
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20145014 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | telefónne poplatky | 2,65  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení do siete Orange č. A1430059-5.8.2004 | 07.01.2014 | 14.01.2014 | 10.2.2014 | |
| 20145013 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | telefónne poplatky | 2,76  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení do siete Orange č. A1373196-15.6.2004 | 07.01.2014 | 14.01.2014 | 10.2.2014 | |
| 20145012 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | telefónne poplatky | 2,70  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení do siete Orange č. A6734963-10.1.2013 | 07.01.2014 | 14.01.2014 | 10.2.2014 | |
| 20145011 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | telefónne poplatky | 2,75  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení do siete Orange č. A1220705-5.2.2004 | 07.01.2014 | 14.01.2014 | 10.2.2014 | |
| 20145010 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | telefónne poplatky | 37,33  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení do siete Orange č. A6384493-6.7.2012 | 07.01.2014 | 14.01.2014 | 10.2.2014 | |
| 20145009 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | telefónne poplatky | 4,28  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení do siete Orange č. A2905227-15.2.2007 | 07.01.2014 | 14.01.2014 | 10.2.2014 | |
| 57392014 | Majster Papier - PhDr.Spišková Gabriela Wolkrova 5, P.O.Box 212,851 01 Bratislava  | 
						33768897 | tekuté mydlo, toaletný papier | 1 296,64  vrátane DPH  | 
						173/2014-3.12.2014 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 56662014 | Majster Papier - PhDr.Spišková Gabriela Wolkrova 5, P.O.Box 212,851 01 Bratislava  | 
						33768897 | tekuté mydlo, toaletný papier | 955,44  vrátane DPH  | 
						145/2014-11.11.2014 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | 31.12.2014 | |
| 20145542 | Ján Podsklan - Komplexné požiarne služby Milošová 1104, 022 01 Čadca  | 
						17817111 | technická kontrola hasiacich prístrojov | 76  bez DPH  | 
						106/2014-3.9.2014 | 26.09.2014 | 08.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 20145388 | Neckár AUTOŠKOLA 781, 023 53 Staškov  | 
						35222450 | školenie vodičov na referentské vozidlá | 90  vrátane DPH  | 
						70/2014/26.6.2014 | 4.7.2014 | 14.07.2014 | 5.8.2014 | |
| 57402014 | ÚPSVaR Námestovo Nám. A.Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo  | 
						37905481 | stretnutie EURES-T Beskydy | 560  bez DPH  | 
						Grantová zmluva č. VS/2014/0177-28.5.2014 | 05.12.2014 | 18.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 56722014 | Stredná škola drevárska a stavebná č. 1642, 023 02 Krásno nad Kysucou  | 
						00891835 | stravovanie-výmenná stáž študentov-EURES-T | 460  bez DPH  | 
						Grantová zmluva č. VS/2014/0177-28.5.2014 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | 31.12.2014 | |
| 20145416 | SOŠ drevárska a stavebná 1642, 023 02 Krásno nad Kysucou  | 
						00891835 | stravovanie - výmenná stáž študentov - Eures T Beskydy | 460  vrátane DPH  | 
						VS/2014/0177/28.5.2014 | 60/2014/12.6.2014 | 15.7.2014 | 30.07.2014 | 11.8.2014 | 
| 58122014 | Veronika Koperová - DEL NICKY Matičné nám. 1, 022 01 Čadca  | 
						37207903 | stravovanie | 136,50  vrátane DPH  | 
						Grantová zmluva č. VS/2014/0177-28.5.2014 | 191/2014-10.12 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 19.1.2015 | 
| 57112014 | Spojená škola Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto  | 
						00161501 | stravné-výmenná stáž, študentov-EURES-T Beskydy | 60,90  bez DPH  | 
						Grantová zmluva č. VS/2014/0177-28.5.2014 | 01.12.2014 | 16.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 58032014 | Spojená škola Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto  | 
						00161501 | stravné-výmenná stáž študentov | 116  bez DPH  | 
						Grantová zmluva č. VS/2014/0177-28.5.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 19.1.2015 | |
| 57642014 | Office Depot sro Drobného 27, 841 02 Bratislava  | 
						36192384 | stoličky kancelárske | 688,94  vrátane DPH  | 
						181-8/2014/8.12.2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 56702014 | Pašek Milan - QUANTASOFT Watsonova 55, 040 01 Košice  | 
						40263711 | standard webhosting 2015 | 71,28  vrátane DPH  | 
						117/2014-26-9-2014 | 13.11.2014 | 28.11.2014 | 31.12.2014 | |
| 57662014 | Swan as Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | správa siete LAN | 826,85  vrátane DPH  | 
						3.1.2007+dodatky | 11.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 20145588 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN 9/2014 | 826,85  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007 | 10.10.2014 | 31.10.2014 | 6.11.2014 | |
