
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340085 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 01/2013 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 07.02.2013 | 04.03.2013 | 8.3.2013 | |
11240920 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2012 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
11240880 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2012 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
11340929 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2013 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340866 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2013 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 11.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340799 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 10/2013 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 11.11.2013 | 28.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340708 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 09/2013 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.10.2013 | 28.10.2013 | 7.11.2013 | |
11340632 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 08/2013 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 1.10.2013 | |
11340545 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 07/2013 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.08.2013 | 02.09.2013 | 3.9.2013 | |
11340473 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 06/2013 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.07.2013 | 02.08.2013 | 13.8.2013 | |
11340326 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 04/2013 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 14.05.2013 | 06.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340232 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 03/2013 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.04.2013 | 02.05.2013 | 7.5.2013 | |
11340162 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2013 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340082 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 01/2013 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 07.02.2013 | 04.03.2013 | 8.3.2013 | |
11240919 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2012 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
11240878 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2012 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
11340860 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1278,52 vrátane DPH |
Objednávka č. 91-11/2013 z 12.11.2013 | 09.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
11240943 | OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
36192384 | Kancelárska stolička | 1380,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 131-12/2012 z 20.12.2012 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
11340694 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 10/2013 | 1419,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 02.10.2013 | 04.10.2013 | 24.10.2013 | |
11340220 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 04/2013 | 1474,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 02.04.2013 | 09.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340138 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 1505,32 vrátane DPH |
Objednávka č.21-02/2013 z 14.2.2013 | 21.02.2013 | 25.02.2013 | 1.3.2013 | |
11340842 | Mesto Vrútky Matušovičovský rad 4 038 61 Vrútky |
00647209 | Vyúčt.skutoč.nákl. za služby spojené s užív.nebyt. Priestoru za r. 2012 | 1532,87 bez DPH |
Náj.zmluva č.5/04-2 z 02.01.2004 | 22.11.2013 | 28.11.2013 | 6.12.2013 | |
11240946 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 12/2012 | 1624,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
11240940 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Digitálne multifunkčné zariadenie | 1669,74 vrátane DPH |
Objednávka č. 114-12/2012 z 05.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
11340861 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1687,01 vrátane DPH |
Objednávka č. 92-11/2013 z 15.11.2013 | 09.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
11240925 | EVROFIN Int. spol. s.r.o. organizačná zložka Heydukova 12 811 08 Bratislava |
44563485 | Frankovací stroj | 1700,01 vrátane DPH |
Objednávka č. 116-12/2012 zo 07.12.2012 | 18.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
11340699 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1719,97 vrátane DPH |
Objednávka č.82-09/2013 z 24.09.2013 | 03.10.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
11340446 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 06/2013 | 1808,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 01.07.2013 | 08.07.2013 | 10.7.2013 | |
11340222 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 03/2013 | 1808,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 04.04.2013 | 09.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340145 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 02/2013 | 1810,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 01.03.2013 | 05.03.2013 | 8.3.2013 | |
11340848 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 11/2013 | 1812,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 02.12.2013 | 13.12.2013 | 2.1.2014 | |
11240937 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1869,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 130-12/2012 z 20.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
11340373 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 05/2013 | 1893,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 03.06.2013 | 11.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340697 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 09/2013 | 1897,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 03.10.2013 | 04.10.2013 | 24.10.2013 | |
11340612 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 08/2013 | 1897,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 02.09.2013 | 05.09.2013 | 9.9.2013 | |
11340302 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 04/2013 | 1897,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 03.05.2013 | 10.05.2013 | 15.5.2013 | |
11340520 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 07/2013 | 1991,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 02.08.2013 | 06.08.2013 | 13.8.2013 | |
11340077 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 01/2013 | 1991,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 06.02.2013 | 11.02.2013 | 14.2.2013 | |
11340666 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2026,86 vrátane DPH |
Objednávka č. 78-09/2013 z 04.09.2013 | 16.09.2013 | 05.11.2013 | 20.11.2013 | |
11340154 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku | 2044,00 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720007083 | 06.03.2013 | 11.03.2013 | 12.3.2013 |