
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61440110 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina  | 
						36488844 | zdravotné výkony | 27,88  bez DPH  | 
						02.10.2014 | 28.10.2014 | 28.10.2014 | ||
| 61440116 | MEDI-PARMA s.r.o. Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné  | 
						36503916 | zdravotné výkony | 13,94  bez DPH  | 
						06.10.2014 | 28.10.2014 | 28.10.2014 | ||
| 61440122 | MEDICALIS, s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina  | 
						36501204 | zdravotné výkony | 104,55  bez DPH  | 
						14.10.2014 | 28.10.2014 | 28.10.2014 | ||
| 11440328 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 7207,14  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. K-307/PO98 | 02.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440326 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce  | 
						35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1476,60  bez DPH  | 
						Zmluva č. 4 o poskytovaní uprat.a čistiacich prác | 02.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440335 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4  | 
						35680202 | telekomunikačné služby | 265,63  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440336 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4  | 
						35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440337 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4  | 
						35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440338 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4  | 
						35680202 | telekomunikačné služby | 902,02  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440339 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4  | 
						35680202 | telekomunikačné služby | 892,64  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440341 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina  | 
						00323560 | nájomné za garáž | 66,98  bez DPH  | 
						Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 13.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440342 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | telekomunikačné služby | 639,78  vrátane DPH  | 
						RD č.VOB/33/2013-M_OVO, Zmluva o poskytovaní služby VPS č. 21/OIaMIS/2014 a Zmluvy o pripojení | 13.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440343 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné  | 
						36466778 | kancelárske potreby | 684,64  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva č. 6/2013 | 91/2014 | 14.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 | 
| 11440351 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov  | 
						31656544 | nákup tonerov | 2625,60  vrátane DPH  | 
						87/2014 | 20.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440352 | ENERGOBYT, s.r.o. Lipová 1, 066 01 Humenné  | 
						31680321 | oprava prestrešenia | 495,60  vrátane DPH  | 
						88/2014 | 20.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 61440121 | PRAKTICUS s.r.o., MUDr. Petra Frivaldská Lackovce 50, 066 01 Humenné  | 
						44828268 | zdravotné výkony | 34,85  bez DPH  | 
						14.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 | ||
| 61440117 | MUDr. Anna Barňáková s.r.o. Poľana 767/1, 066 01 Humenné  | 
						36501042 | zdravotné výkony | 83,64  bez DPH  | 
						07.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 | ||
| 11440350 | Ján Šuľak VˇYŤAHY-ŠUĽAK 067 23 Hrubov 81  | 
						17134692 | servis výťahov | 470,38  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo č. 3/1997 | 15.10.2014 | 22.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440349 | POLYGRA Košice, spol. s r.o. Ostrovského 1, 040 05 Košice  | 
						17082528 | oprava tlačiarní | 317,64  vrátane DPH  | 
						79/2014 | 15.10.2014 | 22.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440348 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné  | 
						31728812 | dodávka tepla | 4734,54  vrátane DPH  | 
						Zmluva a dodávke a odbere tepla č. 129/04/HES | 14.10.2014 | 22.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440346 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2  | 
						35765143 | telekomunikačné služby | 77,92  vrátane DPH  | 
						Zmluvy o pripojení | 14.10.2014 | 22.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440344 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  | 
						44483767 | elektrická energia - vyúčt. 9/2014 | 53,66  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 5100642196C | 14.10.2014 | 22.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440340 | Slovenská pošta, a.a. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | P.O.BOXy | 9,00  vrátane DPH  | 
						13.10.2014 | 22.10.2014 | 23.10.2014 | ||
| 11440333 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby | 31,01  vrátane DPH  | 
						Zmluva o využívaní prednostného spojenia | 09.10.2014 | 22.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440332 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby | 64,10  vrátane DPH  | 
						Zmuvy o pripojení a poskytovaní verejných služieb | 08.10.2014 | 22.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440331 | D P A Security, s.r.o. Rozvojová 2, 040 01 Košice  | 
						46553860 | bezpečnostné služby | 1781,47  vrátane DPH  | 
						Zmuva č. 3/2013 o poskytovaní strážnej služby | 08.10.2014 | 22.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440334 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica  | 
						36012424 | dodávka tepla | 637,00  vrátane DPH  | 
						Zlmuva č.901 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440345 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  | 
						44483767 | elektrická energia - vyúčt. 9/2014 - preplatok | -34,67  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 5100642196C | 14.10.2014 | 20.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 61440119 | MED - AID s.r.o. Humenné Chemlonská 1, 066 01 Lackovce 38  | 
						36500585 | zdravotné výkony | 62,73  bez DPH  | 
						07.10.2014 | 15.10.2014 | 16.10.2014 | ||
| 61440114 | MUDr. BINDAS Pavol ZŠ - Koškovce 83, 067 12 Koškovce  | 
						31970516 | zdravotné výkony | 41,82  bez DPH  | 
						03.10.2014 | 15.10.2014 | 16.10.2014 | ||
| 61440112 | Ing. Roman KUCKO Košická 2507/31, 066 01 Humenné  | 
						14297299 | technická pomoc formou stavebného technika | 592,00  bez DPH  | 
						Zmuva o technickej pomoci č. 7/2013 | 02.10.2014 | 15.10.2014 | 16.10.2014 | |
| 61440109 | AMB-EK s.r.o. Laborecká 1886/33, 066 01 Humenné  | 
						45636745 | zdravotné výkony | 27,88  bez DPH  | 
						02.10.2014 | 15.10.2014 | 16.10.2014 | ||
| 11440347 | Slovenská pošta, a.a. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | zľava za poštové služby | -104,44  bez DPH  | 
						14.10.2014 | 14.10.2014 | 23.10.2014 | ||
| 11440321 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné  | 
						37947613 | trovy zastavenia exekúcie | 77,28  vrátane DPH  | 
						29.09.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | ||
| 11440330 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | elektrická energia | 1508,16  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 4079/2013 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 11440329 | Východoslovenská vodáresnká spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  | 
						36570460 | vodné, stočné | 602,00  vrátane DPH  | 
						Zmuva č. 20-000002695PO2007 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 11440324 | Východoslovenská vodáresnká spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  | 
						36570460 | vodné, stočné | 147,58  vrátane DPH  | 
						Zmuva č. 20-000002695PO2007 | 01.10.2014 | 13.10.2014 | 13.10.2014 | |
| 11440323 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné  | 
						00186155 | odvoz odpadu | 93,50  bez DPH  | 
						Zmluva č. 462 | 30.09.2014 | 08.10.2014 | 7.10.2014 | |
| 11440322 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  | 
						36570460 | vodné, stočné | 626,04  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 30.09.2014 | 08.10.2014 | 7.10.2014 | |
| 61440108 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou  | 
						33604894 | preprava prac.náradia a ochr.prac.pomôcok | 317,10  bez DPH  | 
						85/2014 | 30.09.2014 | 08.10.2014 | 7.10.2014 |