
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140516 | Czinege Márta 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 5400 |
37162675 | drobný elektroinštalačný materiál | 986,94 vrátane DPH |
145/OE/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140517 | Agropotreby spol s.r.o 929 01 Dunajská Streda, Bacsákova 5 |
31434797 | drobný materiál za údržbu | 932,28 vrátane DPH |
144/OE/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140510 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelárske potreby | 2952,82 vrátane DPH |
143/OE/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140502 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací pepier A/10bal A4/570obal. | 1510,5 vrátane DPH |
142/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140508 | JKK-TEAM, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda , Športová 26/4 |
44439067 | VM-oprava prasknutého potr.prečistenie | 1164 vrátane DPH |
141/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140507 | JKK-TEAM, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda , Športová 26/4 |
44439067 | DS-oprava strechy -zatekanie | 1178,64 vrátane DPH |
140/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140089 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-oprava a údržba fotokop.stroja | 382,32 vrátane DPH |
14/OE/2014 | 10.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140504 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark 12 ks | 910,8 vrátane DPH |
139/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140518 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | toner 7ks OKI MB 451dn | 410,76 vrátane DPH |
138/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140503 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Brother 28 ks | 2822,4 vrátane DPH |
137/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140505 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Xerox/farba 17 ks | 1150,8 vrátane DPH |
136/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140512 | IVCSO spol. s r.o. 92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55 |
36654957 | škol.-ref.riad.sl.OMV-Hodosy,Bódis, Forró | 43,2 vrátane DPH |
135/OE/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140495 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | tlač poštových poukazov | 154,07 vrátane DPH |
134/OE/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140506 | MEDIAINPRESS, s.r.o. 924 01 Galanta, Šafárikova 431 |
44636822 | Žitný ostrov-predplatné na rok 2015 | 15,6 vrátane DPH |
133/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140499 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS115BY-servis služobného OMV | 228,21 vrátane DPH |
132/OE/2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140477 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do OKI MB451dn / 10 ks | 586,8 vrátane DPH |
131/OE/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140490 | Molnár Jozef - správa 930 32 Blatná na Ostrove, Hlavná 73 |
36092207 | DS- pokladanie PVC krytiny (kanc.107 ) | 81,8 vrátane DPH |
130/OE/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140463 | Vangel František ANDREA SHOP 929 01 Dunajská Streda,Galants.c. 5855 |
36277151 | chladnička INDESIT RAA 24 N (DS,ŠA,VM ) | 657 vrátane DPH |
129/OE/2014 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140491 | Nagy Róbert 925 42 Trstice 137 |
41591909 | VM-čistenie kanalizácie (krtkovanie) | 130 vrátane DPH |
128/OE/2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140478 | LUX-mark spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 54 |
34106391 | DS-PVC podlahová krytina+soklový profil | 236,82 vrátane DPH |
127/OE/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140522 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | ŠA,VM-upratovanie po maľovaní | 768 vrátane DPH |
126/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140514 | Plast Tech spol. s r.o. 932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 1669/1 |
36271128 | ŠA-oprava skla na dverách | 96 vrátane DPH |
125/OE/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140498 | Plast Tech spol. s r.o. 932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 1669/1 |
36271128 | ŠA-montáž vnútorných žalúzií | 547,2 vrátane DPH |
125/OE/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140462 | Tempo Kondela spol. s r.o. 027 44 Tvrdošín, Vojtaššákova 893 |
36409154 | regál (DS2ks+VM3ks)+skriňa (VM1ks) | 390 vrátane DPH |
123/OE/2014 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140457 | Halász Balázs 925 91 Kráľová nad Váhom |
43739091 | kancelárske stoličky-otočné 14 ks | 568,6 vrátane DPH |
122/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140494 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 821 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-vyúčtovanie/vrátené 10 ks | 36 vrátane DPH |
121/OE/2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140461 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 821 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky+ provízia za sprostredkovanie | 8999,110000000001 vrátane DPH |
121/OE/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140455 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | toner 5 ks / OKI MB 451 dn | 293,4 vrátane DPH |
120/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140073 | Centrum vzdelávania MPSVR 811 08 Bratislava,Špitálska 25,Blok B |
30795362 | školenie 11 osôb-ochr.osob.údajov | 400 vrátane DPH |
12/OE/2014 | 24.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140469 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark 6 ks | 507,6 vrátane DPH |
119/OE/2014 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140459 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark / 6 ks | 507,6 vrátane DPH |
119/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140515 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | napájací adaptér ASUS 65W | 28,2 vrátane DPH |
118/OE/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140464 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tablet+far.tlačiareň+držiak PCskrin.k stolu 9ks | 1017 vrátane DPH |
117/OE/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140492 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kalendár-stolový/nástenný/158 ks+diáre 17ks | 277,92 vrátane DPH |
116/OE/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140456 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | licencia Kerio Control-firewall-predĺženie | 94 vrátane DPH |
115/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140500 | Bognár Ladislav- TRANS 930 28 Okoč 507 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody | 150 vrátane DPH |
114/OE/2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140485 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS096CU-servis+oprav.práce na sl.vozidle | 695,5599999999999 vrátane DPH |
113/OE/2014 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140450 | Pyrokom spol. s r.o. 945 01 Komárno, Á.Jedlika 4854 |
18048455 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 960,12 vrátane DPH |
112/OE/2014 | 01.12.2014 | 08.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140443 | Poradca podnikateľa,sro 010 01 Žilina,M.Rázusa 23A |
31592503 | školenie-ochr.osobných údajov-Ing.Šafránek | 60,00 vrátane DPH |
111/OE/2014 | 18.11.2014 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140446 | EVROFIN Int sro 811 08 Bratislava, Heydukova 12 |
44563485 | DEKVS - toner | 175,74 vrátane DPH |
110/OE/2014 | 25.11.2014 | 05.12.2014 | 16.1.2015 |