
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440331 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava  | 
						35742364 | Prenájom rohoží 3.11.-30.11.2014 | 42,96  vrátane DPH  | 
						Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440306 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava  | 
						30794552 | Prenájom rohoží 6.10.-31.10.2014 | 42,96  vrátane DPH  | 
						Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 7.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440273 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava  | 
						30794552 | Prenájom rohoží 8.9.-5.10.2014 | 27,17  vrátane DPH  | 
						Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440369 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | Telefónne služby - mobily od 24.11.-23.12.2014 | 33,91  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 31.12.2014 | 15.01.2015 | 14.1.2015 | |
| 11440337 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Telefónne poplatky za 11/2014 | 98,71  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440318 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | Telefónne služby - mobily 24.10.-23.11.2014 | 71,67  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 1.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440309 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava  | 
						35765143 | Rýchlejší internet Mini F 11/2014 | 26,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 13.11.2014 | 18.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440303 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Hlasové služby 10/2014 | 98,71  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440288 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | Telefónne služby - mobily 24.9.-23.10.2014 | 67,53  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 29.10.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440270 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Sužby pevnej siete 9/2014 | 98,71  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | 8.10.2014 | 20.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440283 | Černý Manfréd, MUDr. Komenského 997, Veľké Leváre  | 
						30787823 | Zdravotné výkony za 7-9/2014 | 62,74  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti | 15.10.2014 | 21.10.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440325 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava  | 
						46644423 | Kontrola PSN | 375,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva o kontrolnej činnosti | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440291 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | Zemný plyn 1.11.-18.12.2014 | 3 211,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke zemného plynu | 3.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440261 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | Odber zemného plynu 10/2014 | 3 211,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke plynu | 2.10.2014 | 07.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440349 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava  | 
						35850370 | Vodné, stočné 23.10.-25.11.2014 | 312,06  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
| 11440308 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava  | 
						35850370 | Vodné, stočné 25.9.-22.10.2014 | 320,98  bez DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.11.2014 | 18.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440281 | BVS a.s. Prešovská 48,Bratislava  | 
						35850370 | Vodné, stočné 23.8.-24.9.2014 | 218,45  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.10.2014 | 21.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440324 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina 1.-31.12.2014 | 1121,58  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektriny | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440307 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 10/2014 | 832,33  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektriny | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440295 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina 1.11.-30.11.2014 | 1121,58  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektriny | 6.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440269 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | elektrina - vyúčtovanie 9/2014 | 391,74  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektriny | 8.10.2014 | 09.11.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440236 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina 10/2014 | 1121,58  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektriny | 3.10.2014 | 07.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440326 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 100  | 
						11701277 | Servis a údržba výťahu 11/2014 | 79,67  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440296 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 100/4  | 
						11701277 | Servis a údržba výťahu 10/2014 | 79,67  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo | 6.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440264 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove  | 
						11701277 | Servis a údržba výťahov 9/2014 | 79,67  vrátane DPH  | 
						Zmluva o diele | 3.10.2014 | 07.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440327 | EVROFIN Int. s.r.o. Heydukova 12, Bratislava  | 
						44563485 | Servisná prehliadka frankovacieho stroja | 116,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva na záručný servis | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440330 | Friala František - FRIPET Štúrova15  | 
						43146619 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov 11/2014 | 272,60  bez DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | 5.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440329 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky  | 
						43146619 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov 11/2014 | 420,00  bez DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | 5.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440328 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky  | 
						43146619 | Služby informátora 11/2014 | 673,48  bez DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | 5.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440321 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky  | 
						41104072 | Obsluha plynového zariadenia 11/2014 | 450,00  bez DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | 3.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440310 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky  | 
						41104072 | Obsluha plynového zariadenia 10/2014 | 450,00  bez DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | 21.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440294 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky  | 
						43146619 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov 10/2014 | 272,60  bez DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | 4.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440293 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky  | 
						43146619 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov 10/2014 | 420,00  bez DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | 4.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440292 | František Friala - Fripet Štúrova 1513, Malacky  | 
						43146619 | Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne 10/2014 | 815,68  bez DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | 4.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440267 | František Friala - Fripet Štúrova 1513, Malacky  | 
						43146619 | Upratovanie a čistenie kancelárskych priestorov 9/2014 | 272,60  bez DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | 6.10.2014 | 09.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440266 | František Friala - Fripet Štúrova 1513, Malacky  | 
						43146619 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v AB - 9/2014 | 420,00  bez DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | 6.10.2014 | 09.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440265 | Friala František - Fripet Štúrova 1513, Malacky  | 
						43146619 | Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne 9/2014 | 709,03  bez DPH  | 
						Zmluva na poskytnutie služby | 6.10.2014 | 09.10.2014 | 12.1.2015 | |
| 11440368 | SPP a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava  | 
						35815256 | Dopropis - preplatok za opakované dodávky plynu za obdobie od 19.12.2013 - 18.12.2014 | -11001,39  vrátane DPH  | 
						Zmluva na dodávku plynu | 31.12.2014 | splatnosť 14.1.2015 | 14.1.2015 | |
| 11440333 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2014 | 740,46  vrátane DPH  | 
						Zmluva na dodávku elektriny | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 11440332 | JUDr. Hrebík Štefan Duklianskych hrdinov 6, Malacky  | 
						31148531 | Trovy exekúcie | 41,63  vrátane DPH  | 
						Uznesenie Okr. súdu Žilina | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 |