
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440725 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny a odplata | 8515,64  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 11/2014PBB | 188/2014 | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 5.1.2015 | 
| 11440650 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny vrátane odplaty | 2783,60  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda | 175/2014 | 6.11.2014 | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 
| 11440446 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 30600  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD, Dodatok č. 1,2 | 24.7.2014 | 12.08.2014 | 21.8.2014 | |
| 11440428 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 216  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD, Dodatok č. 1 | 107/2014 | 15.7.2014 | 18.07.2014 | 21.8.2014 | 
| 11440386 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 9576  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD, Dodatok č. 1 | 098/2014 | 3.7.2014 | 08.07.2014 | 30.7.2014 | 
| 11440369 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 144  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD, Dodatok č. 1 | 94/2014 | 25.6.2014 | 03.07.2014 | 30.7.2014 | 
| 11440355 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 144  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD, Dodatok č. 1 | 093/2014 | 20.6.2014 | 26.06.2014 | 8.7.2014 | 
| 11440308 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 7704  bez DPH  | 
						Zmluva o pristúpení k RD, Dodatok č. 1 | 74/2014 | 4.6.2014 | 11.06.2014 | 23.6.2014 | 
| 11440256 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 6624  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD, Dodatok č. 1 | 053/2014 | 6.5.2014 | 12.05.2014 | 29.5.2014 | 
| 11440227 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 180  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD, Dodatok č. 1, Dodatok č. 2 | 052/2014 | 14.4.2014 | 22.04.2014 | 9.5.2014 | 
| 11440200 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 6624  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD, Dodatok č. 1 | 046/2014 | 4.4.2014 | 09.04.2014 | 25.4.2014 | 
| 11440136 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 7272  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD, Dodatok č. 1 | 032/2014 | 5.3.2014 | 11.03.2014 | 18.3.2014 | 
| 11440075 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 6912  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD, Dodatok č.1 | 017/2014 | 5.2.2014 | 11.02.2014 | 20.2.2014 | 
| 11440004 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 8280  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD, Dodatok č. 1 | 1/2014 | 7.1.2014 | 09.01.2014 | 28.1.2014 | 
| 11440562 | GO travel Slovakia s.r.o. Moskovská 15,811 08 Bratislava  | 
						31380123 | letenka Viedeň-Kodaň a späť | 203  bez DPH  | 
						145/2014 | 29.9.2014 | 02.10.2014 | 9.10.2014 | |
| 11440617 | HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. Námestie SNP 15, 811 06 Bratislava  | 
						31371981 | letenka Viedeň-Rím-Turín a späť, ubytovanie autobusový lístok | 490,08  vrátane DPH  | 
						159/2014 | 16.10.2014 | 21.10.2014 | 20.11.2014 | |
| 11440798 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Šustekova 8, 851 04 Bratislava  | 
						31356958 | vyúčtovanie predplatného - odborná literatúra "Psychologie dnes" 1/2015-12/2015 | 0  vrátane DPH  | 
						31.12.2014 | 8.1.2015 | |||
| 11440782 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2  | 
						31348262 | poplatok-licencia programu ASPI | 49,57  vrátane DPH  | 
						Zmluva 020/2004 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 11440781 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2  | 
						31348262 | poplatok program ASPI | 298,80  vrátane DPH  | 
						Zmluva 020/2004 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 11440409 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava  | 
						31348262 | aktualizácia programu ASPI za rok 2014 | 1330,70  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo Z-020/2004 | 10.7.2014 | 18.07.2014 | 30.7.2014 | |
| 11440726 | SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a.s. Panónska cesa 9, 852 32 Bratislava 5  | 
						31347291 | uverejnenie inzercie | 144  vrátane DPH  | 
						190/2014 | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 11440681 | Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava  | 
