
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440914 | Heloro s.r.o.autoservis Prowazekova 7, Komárno  | 
						31413391 | Oprava AUS Octávia | 499,22  vrátane DPH  | 
						162/2014 | 1.12.2014 | 04.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440915 | KomVak  a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno  | 
						36537870 | Vodné.stočné | 367,50  vrátane DPH  | 
						22/2004 | 1.12.2014 | 04.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440916 | Šeko shop Mederčská 4, Komárno  | 
						30378478 | EURES-T Danubius - nákup kávovaru | 889,99  vrátane DPH  | 
						VS/2014/0212 | 175/2014 | 1.12.2014 | 08.12.2014 | 27.1.2015 | 
| 11440917 | Diplomat SBS Roľníckej školy 4002, Komárno  | 
						45352097 | Poplatok PCO za 12/2014 | 100,42  vrátane DPH  | 
						3/2010 | 1.12.2014 | 10.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440918 | Mix Shop Palatínova 42, Komárno  | 
						30085942 | Materiál na údržbu AUS | 864,90  vrátane DPH  | 
						168/2014 | 3.12.2014 | 10.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440919 | Heloro s.r.o.autoservis Prowazekova 7, Komárno  | 
						31413391 | Oprava AUS Superb | 172,02  vrátane DPH  | 
						177/2014 | 3.12.2014 | 10.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440920 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Dodávka elektrickej energie | 531,66  vrátane DPH  | 
						20/2013 | 3.12.2014 | 10.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440921 | EMKE s.r.o. Dunajské nábrežie 3, Komárno  | 
						30999740 | Gumičky do trodat pečiatky | 65,76  vrátane DPH  | 
						178/2014 | 5.12.2014 | 10.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440922 | Heloro s.r.o.autoservis Prowazekova 7, Komárno  | 
						31413391 | Oprava AUS Golf | 143,42  vrátane DPH  | 
						179/2014 | 5.12.2014 | 10.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440924 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | Nákup kancelárskeho papiera | 4860,00  vrátane DPH  | 
						15/2012 | 167/2014 | 5.12.2014 | 15.12.2014 | 27.1.2015 | 
| 11440925 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu | 4967,76  vrátane DPH  | 
						30/2012 | 166/2014 | 5.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | 
| 11440926 | Evrofin Int.spol.s.r.o. Heydukova 12, Bratislava  | 
						44563485 | Náplň cartrige 2 ks a samolepiace štítky | 440,64  vrátane DPH  | 
						173/2014 | 8.12.2014 | 15.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440927 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Tel.poplatky | 102,00  vrátane DPH  | 
						29,30/2014 | 8.12.2014 | 15.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440928 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava  | 
						31344194 | Nákup tónerov 74 ks | 869,40  vrátane DPH  | 
						169/2014 | 8.12.2014 | 15.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440929 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava  | 
						31322832 | Nákup PHM | 580,76  vrátane DPH  | 
						4/2010 | 8.12.2014 | 15.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440930 | EuroMediaGroup Jazerná 17/8, Komárno  | 
						41259238 | EURES-T Danubius-odborná brožúra | 800,00  bez DPH  | 
						VS/2014/0212 | 144/2014 | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 27.1.2015 | 
| 11440931 | VZO s.r.o. Platanová 7, Nové Zámky  | 
						36699934 | EURES-T Danubius | 574,56  vrátane DPH  | 
						VS/2014/0212 | 174/2014 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 27.1.2015 | 
| 11440932 | Le Cheque dejeuner Tomášikova 23/D, Bratislava  | 
						31396674 | Jedálne kupóny | 6106,67  vrátane DPH  | 
						6/2013,14/2013,11/2014 | 185/2014 | 10.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | 
| 11440933 | Pediater BE s.r.o. Stredná 18,Komárno časť Ďulov Dvor  | 
						36537462 | Zdravotné výkony | 27,88  bez DPH  | 
						10.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440934 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce  | 
						44101619 | Upratovacie práce 11/2014 | 1549,10  vrátane DPH  | 
						12/2014 | 9.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440935 | Nakladatelství Forum Záhradnícka 46, Bratislava  | 
						46490213 | CD ROM BOZP | 164,22  vrátane DPH  | 
						9.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440936 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | Poštové služby 11/2014 | 1983,80  vrátane DPH  | 
						11.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440937 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Tel.poplatky | 364,40  vrátane DPH  | 
						25/2014 | 10.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440938 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Služba DSL back 11/2014 | 531,26  vrátane DPH  | 
						25/2014 | 10.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440939 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Služba VPN 11/2014 | 3842,12  vrátane DPH  | 
						25/2014 | 10.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440940 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Služba IP 11/2014 | 1059,18  vrátane DPH  | 
						25/2014 | 10.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440941 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN 11/2014 | 1052,35  vrátane DPH  | 
						25/2014 | 10.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440942 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Služba DSL back 12/2014 | 531,26  vrátane DPH  | 
						25/2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440943 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Služba VPN 12/2014 | 3842,12  vrátane DPH  | 
						25/2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440944 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Služba IP 12/2014 | 1059,18  vrátane DPH  | 
						25/2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440945 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN 12/2014 | 1052,35  vrátane DPH  | 
						25/2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440946 | RM elektro Komárňanská 142, Hurbanovo  | 
						34264761 | Nákup chladničky | 249,00  vrátane DPH  | 
						180/2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440947 | Profitechnik Dunajské nábrežie 36/34, Komárno  | 
						40856071 | Nákup 4 ks kopírovacích strojov SHARP | 4200,00  vrátane DPH  | 
						187/2014 | 12.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440949 | Národný úrad práce Budapešť,Kálvária tér č.7  | 
						EURES-T Danubius | 872,48  bez DPH  | 
						VS/2014/0212 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440950 | Národný úrad práce Budapešť,Kálvária tér č.7  | 
						EURES-T Danubius | 466,13  bez DPH  | 
						15.12.2014 | 22.12.2014 | 27.1.2015 | |||
| 11440955 | Juriga s.r.o. Gercenova 3,Bratislava  | 
						31344194 | Dodávka tónerov | 268,68  vrátane DPH  | 
						169/2014 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440957 | PhDr.Maczkó Ladislav Hlavné námestie 7, Nové Zámky  | 
						44486421 | Mediácia | 503,01  bez DPH  | 
						15.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440958 | Novapharm s.r.o. Einsteinova 23-24, Bratislava  | 
						35768568 | Zdravotné výkony | 6,97  bez DPH  | 
						12.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440959 | ARS-MED s.r.o. Vnútorná okružná 54/7, Komárno  | 
						45671893 | Zdravotné výkony | 41,82  bez DPH  | 
						12.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440960 | Medikontakt s.r.o. Česká 2779/8, Komárno  | 
						46434011 | Zdravotné výkony | 48,79  bez DPH  | 
						15.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 |