Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140319 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 07/2014 | 1024,21 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140323 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 07/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140321 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 07/2014 | 917,40 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140315 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM + ostatné za 7/2014 | 502,14 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 08.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140311 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 07/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 08.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140324 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 7/2014 | 2210,85 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 14.08.2014 | 25.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140317 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 08/2014 | 46,36 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 11.08.2014 | 25.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140302 | MUDr.Klement Vladimír SEKONI sro 930 33 Horný Bar 101 |
36849871 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 04.08.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140297 | MUDr.Motúzová Magdaléna Starbios sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 28.07.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140309 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 08/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 07.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140312 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 09/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140313 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 09/2014 | 52,37 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140314 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 08/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140303 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 08/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 04.08.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140296 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | AC-mobilné telefóny 5ks | 5 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 28.07.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140292 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 Dun.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 69,7 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 24.07.2014 | 08.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140288 | MUDr.Boráros Vojtech BORAS sro 929 01 Dun.Streda,Gen.Svobodu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 22.07.2014 | 08.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140290 | MUDr.Almási Tomáš Galileo-Medici sro 930 33 Horný Bar 101 |
36849871 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 23.07.2014 | 08.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140291 | MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED sro 930 28 Okoč,Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 24.07.2014 | 08.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140278 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 6/2014 | 2413,25 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 11.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140264 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne poplatky-mobilné 07/2014 | 170,70 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 09.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140271 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 06/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140273 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 06/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140269 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 06/2014 | 978,97 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140270 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 06/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140272 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 06/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140265 | MUDr.Laczkóová Ildikó SANDREX sro 929 01 Dun.Streda,Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 09.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140261 | MUDr.Nagy Tibor st. HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
37847554 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 08.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140275 | MUDr.Meltsóková Katarína, ZK-Med sro 931 01 Šamorín, Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140283 | Szucs Gáal Marta,Ing. 930 14 Dolný Bar č.183 |
37847554 | BOZP/OPP 05,06/2014 | 200 vrátane DPH |
zmluva: 17/OE/2013 | 17.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140267 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 07/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 09.07.2014 | 21.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140260 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM + ostatné za 6/2014 | 1073,85 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 08.07.2014 | 21.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140263 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 07/2014 | 46,07 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.07.2014 | 21.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140262 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 07/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140257 | Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za 3.Q/2014 | 720,00 vrátane DPH |
zmluva:30-33/OEV/2011 | 08.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140268 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 6/2014 | 148,15 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140259 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 08/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 08.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140258 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 08/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 08.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140254 | Varga Tibor - BASA 932 01 V.Meder,Fučíková ul.2000/87 |
33735531 | SocF-príspevok na stravu-Deň detí 27.06. | 275 vrátane DPH |
INč.:001/2014 | 04.07.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140253 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 06/2014 | 1600,00 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 04.07.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 |