
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391344807 | Sroka Juraj , Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka | Cestovné náhrady | 65,01 vrátane DPH | v zmysle zákona o službách zamestnanosti | 14.10.2013 | 16.10.2013 | 13.11.2013 | ||
| 391340321 | Tirpák Peter - Gama-tronik Janka Kráľa 957/19, 09301 Vranov n/T | 35342358 | Výmena akumulátora do poplachového systému | 53,87 vrátane DPH | 90/2013 | 29.10.2013 | 30.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340322 | RIMI-Sekurity Bardejov, s.r.o. Duklianská 14, 08501 Bardejov | 31731643 | Oprava poplachového systému | 87,60 vrátane DPH | 91/2013 | 29.10.2013 | 31.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340319 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | Telefónne poplatky | 246,25 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby HVPS | 24.10.2013 | 31.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340318 | Vaňo Stanislav G.Svobodu 22, 08301 Sabinov | 40290221 | Revízia tlakových nádob | 218,00 vrátane DPH | 77/2013 | 24.10.2013 | 31.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340317 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | Dodávka vody | 407,15 vrátane DPH | Zmluva o dodávke vody | 24.10.2013 | 30.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340316 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | Nákup PHM | 768,24 vrátane DPH | Zmluva o palivových kartách | 23.10.2013 | 31.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340315 | BYTENERG spol. s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce | 31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 180,00 vrátane DPH | Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby | 18.10.2013 | 29.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340314 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | 36631124 | Poštovné - výplatný stroj | 17.74 vrátane DPH | v zmysle záručného a pozaručného servisu frankovací stroj | 18.10.2013 | 18.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340313 | MIKUMA, s.r.o. Varechovce 64, 09023 Havaj | 36766488 | Výmena ističa | 16,73 vrátane DPH | 89/2013 | 18.10.2013 | 30.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340312 | MIKUMA, s.r.o. Varechovce 64, 09023 Havaj | 36766488 | Elektroinštalačný materiál | 409,70 vrátane DPH | 84/2013 | 18.10.2013 | 30.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340311 | SALZER, s.r.o. Branisková 2, 040 01 Košice | 36590100 | Zdravotné výkony | 63,97 vrátane DPH | v zmysle zákona | 17.10.2013 | 31.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340310 | EVER VT s.r.o. Námestie slobody 2, 09301 Vranov n/T | 46248366 | Upratovacie a čistiace služby | 805,42 vrátane DPH | Zmluva o dielo č. 13/2011 | 16.10.2013 | 30.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340309 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 258, 817 62 Bratislava | 35763469 | Telefónne poplatky | 116,15 vrátane DPH | Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partener | 14.10.2013 | 28.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340308 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník | 36478326 | Výmena gumového odtlačku na pečiatke | 3,00 vrátane DPH | 74/2013 | 14.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340307 | Lemesanyi Ladislav, Ing.-KOPIA KE Bauerová 30, 04023 Košice | 40408507 | Oprava KS Aficio 1022 | 348,00 vrátane DPH | Zmluva o dielo č. 1/2013 | 86/2013 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | 
| 391340306 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava | 35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 14,81 vrátane DPH | Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340305 | PERFEKT, Ing. Ján Burák Hlavná 1649/51 | 33104182 | Hygienické potreby | 234,98 vrátane DPH | 88/2013 | 10.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340304 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | 36631124 | Poštovné úverované | 1011,05 vrátane DPH | V zmysle uveru poštovného | 10.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340303 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 35680202 | Telefónne poplatky | 107,76 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 6 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340302 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 6 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340301 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 6 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340300 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 6 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340299 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 6 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340298 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 258, 817 62 Bratislava | 35763469 | Telefónne poplatky | 15,10 vrátane DPH | Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partener | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | |
| 391340297 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | Nákup PHM | 576,21 vrátane DPH | Zmluva o palivových kartách | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 12.11.2013 | |
| 391340296 | IURA EDITION, spol. s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Brataislava | 31348262 | Aktualizácie ASPI | 1561,45 vrátane DPH | Zmluva č. 202/2004 | 08.10.2013 | 17.10.2013 | 12.11.2013 | |
| 391340294 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | Dodávka elektriny zaplatená preddavkovo | 1219,00 vrátane DPH | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 08.10.2013 | 30.10.2013 | 12.11.2013 | |
| 391340290 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Jedálne kupóny | 7128,00 vrátane DPH | Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 87/2013 | 01.10.2013 | 17.10.2013 | 12.11.2013 | 
| 391340289 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | Dodávka vody | 153,82 vrátane DPH | Zmluva č. 20-00030318 PO 2010 | 01.10.2013 | 30.10.2013 | 12.11.2013 | |
| 391344664 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Sov. hrdinov 639/115, 08901 Svidník | 35937874 | Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2012 | 1701,87 vrátane DPH | Výkaz nedoplatkov č. 1351315117 | 30.09.2013 | 04.10.2013 | 31.10.2013 | |
| 391344659 | Mesto Medzilaborce Mierova 326/4,06801 Medzilaborce | Daň z nehnuteľnosti za rok 2013 - IV.splátka | 111,10 vrátane DPH | Rozhodnutie č. 2310115261 | 1.10.2013 | 04.10.2013 | 31.10.2013 | ||
| 391344658 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bartislava | Ochrana objektov | 3,98 vrátane DPH | Zmluva č. 132132006 o poskytovaní služby ochrany objektu zo dňa 8.3.2006 a Dodatku č. 4 | 01.10.2013 | 04.10.2013 | 31.10.2013 | ||
| 391340293 | Leško František, Ing.-UNIVERSUM Kukučínová 2, 09101 Stropkov | 17217768 | Prehliadka elektroinštalácie plynovej kotolne Prehliadka a skúška regulačnej stanice plynu | 507,36 vrátane DPH | 78/2013 | 08.10.2013 | 14.10.2013 | 16.10.2013 | |
| 391340292 | Gula Peter Gen. Svobodu 691/15, Svidník | 35244429 | Revízia PHP a PH | 280,84 vrátane DPH | 79/2013 | 03..10.2013 | 14.10.2013 | 16.10.2013 | |
| 391340291 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Moldavská 12, 040 11 Košice | 35815256 | Dodávka plynu | 3211,00 vrátane DPH | Zmluva o dodávke plynu | 02.10.2013 | 14.10.2013 | 16.10.2013 | |
| 391340288 | MIKUMA, s.r.o. Varechovce 64, 09023 Havaj | 36766488 | Revízia bleskovodu na budovách ÚPSVaR | 543,26 vrátane DPH | 80/2013 | 01.10.2013 | 14.10.2013 | 16.10.2013 | |
| 391340287 | MIKUMA, s.r.o. Varechovce 64, 09023 Havaj | 36766488 | Oprava svetla | 48,29 vrátane DPH | 83/2013 | 01.10.2013 | 14.10.2013 | 16.10.2013 | |
| 391340286 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen | 31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 1971,12 vrátane DPH | Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb | 72/2013 | 23.09.2013 | 30.09.2013 | 16.10.2013 | 
| 391340285 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen | 31628605 | Nákup kancelárskeho papiera | 1255,98 vrátane DPH | Rámcova dohoda o kúpe xerografického papiera | 73/2013 | 23.09.2013 | 30.09.2013 | 16.10.2013 |