčasť) | 85,36 €  bez DPH  | 
						14.11.2013 | 11.12.2013 | 10.1.2014 | ||
| 11340346 | Juraj Lúčan Luna Motor Revolučná 3, Lipt. Mikuláš  | 
						30519551 | oprava štartra, diagnostika na služobnom vozidle Honda City /LM-616-BC | 162,15 €  bez DPH  | 
						OV2013073 zo dňa 23.9.2013 | 4.12.2013 | 09.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 11340341 | Ing. Eva Bordigová Borbisova 1, Lipt. Mikuláš  | 
						30517486 | kalendár stolový pracovný na r. 2014 (104 ks), diár denný A4 na r. 2014 (45 ks) | 183,75 €  bez DPH  | 
						OV2013101 zo dňa 23.10.2013 | 29.11.2013 | 04.12.2013 | 9.1.2014 | |
| 11340338 | Dušan Pálenčík - EKOTHERM Liptovský Peter 204  | 
						11939346 | dodávka teplovodných čerpadiel, vrátane spotrebného materiálu, demontáž pôvodných | 2.939,20 €  bez DPH  | 
						OV2013103 zo dňa 12.11.2013 | 20.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | |
| 11340337 | JUDr. Ján Gavura - súdny exekútor Štúrova 17, Lipt. Mikuláš  | 
						14282917 | Trovy exekúcie (EX 254/01, na základe uzn. č. 1Er/242/01-14 zo dňa 4.9.2013) | 13,28 €  bez DPH  | 
						19.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | ||
| 11340335 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2013 | 438,48 €  bez DPH  | 
						8.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | ||
| 11340334 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2013 | 757,55 €  bez DPH  | 
						8.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | ||
| 11340333 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2013 | 1.600,83 €  bez DPH  | 
						8.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | ||
| 11340332 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2013 | 221,36 €  bez DPH  | 
						8.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | ||
| 11340331 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 10/2013 | 327,55 €  bez DPH  | 
						8.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | ||
| 11340330 | Ing. Eva Bordigová Borbisova 1, Lipt. Mikuláš  | 
						30517486 | originálne tonery do kancelárskej a výpočtovej techniky / 29 ks (mimo Rámcových dohôd)) | 2.480,00 €  bez DPH  | 
						OV2013098 zo dňa 16.10.2013 | 18.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | |
| 11340328 | DAVEX - SK, s.r.o. Brezová 8099/65, Žilina  | 
						36384593 | výroba samofarbiacich pečiatok a štítky na pečiatky (20 ks) | 132,43 €  bez DPH  | 
						OV2013099 zo dňa 22.10.2013 | 11.11.2013 | 15.11.2013 | 9.1.2014 | |
| 11340325 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok  | 
						36713856 | zdravotné výkony na účely kompenzácie za obdobie 09-10/2013 (7 os.) | 48,79 €  vrátane DPH  | 
						7.11.2013 | 12.11.2013 | 9.1.2014 | ||
| 11340324 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Biznis Partner 1.10.2013 - 31.10.2013 | 27,08 €  bez DPH  | 
						8.11.2013 | 12.11.2013 | 9.1.2014 | ||
| 11340322 | ALECHANDRA, s.r.o. J.D. Matejovie 542, Lipt. Hrádok  | 
						36652431 | zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za 3. štvrťrok 2013 (7 os.) | 48,79 €  vrátane DPH  | 
						7.11.2013 | 12.11.2013 | 9.1.2014 | ||
| 11340321 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 10/2013 (hlasové služby, internet) | 74,65 €  bez DPH  | 
						7.11.2013 | 12.11.2013 | 9.1.2014 | ||
| 11340319 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, Bratislava  | 
						44563485 | samolepiace etikety do frankovacieho stroja /bal. 1.000 ks | 37,00 €  bez DPH  | 
						OV2013102 zo dňa 29.10.2013 | 5.11.2013 | 07.11.2013 | 9.1.2014 | |
| 11340313 | Ing. Eva Bordigová Borbisova 1, Lipt. Mikuláš  | 
						30517486 | fólie do laminovačky A7/ 10 bal. A6/ 5 bal. | 77,27 €  bez DPH  | 
						OV2013097 zo dňa 11.10.2013 | 29.10.2013 | 30.10.2013 | 9.1.2014 |