| 20145466 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN 7/2014 | 826,85 €  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007 | 11.08.2014 | 27.08.2014 | 22.9.2014 | |
| 20145315 | SWAN a.s.  Borská č.6, 84104 Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN 5/2014 | 826,85 €  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 09.06.2014 | 03.07.2014 | 8.7.2014 | |
| 20145260 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN 4/2014 | 826,85 €  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 13.6.2014 | |
| 20145209 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN 3/2014 | 826,85 €  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007 | 10.04.2014 | 24.01.2014 | 5.5.2014 | |
| 20145134 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN 2/2014 | 826,85 €  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007 | 10.03.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | |
| 20145079 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN 1/2014 | 826,85  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa:3.1.2007 | 10.02.2014 | 19.02.2014 | 26.2.2014 | |
| 20145521 | SWAN as Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | správa a údržba siete LAN | 826,85  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.9.2014 | 19.09.2014 | 14.10.2014 | |
| 20145402 | SWAN as Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | správa a údržba siete LAN | 826,85  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb a využití dátovej siete SWAN/3.1.2007 | 10.7.2014 | 21.07.2014 | 11.8.2014 | |
| 56622014 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava  | 
						35680202 | Spr. Siete LAN 10/2014 | 826,85  vrátane DPH  | 
						Zmluva - 03.01.2007 + dodatky | 10.11.2014 | 20.11.2014 | 3.12.2014 | |
| 57532014 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava  | 
						35680202 | Spr. siete LAN | 826,85  vrátane DPH  | 
						Zmluva - 03.01.2007 + dodatky | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 20145235 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82 511 Bratislava  | 
						35815256 | splátka plynu-Matičné námestie za 5/2014 | 446 €  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.504362-16.12.2004 | 05.05.2014 | 13.05.2014 | 2.6.2014 | |
| 20145202 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82 511 Bratislava 26  | 
						35815256 | splátka plynu-Matičné námestie za 3/2014 | 1 165 €  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.504362-16.12.2004 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 20145005 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82 511 Bratislava  | 
						35815256 | splátka plynu-Matičné námestie za 1/2014 | 2329,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 504362-16.12.2014 | 07.01.2014 | 14.01.2014 | 10.2.2014 | |
| 20145236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82 511 Bratislava  | 
						35815256 | splátka plynu-A.Hlinku za 5/2014 | 531 €  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.9103110875-14.9.2006 | 05.05.2014 | 13.05.2014 | 2.6.2014 | |
| 20145203 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82 511 Bratislava 26  | 
						35815256 | splátka plynu-A.Hlinku za 3/2014 | 531 €  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.9103110875-14.9.2006 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 20145006 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82 511 Bratislava  | 
						35815256 | Splátka plynu-A. Hlinku za 1/2014 | 531,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 9103110875-14.09.2006 | 07.01.2014 | 14.01.2014 | 10.2.2014 | |
| 20145152 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82 511 Bratislava  | 
						35815256 | splátka plynu- A. Hlinku za 3/2014 | 531€  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.9103110875-14.09.2006 | 18.03.2014 | 20.03.2014 | 14.4.2014 | |
| 56552014 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82 511 Bratislava  | 
						35815256 | Splátka plynu Matičné námestie 11/2014 | 1297,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.504362-16.12.2004 | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 3.12.2014 | |
| 56562014 | SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 82 511 Bratislava  | 
						35815256 | Splátka plynu Andreja Hlinku 11/2014 | 492,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.9103110875-14.9.2006 | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 3.12.2014 | |
| 20145472 | Slovanský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 82 511 Bratislava  | 
						35815256 | splátka plynu - Matičné námestie za 8/2014 | 173 €  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.504362-16.12.2004 | 12.08.2014 | 19.08.2014 | 22.9.2014 |