
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100333 | Horňák Peter SHR Františka Hečku 1 Michalovce  | 
						35505516 | Fa za upratov. a čist. služby | 940  bez DPH  | 
						17.6.2014 | 23.06.2014 | 4.7.2014 | ||
| 11100271 | Peter Horňák_SHR F. Hečku 1, 97101 Michalovce  | 
						35505516 | Fa. za upratov. a čistiace práce | 940  vrátane DPH  | 
						12.5.2014 | 16.05.2014 | 6.6.2014 | ||
| 11100601 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3,900 81 Šenkvice  | 
						35755989 | nákup tonerov | 923,10  vrátane DPH  | 
						75/2014 | 3.11.2014 | 10.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 11100683 | Mgr.Jana Horváthová-mediátorka F.Kazinczyho 1245,Sládkovičovo 92521  | 
						42154294 | mediačné služby | 906,32  bez DPH  | 
						1SPODaSK-GA/2014 zo dňa 29.7.2014 | 8.12.2014 | 11.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 11100135 | UMYTEP s.r.o. Jesenského 1892/11,95701 Bánovce nad Bebravou  | 
						46893032 | Fa. za upratov. služby | 890,58  vrátane DPH  | 
						6.3.2014 | 12.03.2014 | 1.4.2014 | ||
| 11100700 | Autoprofit,s.r.o. Šaľská 743/2, 92401 Galanta  | 
						36239763 | servis auta GA 769 CD | 880,92  vrátane DPH  | 
						104/2014 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 9.1.2015 | |
| 11100086 | UMYTEP s.r.o. Jesenského 1892/11,95701 Bánovce nad Bebravou  | 
						46893032 | Fa. za čistiace a upratovacie služby | 861,33  vrátane DPH  | 
						10.2.2014 | 17.02.2014 | 4.3.2014 | ||
| 11100641 | NOVÁ PRÁCA, s.r.o. Barónka 12, 83005 Bratislava  | 
						35733594 | kalendáre | 832,88  vrátane DPH  | 
						82/2014 | 18.11.2014 | 28.11.2014 | 15.12.2014 | |
| 11100604 | Autoprofit,s.r.o. Šaľská 743/2, 92401 Galanta  | 
						36239763 | servis auta GA 501 BJ | 803,80  vrátane DPH  | 
						63/2014,79/2014 | 3.11.2014 | 10.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 11100680 | Horňák Peter SHR Františka Hečku 1 Michalovce  | 
						35505516 | upratov. práce | 800  bez DPH  | 
						zo dňa 7.3.2014 | 4.12.2014 | 10.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 11100642 | Horňák Peter SHR Františka Hečku 1 Michalovce  | 
						35505516 | upratov. práce | 800  bez DPH  | 
						18.11.2014 | 28.11.2014 | 15.12.2014 | ||
| 11100539 | Peter Horňák_SHR Františka Hečku 1 Michalovce  | 
						35505516 | Fa. za upratov. a čist. práce | 800  bez DPH  | 
						6.10.2014 | 13.10.2014 | 27.10.2014 | ||
| 11100486 | Horňák Peter SHR F. Hečku 1, 97101 Michalovce  | 
						35505516 | Fa. za upratov. práce | 800  bez DPH  | 
						3.9.2014 | 08.09.2014 | 19.9.2014 | ||
| 11100441 | HURTA Architects,.s.r.o. 8.mája 1922/114, Sereď 92601  | 
						47571411 | Fa. za energet. certifikát budovy | 800  bez DPH  | 
						12.8.2014 | 19.08.2014 | 8.9.2014 | ||
| 11100426 | Horňák Peter SHR Františka Hečku 1 Michalovce  | 
						35505516 | Fa. za uptratov. práce | 800  bez DPH  | 
						5.8.2014 | 12.08.2014 | 25.8.2014 | ||
| 11100383 | Horňák Peter SHR Františka Hečku 1 Michalovce  | 
						35505516 | Fa. za upratov. a čist. služby | 800  bez DPH  | 
						10.7.2014 | 16.07.2014 | 4.8.2014 | ||
| 11100098 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703,96001 Zvolen  | 
						31628605 | Fa. za kancelárske potreby | 766,42  vrátane DPH  | 
						7/2014 | 11.2.2014 | 20.02.2014 | 17.3.2014 | |
| 11100161 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703,96001 Zvolen  | 
						31628605 | Fa. za kancel. materiál | 741,24  vrátane DPH  | 
						21/2014 | 25.3.2014 | 28.03.2014 | 22.4.2014 | |
| 11100681 | EVROFIN Int. s.r.o. Heydukova 12, 81108 Bratislava  | 
						44563485 | toner a štítky do frank.stroja | 740,40  vrátane DPH  | 
						99/2014 | 4.12.2014 | 10.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 11100610 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava  | 
