Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440835   Aurel Lehotzký Elektro služby
Kollárova 73, 036 01 Martin
10962085  Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov  360,00 
bez DPH
  Objednávka č.94-10/2014 z 13.10.2014  04.11.2014  06.11.2014 
11441005   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin
14189364  Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ v budovách  366,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/2007/OHS z 13.12.2007    17.12.2014  29.12.2014 
11441004   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin
14189364  Oprava zariadenia EZS  129,78 
vrátane DPH
  Objednávka č. 136-12/2014 z 16.12.2014  17.12.2014  29.12.2014 
11440104   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin
14189364  Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ  159,32 
vrátane DPH
  Objednávka č. 06-01/2014 z 17.01.2014  12.02.2014  04.03.2014 
11440103   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin
14189364  Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ  159,32 
vrátane DPH
  Objednávka č. 07-01/2014 z 17.01.2014  12.02.2014  04.03.2014 
11440102   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin
14189364  Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ  48,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 08-01/2014 z 17.01.2014  12.02.2014  04.03.2014 
11440101   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin
14189364  Výmena akumulátorov v komunikátore EPS a PZ vysielačkách  60,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 20-02/2014 z 07.02.2014  12.02.2014  04.03.2014 
11440745   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  Úradné meranie spotreby paliva na služobnom motorovom vozidle  270,84 
vrátane DPH
  Objednávka č. 79-09/2014 z 11.09.2014  03.10.2014  08.10.2014 
11440926   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 11/2014  3469,72 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    08.12.2014  12.12.2014 
11440903   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 10/2014  3008,87 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    20.11.2014  25.11.2014 
11440761   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 09/2014  2249,61 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    10.10.2014  17.10.2014 
11440671   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2094,95 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    10.09.2014  19.09.2014 
11440646   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2114,11 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    22.08.2014  27.08.2014 
11440509   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2143,37 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.07.2014  14.07.2014 
11440465   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2533,33 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.06.2014  20.06.2014 
11440340   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  3182,22 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.05.2014  16.05.2014 
11440305   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  3738,99 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    14.04.2014  17.04.2014 
11440165   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  4265,11 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    07.03.2014  12.03.2014 
11440164   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  3948,07 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    07.03.2014  17.03.2014 
11440044   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  4510,75 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    22.01.2014  27.01.2014 
11340909   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 11/2013  3611,92 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    16.12.2013  08.01.2014 
11441012   Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL
Poluvsie 24, 972 16
17828601  Oprava okna v budove  133,18 
vrátane DPH
  Objednávka č. 109-11/2014 z 25.11.2014  18.12.2014  29.12.2014 
11441013   CZEMAG a.s.
Oldřichovce 865, 739 61 Třinec
25674862  Kovové regále  1152,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 142-12/2014 z 18.12.2014  22.12.2014  29.12.2014 
11441029   CZEMAG a.s.
Oldřichovce 865, 739 61 Třinec
25674862  Kovové regále  748,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 149-12/2014 z 29.12.2014  29.12.2013  30.12.2014 
11440940   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 4.štvrťrok 2014  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob z 12.07.2004    10.12.2014  15.12.2014 
11440663   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 3.štvrťrok 2014  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob    08.09.2014  11.09.2014 
11440426   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 2.štvrťrok 2014  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob    09.06.2014  11.06.2014 
11440237   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 1.štvrťrok 2014  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob    31.03.2014  09.04.2014 
11441010   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok
30525276  Zabezpečenie prekladov  71,21 
bez DPH
  Objednávka č. 135-12/2014 z 15.12.2014  17.12.2014  29.12.2014 
11441025   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok
30525276  Zabezpečenie prekladov  8,00 
bez DPH
  Objednávka č. 146-12/2014 z 23.12.2014  23.12.2014  30.12.2014 
11440744   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok
30525276  Zabezpečenie prekladov  125,51 
bez DPH
  Objednávka č. 86-09/2014 z 25.09.2014  02.10.2014  20.10.2014 
11440399   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok
30525276  Zabezpečenie prekladov  47,60 
bez DPH
  Objednávka č. 54-05/2014 z 16.05.2014  21.05.2014  13.06.2014 
11440725   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  856,48 
vrátane DPH
  Objednávka č. 78-09/2014 z 02.09.2014  17.09.2014  01.10.2014 
11440483   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1531,04 
vrátane DPH
  Objednávka č. 63-06/2014 z 17.06.2014  30.06.2014  08.08.2014 
11440482   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2558,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 64-06/2014 z 17.06.2014  30.06.2014  08.08.2014 
11440481   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  200,44 
vrátane DPH
  Objednávka č. 68-06/2014 z 25.06.2014  30.06.2014  08.08.2014 
11440470   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  3533,13 
vrátane DPH
  Objednávka č. 58-06/2014 z 06.06.2014  17.06.2014  01.08.2014 
11440326   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1699,84 
vrátane DPH
  Objednávka č. 50-04/2014 z 17.04.2014  30.04.2014  03.06.2014 
11440257   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  519,41 
vrátane DPH
  Objednávka č. 39-04/2014 z 01.04.2014  07.04.2014  27.05.2014 
11440232   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1611,48 
vrátane DPH
  Objednávka č. 33-03/2014 z 18.03.2014  26.03.2014  06.05.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť