
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340062 | Jozef Šaranko STEAM Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš  | 
						33252459 | Rekonštrukcia CO krytov | 19936,39  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.15/2012 | 19.2.2013 | 26.03.2013 | 3.4.2013 | |
| 11340283 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce  | 
						36688509 | Strážne služby | 2845,44  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.16/2012 | 4.9.2013 | 09.09.2013 | 17.9.2013 | |
| 11340271 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce  | 
						36688509 | Strážne služby | 2870,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.16/2012 | 13.8.2013 | 19.08.2013 | 17.9.2013 | |
| 11340218 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce  | 
						36688509 | Strážna služba | 2745,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.16/2012 | 4.7.2013 | 15.07.2013 | 12.8.2013 | |
| 11340190 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce  | 
						36688509 | Strážne služby | 2845,44  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.16/2012 | 6.6.2013 | 11.06.2013 | 18.7.2013 | |
| 11340164 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce  | 
						36688509 | Strážne služby | 2770,56  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.16/2012 | 7.5.2013 | 14.05.2013 | 7.6.2013 | |
| 11340117 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce  | 
						36688509 | Strážne služby | 2820,48  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.16/2012 | 5.4.2013 | 12.04.2013 | 24.5.2013 | |
| 11340075 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce  | 
						36688509 | Strážne služby 2/2013 | 2595,84  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.16/2012 | 5.3.2013 | 08.03.2013 | 8.4.2013 | |
| 11340032 | ART FALCO - M.Šiko Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce  | 
						37893891 | Strážne služby 1/2013 | 1723,39  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.16/2012 | 5.2.2013 | 11.02.2013 | 22.2.2013 | |
| 11340130 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina  | 
						31611630 | Náplň do frankovacieho stroja | 189,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.18/2012 | 10.4.2013 | 18.04.2013 | 5.6.2013 | |
| 11340093 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Zľava na zásielky - dobropis | 55,86  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.18/2012 | 18.3.2013 | 18.03.2013 | 15.5.2013 | |
| 11340193 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica  | 
						36644030 | Vodné, stočné | 1185,86  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.19/2006 | 7.6.2013 | 14.06.2013 | 18.7.2013 | |
| 11340080 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica  | 
						36644030 | Vodné, stočné | 1093,13  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.19/2006 | 7.3.2013 | 14.03.2013 | 13.5.2013 | |
| 11340214 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Telefónne poplatky, internet | 334,93  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.2/2012 | 28.6.2013 | 03.07.2013 | 12.8.2013 | |
| 11340015 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Prijatý preddavok a 4,0% zľavu kreditov (frankovací stroj) | 400,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.20 | 14.1.2013 | 16.01.2013 | 18.2.2013 | |
| 11340014 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš  | 
						36045403 | Dodané tepla a TÚV 12/2012 | 6152,22  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.20 | 14.1.2013 | 17.01.2013 | 18.2.2013 | |
| 11340302 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš  | 
						36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 1763,14  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.20/2004 | 12.9.2013 | 17.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 11340262 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš  | 
						36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 1763,14  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.20/2004 | 12.8.2013 | 15.08.2013 | 12.9.2013 | |
| 11340229 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš  | 
						36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 1763,14  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.20/2004 | 17.7.2013 | 22.07.2013 | 14.8.2013 | |
| 11340203 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš  | 
						36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 1763,14  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.20/2004 | 12.6.2013 | 14.06.2013 | 8.8.2013 | |
| 11340176 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš  | 
						36045403 | Dodávka tepla | 3052,80  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.20/2004 | 13.5.2013 | 17.05.2013 | 10.6.2013 | |
| 11340127 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš  | 
						36045403 | Dodávka tepla | 4830,91  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.20/2004 | 15.4.2013 | 18.04.2013 | 5.6.2013 | |
| 11340089 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš  | 
						36045403 | Dodávka tepla | 5217,76  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.20/2004 | 12.3.2013 | 15.03.2013 | 14.5.2013 | |
| 11340076 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš  | 
						36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 2218,49  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.20/2004 | 5.3.2013 | 08.03.2013 | 13.5.2013 | |
| 11340061 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš  | 
						36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 6215,03  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.20/2004 | 15.2.2013 | 20.02.2013 | 3.4.2013 | |
| 11340185 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | Stravné lístky | 6480,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.21/2012 | 31.5.2013 | 06.06.2013 | 11.7.2013 | |
| 11340111 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | Stravné lístky | 6408,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.21/2012 | 28.3.2013 | 05.04.2013 | 24.5.2013 | |
| 11340072 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | Stravné lístky 2/2013 | 5976,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.21/2012 | 28.2.2013 | 07.03.2013 | 4.4.2013 | |
| 11340027 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | Stravné lístky 1/2013 | 7776,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.21/2012 | 31.1.2013 | 05.02.2013 | 19.2.2013 | |
| 11340019 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  | 
						36403008 | Vyúčtovanie elektriny - nedoplatok | 122,22  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.23 | 14.1.2013 | 17.01.2013 | 18.2.2013 | |
| 11340018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  | 
						36403008 | Vyúčtovanie elektriny - preplatok | 1501,02  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.23 | 14.1.2013 | 15.01.2013 | 18.2.2013 | |
| 11340017 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  | 
						36403008 | Vyúčtovanie elektriny - preplatok | 2417,30  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.23 | 14.1.2013 | 15.01.2013 | 18.2.2013 | |
| 11340045 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Hovorné 1/2013 | 210,94  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.37 | 8.2.2013 | 13.02.2013 | 22.2.2013 | |
| 11340043 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Telekominikačné služby LAN 1/2013 | 601,34  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.37 | 7.2.2013 | 13.02.2013 | 22.2.2013 | |
| 11340042 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Prenájom IP telefónov | 842,34  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.37 | 7.2.2013 | 13.02.2013 | 22.2.2013 | |
| 11340041 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Telekominikačné služby MPLS 1/2013 | 1155,53  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.37 | 7.2.2013 | 13.02.2013 | 22.2.2013 | |
| 11340040 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Telekominikačné služby DSL back up 1/2013 | 132,82  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.37 | 7.2.2013 | 13.02.2013 | 22.2.2013 | |
| 11340009 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Hovorné 12/2012 | 126,68  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.37 | 9.1.2013 | 15.01.2013 | 18.2.2013 | |
| 11340299 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Hovorné | 198,65  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.37/2008 | 10.9.2013 | 16.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 11340298 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Telekomunikačné služby LAN | 601,34  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.37/2008 | 10.9.2013 | 16.09.2013 | 2.10.2013 |