
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | SWAN, a.s. Bratislava  | 
						35680202 | DSL back | 929,71  vrátane DPH  | 
						46-DSL | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 299 | SPP, a.s. Košice  | 
						458  vrátane DPH  | 
						5100025968 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 1.8.2013 | |||
| 298 | PERGAMON s.r.o. Bratislava  | 
						31327681 | nákup tonerov | 2478,14  vrátane DPH  | 
						67/2013 | 9.7.2013 | 17.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 297 | SL POŠTA Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštovné | 4858  vrátane DPH  | 
						70/2007/RPC MI | 9.7.2013 | 17.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 296 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava  | 
						35763469 | volania | 205,72  vrátane DPH  | 
						1149606603 | 9.7.2013 | 17.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 295 | MEDIPED s.r.o. Veľký Kamenec  | 
						36589578 | zdravotné výkony | 13,94  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 2.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 294 | MUDr. Gorel Jakub Slanec  | 
						31263569 | zdravotné výkony | 6,97  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 4.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 293 | VSE Trebišov  | 
						36211222 | elektrina | 119,29  vrátane DPH  | 
						2290040459 | 9.7.2013 | 1.8.2013 | ||
| 290 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie | 51,44  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 8.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 289 | AUMO autoservis Trebišov  | 
						36183113 | prezutie pnematík | 17,59  vrátane DPH  | 
						70/2013 | 8.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 288 | Kstovčík Ľubomír KOSTOVČíIK Trebišov  | 
						37538471 | kontrola a čistenie komínov | 103,43  vrátane DPH  | 
						62/2013 | 8.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 287 | Jakub Ladislav Vojany  | 
						vývoz odpadových vôd | 90  vrátane DPH  | 
						64/2013 | 8.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | ||
| 286 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 12654  vrátane DPH  | 
						7/2013 | 3.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 284 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie | 54,96  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 3.7.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 283 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie | 55,03  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 3.7.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 282 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie | 49,86  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 3.7.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 281 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie | 46,04  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 3.7.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 280 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie | 8,66  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 3.7.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 279 | PERGAMON s.r.o. Bratislava  | 
						31327681 | nákup - toner canon FX-10 | 519,90  vrátane DPH  | 
						68/2013 | 3.7.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 278 | Stanislav Andreji TOPTLAČ Trebišov  | 
						46856048 | gumičky do pečiatky | 18,20  vrátane DPH  | 
						65/2013 | 3.7.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 277 | XEPAP s.r.o. Zvolen  | 
						31628605 | kopírovací papier | 463,99  vrátane DPH  | 
						66/2013 | 2.7.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 276 | LUX-KOŠICE, s.r.o. Košice  | 
						36579769 | upratovacie práce | 1274,11  vrátane DPH  | 
						č.1-1-2013 | 2.7.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 275 | VVS as Košice  | 
						36570460 | vodné a stočné | 56,59  vrátane DPH  | 
						174/2006 | 1.7.2013 | 17.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 274 | VVS as Košice  | 
						36570460 | vodné a stočné | 230,56  vrátane DPH  | 
						174/2006 | 1.7.2013 | 17.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 273 | Mesto Sečovce Sečovce  | 
						00331899 | nájom za nebytové priestory | 1134,46  vrátane DPH  | 
						171/2004 | 1.7.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 272 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie | 55,43  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 1.7.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 271 | Orange Slovensko, a.s. Trebišov  | 
						35697270 | paušál | 327,43  vrátane DPH  | 
						0104218730 | 1.7.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 270 | MUDr. Gorel Jakub Slanec  | 
						31263569 | zdravotné výkony | 6,97  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 24.6.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 269 | FAL s.r.o. Michaľany  | 
						44122969 | zdravotné výkony | 34,85  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 26.6.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 268 | VSE Košice  | 
						36211222 | elektrika - dodávka a distribúcia | 1674  vrátane DPH  | 
						2280024315 | 28.6.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 267 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie | 48,70  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 26.6.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 266 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie | 48,59  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 26.6.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 265 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie | 52,24  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 26.6.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 264 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov  | 
						35512822 | trovy exekúcie | 60,55  vrátane DPH  | 
						233/1995 | 26.6.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 263 | Tibor Nagy pneuservis Kráľovský Chlmec  | 
						17270651 | výmena pneumatík na služ. vozidle | 16  vrátane DPH  | 
						41/2013 | 24.6.2013 | 03.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 259 | VVS as Košice  | 
						36570460 | vodné a stočné | 169,13  vrátane DPH  | 
						174/2006 | 25.6.2013 | 10.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 249 | VVS as Košice  | 
						36570460 | vodné a stočné | 72,31  vrátane DPH  | 
						80-000061280PO2012 | 14.6.2013 | 04.07.2013 | 1.8.2013 | |
| 267 | Pneupex s.r.o. Svidník  | 
						35936495 | nákup pneumatík | 211,18  vrátane DPH  | 
						61/2013 | 24.6.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 261 | Železničné zdravotníctvo Košice, sro Košice  | 
						36582433 | zdravotné výkony | 13,94  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 14.6.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
| 260 | PERGAMON s.r.o. Bratislava  | 
						31327681 | nákup tonerov | 1546,62  vrátane DPH  | 
						60/20013 | 24.6.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 |