Faktúry 2013 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340401   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., 06-09/13 O53 S  385,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    18.09.2013  19.09.2013 
11340286   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stočné - SNV O53 03-06/13  181,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    02.07.2013  11.07.2013 
11340285   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stočné SNV O55 03-06/13  50,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    02.07.2013  11.07.2013 
11340275   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., 03-06/13 SNV O  473,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    20.06.2013  25.06.2013 
11340264   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., 02/13-06/13 SN  237,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    13.06.2013  19.06.2013 
11340147   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stočné SNV O53 01-03/13  171,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    03.04.2013  05.04.2013 
11340149   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stočné - SNV O55 01-03/13  48,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    02.04.2013  05.04.2013 
11340124   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné stočné 12/12 - 03/13 SNV  400,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    11.03.2013  15.03.2013 
11340123   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodne stočné 12/12 - 03/13 SNV  182,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    11.03.2013  15.03.2013 
11340469   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dod. tepla 10/13 Krompachy  727,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    05.11.2013  07.11.2013 
11340420   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dod. tepla 09/13 Krompachy  508,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    02.10.2013  07.10.2013 
11340376   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dod. tepl. 08/13  402,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    03.09.2013  06.09.2013 
11340333   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dod. tepl. 07/13 Kromp.  402,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    02.08.2013  07.08.2013 
11340287   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dod. tepl. 06/13 Krompachy  414,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    02.07.2013  11.07.2013 
11340238   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dodávka tepla 05/13  403,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    04.06.2013  12.06.2013 
11340193   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dod. tepl. 04/13 K  1098,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    03.05.2013  07.05.2013 
11340153   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dodávka tepla 03/13  2420,24 
bez DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    03.04.2013  10.04.2013 
11340105   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dodávka tepla 02/13 Krompachy  2211,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    04.03.2013  08.03.2013 
11340035   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dod. tepla 01/13 Krompachy  2554,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    04.02.2013  07.02.2013 
11340002   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dod. tepla 12/12  2434,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    03.01.2013  11.01.2013 
11340479   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská 2, Bratislava
35683929  serv. výťahov 10/2013  112,25 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. R2428    07.11.2013  12.11.2013 
11340203   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská 2, Bratislava
35683929  servis výťahov od 04/13  112,25 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. R2428    09.05.2013  14.05.2013 
11340055   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská 2, Bratislava
35683929  servis výťahov  112,25 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. R2428    11.02.2013  14.02.2013 
11340476   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
31402828  servisné úkony  92,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    07.11.2013  12.11.2013 
11340336   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
35557010  údržba výťahu SNV  92,36 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    05.08.2013  07.08.2013 
11340280   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
31402828  Služby - opr. výťahu, výmena  115,69 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    27.06.2013  03.07.2013 
11340198   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
31402828  služby - 04-06/13 SNV O53  92,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    06.05.2013  07.05.2013 
11340039   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad
35557010  služba 01-03/13 SNV  89,16 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    05.02.2012  07.02.2013 
11340467   Správa domov Gelnica
Športová 14, Gelnica
36721166  obsluha kotolne  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    04.11.2013  06.11.2013 
11340419   Správa domov Gelnica
Športová 14, Gelnica
26721166  obsluha kotolne  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    02.10.2013  11.10.2013 
11340237   Správa domov Gelnica
Športová 14, Gelnica
36721166  obsluha kotolne 05/13 Gelnica  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    03.06.2013  12.06.2013 
11340196   Správa domov Gelnica
Športová 14, Gelnica
03672166  obsluha kotlov 04/13 G  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    02.05.2013  07.05.2013 
11340145   Správa domov Gelnica
Športová 14, Gelnica
36721166  obsl. kotolne 03/13 G  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    02.04.2013  05.04.2013 
11340104   Správa domov Gelnica
Športová 14, Gelnica
36721166  obsluha kotolne 02/13 G  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    04.03.2013  08.03.2013 
11340034   Správa domov Gelnica
Športová 14, Gelnica
36721166  obsluha kotolne 01/13 Gelnica  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    01.02.2013  07.02.2013 
11340477   KAMENCA - VÝŤAHY
Veľký Folkmár
10761985  mesačný paušál, filter  124,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    07.11.2013  12.11.2013 
11340455   KAMENCA - VÝŤAHY
Veľký Folkmár
10761985  revízna skúška výťahu  336,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    22.10.2013  25.10.2013 
11340421   KAMENCA - VÝŤAHY
Veľký Folkmár
10761985  mes. pauš. výťahy - Gelnica  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    03.10.2013  11.10.2013 
11340377   KAMENCA - VÝŤAHY
Veľký Folkmár
10761985  mesačný paušál Gelnica  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    03.09.2013  06.09.2013 
11340339   KAMENCA - VÝŤAHY
055 51 Veľký Folkmar
10761985  mes. paušál výťah Gelnica  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    06.08.2013  08.08.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť