Faktúry 2013 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340414   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  stoč. 06-09/13 G  290,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    30.09.2013  07.09.2013  29.10.2013 
11340413   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  3479,94 
vrátane DPH
  20130172  30.09.2013  21.11.2013  27.11.2013 
11340412   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  spotrebný materiál  757,36 
vrátane DPH
  20130174  30.09.2013  21.11.2013  27.11.2013 
11340411   LASER servis, spol. s r. o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renov. tonerov  274,20 
vrátane DPH
  20130170  27.09.2013  17.10.2013  29.10.2013 
11340410   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., 08-09/13 G  373,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    26.09.2013  02.10.2013  29.10.2013 
11340409   LS Pracovné odevy s. r. o.
Starosaská 5, SNV
46255061  Mop Fliper Master  55,20 
vrátane DPH
  20130165  26.09.2013  02.10.2013  29.10.2013 
11340407   Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves
10761471  dezinfekčné a hygienické prostriedky  615,88 
vrátane DPH
  20130164  25.09.2013  02.10.2013  29.10.2013 
11340405   PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  pečiatky  243,36 
vrátane DPH
  20130159  23.09.2013  25.09.2013  29.10.2013 
11340404   VILLA MARKET, s. r. o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
31668461  spotrebný materiál  112,06 
vrátane DPH
  20130166  19.09.2013  25.09.2013  29.10.2013 
11340403   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova8, Bratislava
35697270  Orange 09-10/13  592,83 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení ID 105DSP01    18.09.2013  25.09.2013  29.10.2013 
11340402   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., 06-09 SNV O55  190,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    16.09.2013  19.09.2013  25.9.2013 
11340401   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., 06-09/13 O53 S  385,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    18.09.2013  19.09.2013  25.9.2013 
11340400   LS Pracovné odevy s. r. o.
Starosaská 5, SNV
46255061  mop  33,00 
vrátane DPH
  20130165  13.09.2013  17.09.2013  25.9.2013 
11340397   Správa domov Gelnica
Športová 14, Gelnica
36721166  opr. schodišťa AB Gelnica  43,51 
vrátane DPH
  20130161  11.09.2013  17.09.2013  25.9.2013 
11340396   Slovanet, a.s.
Zahradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet 08-09/13  293,54 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831    12.09.2013  17.09.2013  25.9.2013 
11340395   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 08/13 G+K  3069,45 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu    11.09.2013  13.09.2013  25.9.2013 
11340394   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn - vyučt. fa 08/13 G  195,92 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019    10.09.2013  13.09.2013  25.9.2013 
11340393   LASER servis, spol. s r. o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  231,00 
vrátane DPH
  20130162  10.09.2013  02.10.2013  29.10.2013 
11340392   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN hovory 08/13  165,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.09.2013  25.09.2013  29.10.2013 
11340391   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN LAN 08/13  1353,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.09.2013  25.09.2013  29.10.2013 
11340390   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN IP 08/13  1409,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.09.2013  25.09.2013  29.10.2013 
11340389   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN VPN 08/13  3068,21 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.09.2013  25.09.2013  29.10.2013 
11340388   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 08/13  398,45 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.09.2013  25.09.2013  29.10.2013 
11340386   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn 09/13 SNV O55+53+G  1709,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    09.09.2013  13.09.2013  25.9.2013 
11340385   Živčák Peter - JADROTECH
Odorín 166
43809626  výmena výfuku a tlmičov  141,26 
bez DPH
  20130160  09.09.2013  02.10.2013  29.10.2013 
11340384   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak T-08/13  182,76 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    09.09.2013  13.09.2013  25.9.2013 
11340383   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak T - 08/13  115,31 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    09.09.2013  13.09.2013  25.9.2013 
11340382   LIVONEC, s. r. o.
Markušovská cesta 1, SNV
31730671  11340382  102,36 
vrátane DPH
  20130158  06.09.2013  11.09.2013  25.9.2013 
11340381   BELS, s. r. o.
Hradisko 1254, Smižany
36203637  pranie prádla  14,40 
vrátane DPH
  OV130004  05.09.2013  17.09.2013  25.9.2013 
11340379   Lazar consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
35740175  pauš. popl. 09/13   42,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01    04.09.2013  11.09.2013  25.9.2013 
11340378   Bečarik, s. r. o.
B. Němcovej 12
36600326  montáž žalúzií AB O53 S  51,60 
vrátane DPH
  20130152  02.09.2013  06.09.2013  25.9.2013 
11340377   KAMENCA - VÝŤAHY
Veľký Folkmár
10761985  mesačný paušál Gelnica  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    03.09.2013  06.09.2013  25.9.2013 
11340376   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dod. tepl. 08/13  402,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    03.09.2013  06.09.2013  25.9.2013 
11340375   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomašíkova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  11880,00 
bez DPH
Komisionárska zmluva    28.08.2013  18.09.2013  25.9.2013 
11340373   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  Medium na zaloh. dat  54,12 
vrátane DPH
  20130155  27.08.2013  30.08.2013  3.9.2013 
11340372   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., 07-08/13 G  448,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    26.08.2013  28.08.2013  3.9.2013 
11340371   LIVONEC, s. r. o.
Markušovská cesta 1
31730671  kontrola pož. vodovodov  68,04 
vrátane DPH
  20130153  26.08.2013  28.08.2013  3.9.2013 
11340370   Autoservis Majer, s. r. o.
Strojárenská 24, Gelnica
46491066  opr. mot. vozidla Octavia  627,89 
vrátane DPH
  20130130  18.08.2013  28.08.2013  3.9.2013 
11340369   LASER servis, spol. s r. o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renov. tonerov  189,60 
vrátane DPH
  20130154  21.08.2013  11.09.2013  25.9.2013 
11340367   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova8, Bratislava
35697270  Orange 08-09/13  566,51 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení ID 105DSP01    20.08.2013  28.08.2013  3.9.2013 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť