
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140420 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11  | 
						35757086 | PHM + ostatné za 10/2014 | 618,48  vrátane DPH  | 
						zmluva: 46/OF/2005 | 07.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140369 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11  | 
						35757086 | PHM + ostatné za 9/2014 | 656,78  vrátane DPH  | 
						zmluva: 46/OF/2005 | 08.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
| 2140339 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11  | 
						35757086 | PHM + ostatné za 8/2014 | 585,79  vrátane DPH  | 
						zmluva: 46/OF/2005 | 09.09.2014 | 25.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140315 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11  | 
						35757086 | PHM + ostatné za 7/2014 | 502,14  vrátane DPH  | 
						zmluva: 46/OF/2005 | 08.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140260 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11  | 
						35757086 | PHM + ostatné za 6/2014 | 1073,85  vrátane DPH  | 
						zmluva: 46/OF/2005 | 08.07.2014 | 21.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140216 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11  | 
						35757086 | PHM za 5/2014 | 714,62  vrátane DPH  | 
						zmluva: 46/OF/2005 | 06.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140189 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11  | 
						35757086 | PHM za 4/2014 | 507,77  vrátane DPH  | 
						zmluva: 46/OF/2005 | 12.05.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140134 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11  | 
						35757086 | PHM za 3/2014 | 601,39  vrátane DPH  | 
						zmluva: 46/OF/2005 | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140080 | Diners Club CS spol. s r.o. 81106 Bratislava,nám.slobody 11  | 
						35757086 | PHM za 2/2014 | 467,86  vrátane DPH  | 
						zmluva: 46/OF/2005 | 05.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140046 | Diners Club CS spol. s r.o. 81106 Bratislava,nám.slobody 11  | 
						35757086 | PHM za 1/2014 | 595,23  vrátane DPH  | 
						zmluva: 46/OF/2005 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
| 2140009 | Diners Club CS spol. s r.o. 81106 Bratislava,nám.slobody 11  | 
						35757086 | PHM za 12/2013 | 458,44  vrátane DPH  | 
						zmluva: 46/OF/2005 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
| 2140511 | DUAL BP, s.r.o. 931 04 Bratislava , Rožňavská 1  | 
						35962135 | AC-prac.odevy-kabáty/zateplené 1000ks | 23808  vrátane DPH  | 
						3/AC/2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140475 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody+zr.voda za 11/2014 | 43,85  vrátane DPH  | 
						zmluva: 15/OF/2004 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140433 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 11/2014 | 42,31  vrátane DPH  | 
						zmluva: 15/OF/2004 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140378 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 10/2014 | 46,39  vrátane DPH  | 
						zmluva: 15/OF/2004 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 28.10.2014 | |
| 2140333 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 7/2014 | 53,76  vrátane DPH  | 
						zmluva: 15/OF/2004 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140334 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 8/2014 | 44,86  vrátane DPH  | 
						zmluva: 15/OF/2004 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140268 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 6/2014 | 148,15  vrátane DPH  | 
						zmluva: 15/OF/2004 | 10.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140234 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 5/2014 | 67,75  vrátane DPH  | 
						zmluva: 15/OF/2004 | 13.06.2014 | 23.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140175 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 4/2014 | 62,93  vrátane DPH  | 
						zmluva: 15/OF/2004 | 07.05.2014 | 13.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140135 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 3/2014 | 77,93  vrátane DPH  | 
						zmluva: 15/OF/2004 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140096 | ENERCO spol. s r.o. 81108 Bratislava,Šoltésovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 2/2014 | 50,21  vrátane DPH  | 
						zmluva: 15/OF/2004 | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140055 | ENERCO spol. s r.o. 81108 Bratislava,Šoltésovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 1/2014 | 84,29  vrátane DPH  | 
						zmluva: 15/OF/2004 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
| 2140007 | ENERCO spol. s r.o. 81108 Bratislava,Šoltésovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 12/2013 | 51,22  vrátane DPH  | 
						zmluva: 15/OF/2004 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
| 2140045 | EVRIFIN Int sro 811 08 Bratislava,Heydukova 12  | 
						44563485 | DEKVS-ročný kreditovací poplatok 2014 | 144  vrátane DPH  | 
						zmluva:25/OE/2012 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
| 2140446 | EVROFIN Int sro 811 08 Bratislava, Heydukova 12  | 
						44563485 | DEKVS - toner | 175,74  vrátane DPH  | 
						110/OE/2014 | 25.11.2014 | 05.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140102 | EVROFIN Int sro 811 08 Bratislava,Heydukova 12  | 
						44563485 | DEKVS-údržba fr.stroja+toner | 300  vrátane DPH  | 
						16,17/OE/2014 | 18.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140101 | Exit travel club sro 929 01 D.Streda,Hlavná 26/5  | 
						36261645 | EKS-projekt-letenky-Francúzsko | 1524,92  vrátane DPH  | 
						22/EU-EKS/2014 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140448 | FB Build spol. s r.o. 931 01 Šamorín, Veterná 491/12  | 
						46387625 | ŠA - oprava komína | 950  vrátane DPH  | 
						100/OE/2014 | 26.11.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140513 | Gastrodett spol. s r.o. 930 03 Lesné Kračany  | 
						44650973 | ŠA-strava vianočné posedenie | 120  vrátane DPH  | 
						INč.:001/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140276 | Gavalieri spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Vážska 8  | 
						45316511 | školenie-mediácia | 306,4  vrátane DPH  | 
						55/OE/2014 | 11.07.2014 | 28.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140410 | Gerhardt Jozef, Ing. 932 01 V.Meder,Tichá 2097/142  | 
						40557588 | SI-znalecký posudok-kompenzácie | 210,00  vrátane DPH  | 
						62/OE/2014 | 28.10.2014 | 12.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140519 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C  | 
						35743468 | tlačiareň Brother 3 ks | 669  vrátane DPH  | 
						153/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140520 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C  | 
						35743468 | výpočtová tech.-archivačné zariadenie+prísl. | 822,6  vrátane DPH  | 
						154/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140518 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C  | 
						35743468 | toner 7ks OKI MB 451dn | 410,76  vrátane DPH  | 
						138/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140515 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C  | 
						35743468 | napájací adaptér ASUS 65W | 28,2  vrátane DPH  | 
						118/OE/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140477 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C  | 
						35743468 | tonery do OKI MB451dn / 10 ks | 586,8  vrátane DPH  | 
						131/OE/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140464 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C  | 
						35743468 | tablet+far.tlačiareň+držiak PCskrin.k stolu 9ks | 1017  vrátane DPH  | 
						117/OE/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140455 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C  | 
						35743468 | toner 5 ks / OKI MB 451 dn | 293,4  vrátane DPH  | 
						120/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140456 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C  | 
						35743468 | licencia Kerio Control-firewall-predĺženie | 94  vrátane DPH  | 
						115/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 |