						31333320 | dodávka a montáž dopravného značenia | 241,44  vrátane DPH  | 
						167/2014 | 24.11.2014 | 02.12.2014 | 11.12.2014 | |
| 11440790 | PERGAMON spol s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3  | 
						31327681 | tonery | 585,71  vrátane DPH  | 
						204/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 11440694 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3  | 
						31327681 | toner | 43,42  vrátane DPH  | 
						185/2014 | 26.11.2014 | 09.12.2014 | 11.12.2014 | |
| 11440639 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava  | 
						31327681 | tonery | 89,37  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda | 170/2014 | 31.10.2014 | 07.11.2014 | 21.11.2014 | 
| 11440548 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3  | 
						31327681 | toner | 47,04  vrátane DPH  | 
						142/2014 | 22.9.2014 | 30.09.2014 | 8.10.2014 | |
| 11440547 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3  | 
						31327681 | toner | 18,68  vrátane DPH  | 
						140/2014 | 22.9.2014 | 30.09.2014 | 8.10.2014 | |
| 11440361 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava  | 
						31327681 | toner 4 ks | 362,48  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD | 082/2014 | 23.6.2014 | 03.07.2014 | 23.7.2014 | 
| 11440360 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3  | 
						31327681 | toner | 43,42  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda | 087/2014 | 23.6.2014 | 24.06.2014 | 8.7.2014 | 
| 11440128 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3  | 
						31327681 | tonery | 88,82  vrátane DPH  | 
						026/2014 | 28.2.2014 | 06.03.2014 | 18.3.2014 | |
| 11440700 | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 58/29, 960 01 Zvolen  | 
						30845572 | vodné, stočné, zrážkové vody za obdobie od 1.1.2013-31.12.2013, odberné miesto ul. ČSA č. 7, Banská Bystrica | 837,38  vrátane DPH  | 
						Dohoda č. SPO ZV-11-2/2012-VL | 1.12.2014 | 09.12.2014 | 11.12.2014 | |
| 11440699 | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 58/29, 960 01 Zvolen  | 
						30845572 | vodné, stočné, zrážkové vody za obdobie od 1.1.2014-30.6.2014, odberné miesto ul. ČSA č. 7, Banská Bystrica | 484,85  vrátane DPH  | 
						Dohoda č. SPO ZV-11-2/2012-VL | 1.12.2014 | 09.12.2014 | 11.12.2014 | |
| 11440698 | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 58/29, 960 01 Zvolen  | 
						30845572 | poplatok za komunálny odpad | 915,20  bez DPH  | 
						Dohoda č. SPO ZV-11-2/2012-VL | 1.12.2014 | 09.12.2014 | 11.12.2014 | |
| 11440621 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen  | 
						30845572 | elektrická energia za mesiace január až jún 2014 | 1719,25  bez DPH  | 
						SPO ZV-11-2/2012-VL | 17.10.2014 | 23.10.2014 | 20.11.2014 | |
| 11440442 | MINISTERSTVO OBRANY SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen | 
						30845572 | poskytnutie odberu tepla za obdobie I.polrok 2014, odberné miesto: ul. ČSA č. 7, 974 01 Banská Bystrica | 3897,48  bez DPH  | 
						Dohoda č. SPOZV-11-2/2012-VL | 22.7.2014 | 25.07.2014 | 21.8.2014 | |
| 11440187 | Ministerstvo obrany SR, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen  | 
						30845572 | elektrická energia | 1615,70  bez DPH  | 
						Dohoda č. SPO ZV-11-2/2012-VL | 1.4.2014 | 08.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 11440071 | MINISTERSTVO OBRANY SR Agentúra správy majetku Bratislava Stredisko prevádzky objektov ZVOLEN Zvolen  | 
						30845572 | náklady za poskytnuté teplo za II. polrok 2013 v budove na ul. ČSA č. 7, Banská Bystrica | 3356,04  bez DPH  | 
						Dohoda č. SPO ZV-11-2/2012-VL | 4.2.2014 | 17.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 11440684 | Horehronské medicínske centrum Orlová 625, 976 69 Pohorelá  | 
						26050849 | zdravotné výkony | 6,97  bez DPH  | 
						25.11.2014 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | ||
| 11440727 | Jozef Švarba Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica  | 
						22628690 | kúrenie a obsluha plynových kotlov za mesiac november 2014 | 300  bez DPH  | 
						Zmluva 8/2012 | 5.12.2014 | 15.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 11440655 | Jozef Švarba Beskydská 24, 974 01 Banská Bystrica  | 
						22628690 | kúrenie a obsluha plynových kotlov | 300  bez DPH  | 
						7.11.2014 | 20.11.2014 | 10.12.2014 |