
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240961 | TURVOD a.s. Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 12/2012 | 47,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 zo 17.05.2005 | 08.01.2013 | 11.01.2013 | 4.2.2013 | |
11240960 | Martinská teplárenská a.s. Robotnícka 17 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 12/2012 | 522,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 08.01.2013 | 11.01.2013 | 4.2.2013 | |
11240957 | SLOVAK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 12/2012 | 261,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.01.2013 | 09.01.2013 | 4.2.2013 | |
11240956 | MUDr. Borščová Viera, s.r.o. Zvolenská 10169 31 036 01 Martin 1 |
36660019 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 19.12.2012 | 09.01.2013 | 4.2.2013 | |
11240955 | MUDr. Mazalová Katarína Hviezdoslavova 48 036 01 Martin |
31926282 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 14.12.2012 | 09.01.2013 | 4.2.2013 | |
11240954 | Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o. Masarykova 9 040 01 Košice |
36582433 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 17.12.2012 | 09.01.2013 | 4.2.2013 | |
11240953 | Technické služby TurčianskeTeplice s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 4.štvrťrok 2012 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob | 02.01.2013 | 07.01.2013 | 4.2.2013 | |
11240952 | Elastik - M s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 12/2012 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 28.12.2012 | 31.12.2012 | 24.1.2013 | |
11240951 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18 831 04 Bratislava |
35770732 | Paušálna mes. cena výťahu za 12/2012 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma | 28.12.2012 | 31.12.2012 | 24.1.2013 | |
11240947 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 5,95 vrátane DPH |
Zmluva č. A 3693305-0001 z 09.04.2008 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
11240946 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 12/2012 | 1624,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
11240945 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 12/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
11240944 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 12/2012 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
11240920 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2012 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
11240919 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2012 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
11240918 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2012 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
11240917 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
11240880 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2012 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
11240879 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2012 | 817,32 vrátane DPH |
hands/1000620 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
11240878 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2012 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
11240877 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2012 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
11240876 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
11340621 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 036 01 Martin |
31578861 | Údržba a čistenie priestorov pred budovami ÚPSVaR | 42,13 vrátane DPH |
Obj. č. 74-08/2013 z 26.08.2013 | 06.09.2013 | 11.09.2013 | 20.9.2013 | |
11340911 | Ing. Michal Lamačka - EUROPEN Priehradná 20A, 036 08 Martin |
30492921 | Pracovný diár na rok 2014 | 180,05 vrátane DPH |
Obj.č. 101-12/2013 z 15.12.2013 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | 2.1.2014 | |
11340845 | EVROFIN Int.spol. s.r.o. Heydukova 12 811 08 Bratislava |
44563485 | Cartrige do frankovacieho stroja | 168,00 vrátane DPH |
Obj.č. 94/11/2013 zo dňa 26.11.2013 | 28.11.2013 | 10.12.2013 | 2.1.2014 | |
11340901 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava elektroinštalácie | 240,00 vrátane DPH |
Obj.č.100-12/2013 z 11.12.2013 | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 2.1.2014 | |
11340001 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12000,00 bez DPH |
Objednávka č. 01-01/2013 z 02.01.2013 | 07.01.2013 | 28.01.2013 | 13.2.2013 | |
11340002 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
31592503 | Finančný preddavok spravodajca, ročník 2013 | 19,98 vrátane DPH |
Objednávka č. 02-01/2013 z 03.01.2013 | 08.01.2013 | 11.01.2013 | 4.2.2013 | |
11340003 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
31592503 | UZ ročník 2013 - preddavok | 103,76 vrátane DPH |
Objednávka č. 03-01/2013 z 03.01.2013 | 08.01.2013 | 11.01.2013 | 4.2.2013 | |
11340010 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca ročník 2012 | 11,30 vrátane DPH |
Objednávka č. 04-01/2012 z 12.01.2012 | 16.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
11340004 | MIP s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza |
31629784 | Oprava laserovej tlačiarne | 63,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 04-01/2013 zo 07.01.2013 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340008 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
31592503 | UZ ročník 2012 | 46,67 vrátane DPH |
Objednávka č. 05-01/2012 z 12.01.2012 | 15.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
11340009 | POHÁNKA s.r.o. Moyzesova 42 038 53 Turany |
31593780 | Oprava čalúnenia dverí | 60,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 05-01/2013 z 10.01.2013 | 15.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
11340044 | Office DEPOT s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
36192384 | Laminátor | 172,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 06-01/2013 zo 17.01.2013 | 18.01.2013 | 25.01.2013 | 12.2.2013 | |
11340062 | OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
36192384 | kôš | 165,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 07-01/2013 z 18.01.2013 | 25.01.2013 | 31.01.2013 | 13.2.2013 | |
11340042 | Petit Press a.s. Lazaretská 12 814 64 Bratislava |
35790253 | My Turčianske noviny | 22,55 vrátane DPH |
Objednávka č. 08-01/2013 z 18.01.2013 | 17.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
11340064 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12000,00 bez DPH |
Objednávka č. 09-01/2013 z 22.01.2013 | 25.01.2013 | 05.02.2013 | 14.2.2013 | |
11340059 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 267,72 vrátane DPH |
Objednávka č. 10-01/2013 z 22.1.2013 | 23.01.2013 | 04.03.2013 | 8.3.2013 | |
11340916 | OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
36192384 | Kancelárske stoličky | 468,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 103-12/2013 z 13.12.2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340918 | OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
36192384 | Konferenčná stolička | 282,24 vrátane DPH |
Objednávka č. 105-12/2013 z 13.12.2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 7.1.2014 |