Faktúry 2013 (ÚPSVR Veľký Krtíš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340001   AJFA + AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
31602436  "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - predplatné na rok 2013  49,50 
vrátane DPH
    3.1.2013  09.01.2013 
11340028   AJFA + AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
31602436  "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1-4/2013  49,50 
vrátane DPH
    31.1.2013  04.02.2013 
11340374   Spojená škola M.Kameň
Jarmočná 1 M. Kameň
37956248  Aktivita - Burza informácií  700,00 
vrátane DPH
  64/2013  5.12.2013  09.12.2013 
113403371   Mestské kultúrne stredisko VK
Nám. A. H. Škultétyho V.Krtíš
00363235  Aktivita - Burza informácií  300,00 
vrátane DPH
  111300071  5.12. 2013  9.12. 2013 
11340144   Lekáreň MILKA
Zdravotnícka, 991 06 Želovce
00627551  Antibakteriálny gél  675,00 
vrátane DPH
  54/2013  23.4.2013  09.05.2013 
11340364   Pavlov Ján
Stredné Plachtince 91, 991 24 Dolné Plachtince
00000404  BZOP a PO  99,00 
vrátane DPH
  461/2013  2.12.2013  04.12.2013 
11340336   Ján Pavlov
Stredné Plachtince 91, 991 24 Dolné Plachtince
00000404  BZOP PO  99 
vrátane DPH
  427/2013  4.11.2013  06.11.2013 
11340057   DIGITAL VISIONS spol. s r.o.
Kladnianska 60, 821 05 Bratislava
31343180  Časopis PC REVUE PLUS  29,90 
vrátane DPH
    12.2.2013  14.02.2013 
11340250   Lekáreň u Čierneho orla s.r.o.
Nemocničná 1150, 990 01 Veľký Krtíš
36012891  Dezinfekčné prostriedky  30,00 
vrátane DPH
    1.8.2013  06.08.2013 
11340324   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9 B.Bystrica
36631124  dodaj zásielok , PO BOX  4,50 
vrátane DPH
  9000704936  10.10.2013  16.10.2013 
11340014   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodané tepla a TÚV 12/2012  6152,22 
vrátane DPH
Zmluva č.20    14.1.2013  17.01.2013 
11340013   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie pečiatok  45,00 
vrátane DPH
  2/2013  11.1.2013  15.01.2013 
11340141   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkového štočku  8,00 
vrátane DPH
  58/2013  18.4.2013  22.04.2013 
11340074   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkových podušiek  42,48 
vrátane DPH
  17/2013  5.3.2013  08.03.2013 
11340219   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkových štočkov a podušiek  29,99 
vrátane DPH
    10.7.2013  17.07.2013 
11340195   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkových štočkov a podušiek  59,99 
vrátane DPH
  72/2012  7.6.2013  14.06.2013 
11340048   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkových štočkov a podušiek  19,99 
vrátane DPH
  13/2013  8.2.2013  13.02.2013 
11340176   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla  3052,80 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    13.5.2013  17.05.2013 
11340127   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla  4830,91 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    15.4.2013  18.04.2013 
11340089   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla   5217,76 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    12.3.2013  15.03.2013 
11340302   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  1763,14 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    12.9.2013  17.09.2013 
11340262   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  1763,14 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    12.8.2013  15.08.2013 
11340229   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  1763,14 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    17.7.2013  22.07.2013 
11340203   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  1763,14 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    12.6.2013  14.06.2013 
11340076   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  2218,49 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    5.3.2013  08.03.2013 
11340061   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  6215,03 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    15.2.2013  20.02.2013 
11340325   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9
36045403  Dodávka tepla TÚV  1920,17 
vrátane DPH
  510135849  14.10.2013  18.10.2013 
11340408   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL Back Up  132,82 
vrátane DPH
  1131240552  23.12.2013  30.12.2013 
11340162   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Epi kredity  32,83 
vrátane DPH
    7.5.2013  10.05.2013 
11340314   Falco Group s.r.o.
Zvolenská cesta 45 Pliešovce
36688509  Faktúra za strážne služby - mesiac september 2013  2770,56 
vrátane DPH
  20130710  4.10.2013  11.10.2013 
11340315   MUDr. Turayová Marta
Krtíšska 6, Bušince
31913270  Faktúra za zdravotné výkony na účely soc. pomoci za obdobie od 1.1.2013 do 30.6.2013  104,55 
vrátane DPH
  2013/27  7.10.2013  11.10.2013 
11340251   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Farba do frankovacieho stroja  189,60 
vrátane DPH
    30.7.2013  06.08.2013 
11340381   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Fólia laminovacia  164,16 
vrátane DPH
  1301107094  11.12.2013  13.12.2013 
11340234   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Frankovací stroj - kredity  15000,00 
vrátane DPH
Zmluva č.11/2010    18.7.2013  18.07.2013 
11340217   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Frankovací stroj - kredity  15000,00 
vrátane DPH
Zmluva č.11/2010    1.7.2013  02.07.2013 
11340299   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné  198,65 
vrátane DPH
Zmluva č.37/2008    10.9.2013  16.09.2013 
11340269   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné  210,49 
vrátane DPH
Zmluva č.37/2008    9.8.2013  15.08.2013 
11340168   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné   213,95 
vrátane DPH
Zmluva č.37/2008    14.5.2013  17.05.2013 
11340136   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné  208,31 
vrátane DPH
Zmluva č.37/2008    10.4.2013  18.04.2013 
11340085   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné   189,71 
vrátane DPH
Zmluva č.37/2008    8.3.2013  14.03.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Veľký Krtíš

Tlačiť