Faktúry 2013 (ÚPSVR Veľký Krtíš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340062   Jozef Šaranko STEAM
Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš
33252459  Rekonštrukcia CO krytov  19936,39 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2012    19.2.2013  26.03.2013  3.4.2013 
11340283   FALCO GROUP, s.r.o.
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
36688509  Strážne služby  2845,44 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2012    4.9.2013  09.09.2013  17.9.2013 
11340271   FALCO GROUP, s.r.o.
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
36688509  Strážne služby  2870,40 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2012    13.8.2013  19.08.2013  17.9.2013 
11340218   FALCO GROUP, s.r.o.
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
36688509  Strážna služba  2745,60 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2012    4.7.2013  15.07.2013  12.8.2013 
11340190   FALCO GROUP, s.r.o.
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
36688509  Strážne služby  2845,44 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2012    6.6.2013  11.06.2013  18.7.2013 
11340164   FALCO GROUP, s.r.o.
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
36688509  Strážne služby  2770,56 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2012    7.5.2013  14.05.2013  7.6.2013 
11340117   FALCO GROUP, s.r.o.
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
36688509  Strážne služby  2820,48 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2012    5.4.2013  12.04.2013  24.5.2013 
11340075   FALCO GROUP, s.r.o.
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
36688509  Strážne služby 2/2013  2595,84 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2012    5.3.2013  08.03.2013  8.4.2013 
11340032   ART FALCO - M.Šiko
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
37893891  Strážne služby 1/2013  1723,39 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2012    5.2.2013  11.02.2013  22.2.2013 
11340130   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Náplň do frankovacieho stroja  189,60 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2012    10.4.2013  18.04.2013  5.6.2013 
11340093   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava na zásielky - dobropis  55,86 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2012    18.3.2013  18.03.2013  15.5.2013 
11340193   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  Vodné, stočné  1185,86 
vrátane DPH
Zmluva č.19/2006    7.6.2013  14.06.2013  18.7.2013 
11340080   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  Vodné, stočné  1093,13 
vrátane DPH
Zmluva č.19/2006    7.3.2013  14.03.2013  13.5.2013 
11340214   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky, internet  334,93 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2012    28.6.2013  03.07.2013  12.8.2013 
11340015   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Prijatý preddavok a 4,0% zľavu kreditov (frankovací stroj)  400,00 
vrátane DPH
Zmluva č.20    14.1.2013  16.01.2013  18.2.2013 
11340014   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodané tepla a TÚV 12/2012  6152,22 
vrátane DPH
Zmluva č.20    14.1.2013  17.01.2013  18.2.2013 
11340302   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  1763,14 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    12.9.2013  17.09.2013  2.10.2013 
11340262   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  1763,14 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    12.8.2013  15.08.2013  12.9.2013 
11340229   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  1763,14 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    17.7.2013  22.07.2013  14.8.2013 
11340203   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  1763,14 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    12.6.2013  14.06.2013  8.8.2013 
11340176   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla  3052,80 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    13.5.2013  17.05.2013  10.6.2013 
11340127   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla  4830,91 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    15.4.2013  18.04.2013  5.6.2013 
11340089   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla   5217,76 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    12.3.2013  15.03.2013  14.5.2013 
11340076   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  2218,49 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    5.3.2013  08.03.2013  13.5.2013 
11340061   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  6215,03 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    15.2.2013  20.02.2013  3.4.2013 
11340185   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky  6480,00 
vrátane DPH
Zmluva č.21/2012    31.5.2013  06.06.2013  11.7.2013 
11340111   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky  6408,00 
vrátane DPH
Zmluva č.21/2012    28.3.2013  05.04.2013  24.5.2013 
11340072   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky 2/2013  5976,00 
vrátane DPH
Zmluva č.21/2012    28.2.2013  07.03.2013  4.4.2013 
11340027   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky 1/2013  7776,00 
vrátane DPH
Zmluva č.21/2012    31.1.2013  05.02.2013  19.2.2013 
11340019   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Vyúčtovanie elektriny - nedoplatok  122,22 
vrátane DPH
Zmluva č.23    14.1.2013  17.01.2013  18.2.2013 
11340018   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Vyúčtovanie elektriny - preplatok  1501,02 
vrátane DPH
Zmluva č.23    14.1.2013  15.01.2013  18.2.2013 
11340017   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Vyúčtovanie elektriny - preplatok  2417,30 
vrátane DPH
Zmluva č.23    14.1.2013  15.01.2013  18.2.2013 
11340045   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné 1/2013  210,94 
vrátane DPH
Zmluva č.37    8.2.2013  13.02.2013  22.2.2013 
11340043   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekominikačné služby LAN 1/2013  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č.37    7.2.2013  13.02.2013  22.2.2013 
11340042   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Prenájom IP telefónov  842,34 
vrátane DPH
Zmluva č.37    7.2.2013  13.02.2013  22.2.2013 
11340041   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekominikačné služby MPLS 1/2013  1155,53 
vrátane DPH
Zmluva č.37    7.2.2013  13.02.2013  22.2.2013 
11340040   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekominikačné služby DSL back up 1/2013  132,82 
vrátane DPH
Zmluva č.37    7.2.2013  13.02.2013  22.2.2013 
11340009   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné 12/2012  126,68 
vrátane DPH
Zmluva č.37    9.1.2013  15.01.2013  18.2.2013 
11340299   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné  198,65 
vrátane DPH
Zmluva č.37/2008    10.9.2013  16.09.2013  2.10.2013 
11340298   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby LAN  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č.37/2008    10.9.2013  16.09.2013  2.10.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Veľký Krtíš

Tlačiť