						44626975 | služby informátora | 739,80  vrátane DPH  | 
						537/2014 | 5.11.2014 | 12.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 11100424 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava  | 
						44626975 | Fa. za služby informátora | 739,80  vrátane DPH  | 
						4.8.2014 | 08.08.2014 | 25.8.2014 | ||
| 11100256 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26  | 
						35815256 | Fa. za zemný plyn | 723  vrátane DPH  | 
						6.5.2014 | 12.05.2014 | 4.6.2014 | ||
| 11100705 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						35680202 | správa siete LAN | 676,51  vrátane DPH  | 
						z 3.1.2007 | 15.12.2014 | 23.12.2014 | 9.1.2015 | |
| 11100699 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						35680202 | správa siete LAN | 676,51  vrátane DPH  | 
						z 3.1.2007 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 9.1.2015 | |
| 11100633 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						35680202 | správa siete LAN | 676,51  vrátane DPH  | 
						11.11.2014 | 19.11.2014 | 15.12.2014 | ||
| 11100560 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						35680202 | Správa siete LAN | 676,51  vrátane DPH  | 
						14.10.2014 | 20.10.2014 | 10.11.2014 | ||
| 11100495 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						35680202 | Fa. za správu siete LAN | 676,51  vrátane DPH  | 
						9.9.2014 | 18.09.2014 | 7.10.2014 | ||
| 11100451 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						35680202 | Fa. za správu siete LAN | 676,51  vrátane DPH  | 
						13.8.2014 | 18.08.2014 | 8.9.2014 | ||
| 11100379 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						35680202 | Fa. za správu siete LAN | 676,51  vrátane DPH  | 
						10.7.2014 | 16.07.2014 | 4.8.2014 | ||
| 11100324 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						35680202 | Fa za správu siete LAN | 676,51  vrátane DPH  | 
						12.6.2014 | 18.06.2014 | 4.7.2014 | ||
| 11100269 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						35680202 | Fa. za LAN siete | 676,51  vrátane DPH  | 
						12.5.2014 | 16.05.2014 | 6.6.2014 | ||
| 11100210 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						35680202 | Fa. za správu siete LAN | 676,51  vrátane DPH  | 
						9.4.2014 | 16.04.2014 | 28.4.2014 | ||
| 11100141 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						35680202 | Fa. za správu siete LAN | 676,51  vrátane DPH  | 
						11.3.2014 | 17.03.2014 | 9.4.2014 | ||
| 11100096 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava  | 
						35680202 | Fa. za správu siete LAN | 676,51  vrátane DPH  | 
						11.2.2014 | 18.02.2014 | 4.3.2014 | ||
| 11100362 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava  | 
						44626975 | Fa. za služby inform. | 671,40  vrátane DPH  | 
						2.7.2014 | 08.07.2014 | 4.8.2014 | ||
| 11100191 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava  | 
						44626975 | Fa. za služby informátora | 671,40  vrátane DPH  | 
						2.4.2014 | 10.04.2014 | 28.4.2014 | ||
| 11100083 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava  | 
						44626975 | Fa. za služby informátora | 671,40  vrátane DPH  | 
						10.2.2014 | 17.02.2014 | 4.3.2014 | ||
| 11100510 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3,900 81 Šenkvice  | 
						35755989 | Fa. za tonery | 670,32  vrátane DPH  | 
						43/2014 | 22.9.2014 | 25.09.2014 | 7.10.2014 | |
| 11100643 | REVIT-Milan Grell Železničiarska 100/7, Galanta 92401  | 
						11709499 | revízie el. spotrebičov | 669,20  bez DPH  | 
						83/2014 | 19.11.2014 | 28.11.2014 | 15.12.2014 | |
| 11100251 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava  | 
						44626975 | Fa. za služby informátora | 648  vrátane DPH  | 
						2.5.2014 | 09.05.2014 | 4.6.2014 |