Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 230,56 vrátane DPH |
174/2006 | 1.7.2013 | 17.07.2013 | 1.8.2013 | |
259 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 169,13 vrátane DPH |
174/2006 | 25.6.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
249 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 72,31 vrátane DPH |
80-000061280PO2012 | 14.6.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
213 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 63,65 vrátane DPH |
80-000061280PO2012 | 30.5.2013 | 1.7.2013 | ||
201 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 1332,16 vrátane DPH |
80-000061280PO2012 | 23.5.2013 | 05.06.2013 | 1.7.2013 | |
9116300006 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vodné a stočné | 402,37 vrátane DPH |
88 z 1.1.2003 | 3.5.2013 | 17.05.2013 | 3.6.2013 | |
VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 200,78 vrátane DPH |
80-000061280PO2012 | 3.4.2013 | 12.04.2013 | 6.5.2013 | ||
2117085607 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 98,52 vrátane DPH |
80-000061280PO2012 | 27.03.2013 | 12.04.2013 | 6.5.2013 | |
2116992898 | VVS as Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 75,42 vrátane DPH |
80-000061280PO2012 | 18.3.2013 | 27.03.2013 | 2.4.2013 | |
2116980520 | VVS as Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 159,72 vrátane DPH |
80-000061280PO2012 | 27.2.2013 | 15.03.2013 | 2.4.2013 | |
2116774119 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné | 266,11 vrátane DPH |
80-000061280PO2012 | 11.1.2013 | 30.01.2013 | 4.2.2013 | |
2000007542 | VVS as Košice |
36570460 | vodná a stočné | 168,66 vrátane DPH |
80-000061280PO2012 | 28.3.2013 | 12.04.2013 | 6.5.2013 | |
516 | Bytový podnik TV s.r.o. Trebišov |
36175706 | uverejnenie oznamu v infokanáli TKR | 55 vrátane DPH |
128/2013 | 29.11.2013 | 04.12.2013 | 9.1.2014 | |
523 | LUX-KOŠICE, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1134,76 vrátane DPH |
č.1-7-2013 | 3.12.2013 | 09.12.2013 | 9.1.2014 | |
471 | LUX-KOŠICE, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1134,76 vrátane DPH |
č.1-7-2013 | 5.11.2013 | 07.11.2013 | 9.12.2013 | |
416 | LUX-KOŠICE, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1134,76 vrátane DPH |
č.1-7-2013 | 2.10.2013 | 04.10.2013 | 6.11.2013 | |
370 | LUX-KOŠICE, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1134,76 vrátane DPH |
č.1-7-2013 | 3.9.2013 | 09.09.2013 | 2.10.2013 | |
336 | LUX-KOŠICE, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1274,11 vrátane DPH |
č.1-1-2013 | 5.8.2013 | 09.08.2013 | 3.9.2013 | |
276 | LUX-KOŠICE, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1274,11 vrátane DPH |
č.1-1-2013 | 2.7.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
221 | LUX-KOŠICE, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1274,11 vrátane DPH |
č.1-1-2013 | 4.6.2013 | 10.06.2013 | 1.7.2013 | |
120130253 | LUX-KOŠICE, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1274,11 vrátane DPH |
č.1-1-2013 | 6.5.2013 | 10.05.2013 | 4.6.2013 | |
120130187 | LUX-KOŠICE, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1274,11 vrátane DPH |
č.1-1-2013 | 28.3.2013 | 04.04.2013 | 6.5.2013 | |
120130121 | LUX-KOŠICE, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1274,11 vrátane DPH |
č.1-1-2013 | 5.3.2013 | 11.03.2013 | 2.4.2013 | |
120130057 | LUX-KOŠICE, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1274,11 vrátane DPH |
č.1-1-2013 | 4.2.2013 | 07.02.2013 | 4.3.2013 | |
1121235064 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | udržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 14.12.2012 | 09.01.2013 | 4.2.2013 | |
329 | IKARO s.r.o. Prešov |
31656554 | údržba kopírky | 60 vrátane DPH |
78/2013 | 1.8.2013 | 06.08.2013 | 3.9.2013 | |
434 | IKARO s.r.o. Prešov |
31656554 | údržba a servis kopírovacieho stroja | 288 vrátane DPH |
104/2013 | 10.10.2013 | 17.10.2013 | 6.11.2013 | |
406 | IKARO Trebišov |
31656554 | údržba a servis - kopírovacie stroje | 612 vrátane DPH |
95/2013 | 27.10.2013 | 03.10.2013 | 6.11.2013 | |
520 | VLM Auto s.r.o. Michalovce |
36574333 | údržba a servis | 712,70 vrátane DPH |
142/2013 | 2.12.2013 | 03.12.2013 | 9.1.2014 | |
458 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exxekúcie | 45,77 vrátane DPH |
233/1995 | 25.10.2013 | 30.10.2013 | 6.11.2013 | |
445 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exxekúcie | 46,91 vrátane DPH |
233/1995 | 14.10.2013 | 23.10.2013 | 6.11.2013 | |
19111 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | Trovy exekúcie. | 54,11 vrátane DPH |
233/1995 | 15.1.2013 | 20.01.2013 | 4.2.2013 | |
581 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 71,71 vrátane DPH |
233/1995 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 9.1.2014 | |
580 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 45,83 vrátane DPH |
233/1995 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 9.1.2014 | |
579 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,85 vrátane DPH |
233/1995 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 9.1.2014 | |
578 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 45,47 vrátane DPH |
233/1995 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 9.1.2014 | |
569 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 114,86 vrátane DPH |
233/1995 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | 9.1.2014 | |
561 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,27 vrátane DPH |
233/1995 | 17.12.2013 | 23.12.2013 | 9.1.2014 | |
560 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 51,53 vrátane DPH |
233/1995 | 17.12.2013 | 23.12.2013 | 9.1.2014 | |
559 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 21,25 vrátane DPH |
233/1995 | 17.12.2013 | 23.12.2013 | 9.1.2014 |