Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440052   Turčianska vodárenská spoločnosť
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 11/2013-1/2014  158,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    27.01.2014  05.02.2014 
11440409   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 11-12/2013, 01-05/2014  274,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    02.06.2014  11.06.2014 
1440844   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 10/2014  89,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.11.2014  19.11.2014 
11440748   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 09/2014  89,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    06.10.2014  10.10.2014 
11440664   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 08/2014  91,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    08.09.2014  11.09.2014 
11440645   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 08/2014  30,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    20.08.2014  27.08.2014 
11440580   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 07/2014  126,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    07.08.2014  12.08.2014 
11440521   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 06/2014  140,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.07.2014  17.07.2014 
11440412   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 05/2014  270,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    05.06.2014  11.06.2014 
11440939   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 05-11/2014  766,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.12.2014  18.12.2014 
11440938   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 05-11/2014  270,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.12.2014  18.12.2014 
11440913   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 05-11/2014  848,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    01.12.2014  03.12.2014 
11440336   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 04/2014  156,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    07.05.2014  12.05.2014 
11440256   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 03/2014  231,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916 z 17.05.2005    07.04.2014  14.04.2014 
11440163   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 02/2014  124,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    06.03.2014  12.03.2014 
11440084   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 01/2014  81,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    07.02.2014  13.02.2014 
11440413   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 01-05/2014  584,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    05.06.2014  11.06.2014 
11440408   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 01-05/2014  872,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    02.06.2014  11.06.2014 
11441030   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  USB token - Śtátna pokladnica  99,58 
vrátane DPH
  Objednávka č. 136-12/2014 z 17.12.2014  29.12.2014  31.12.2014 
11440745   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  Úradné meranie spotreby paliva na služobnom motorovom vozidle  270,84 
vrátane DPH
  Objednávka č. 79-09/2014 z 11.09.2014  03.10.2014  08.10.2014 
11340935   ELASTIK - M, s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 12/2013  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    02.01.2014  13.01.2014 
11440920   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 11/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    03.12.2014  12.12.2014 
11440838   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 10/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    05.11.2014  25.11.2014 
11440747   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 09/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    03.10.2014  20.10.2014 
11440660   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 08/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    04.09.2014  01.10.2014 
11440574   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 07/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    04.08.2014  12.08.2014 
11440504   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 06/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    03.07.2014  14.07.2014 
11440411   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 05/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    05.06.2014  11.06.2014 
11440327   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 04/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    05.05.2014  12.05.2014 
11440238   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 03/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    31.03.2014  09.04.2014 
11440159   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 02/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    03.03.2014  10.03.2014 
11440077   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 01/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    05.02.2014  20.02.2014 
11440066   Poradca podnikateľa spol. s r. o
Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina
31592503  Úplné znenia, ročník 2014  108,97 
vrátane DPH
  Objednávka č. 03-01/2014 z 15.1.2014  30.01.2014  10.02.2014 
11440954   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Úplné znenia ročník 2015 - preddavok  108,97 
vrátane DPH
  Objednávka č. 125-12/2014 z 05.12.2014  11.12.2014  29.11.2014 
11440729   JUDr. Peter Krištofík Mucha
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
35658851  Trovy exekúcie  50,35 
vrátane DPH
Uznesenie okresného súdu Ex 280/2007    19.09.2014  22.12.2014 
11440728   JUDr. Peter Krištofík Mucha
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
35658851  Trovy exekúcie  43,91 
vrátane DPH
Uznesenie okresného súdu EX 1116/2009    19.09.2014  22.10.2014 
11440566   Mgr. Milan Somík - súdny exekútor
Jilemnického 12, 036 01 Martin
35662794  Trovy exekúcie  24,57 
vrátane DPH
Uznesenie OS Martin č.Er453/1998-9 z 06.05.2013    14.07.2014  28.07.2014 
11441026   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Tonery  3086,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 147-12/2014 z 23.12.2014  23.12.2014  30.12.2014 
11440839   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Tonery  820,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 98-10/2014 z 29.10.2014  05.11.2014  10.11.2014 
11440725   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  856,48 
vrátane DPH
  Objednávka č. 78-09/2014 z 02.09.2014  17.09.2014  01.10.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť