Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41410013 | ZSE Čulenová 6, 816 47 Bratislava |
35823551 | dodávka elektriny za 12/2013 | 1340,74 vrátane DPH |
ZM. Č.186/2010 | 10.01.2014 | 15.01.2014 | 21.12.2015 | |
41410038 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu | 4897,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 03.02.2014 | 12.02.2014 | 21.12.2015 | |
41410413 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu 10/2014 | 4897,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 06.10.2014 | 16.10.2014 | 21.12.2015 | |
41410079 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu 3 | 4897,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 03.03.2014 | 14.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410138 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu 4/2014 | 4897,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 07.04.2014 | 09.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410175 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu 5/2014 | 4897,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 05.05.2014 | 12.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410222 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu 6/2014 | 4897,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 05.06.2014 | 12.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410365 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu 7/2014 | 4897,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 21.12.2015 | |
41410324 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu 7/2014 | 4897,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 05.08.2014 | 13.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410277 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu 7/2014 | 4897,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 07.07.2014 | 15.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410456 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26 |
35815256 | dodávky plynu 11/2014 | 4897,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 05.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410227 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | drobné údržbárske služby | 631,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410200 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | drobné údržbárske služby | 518,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013 | 14.05.2014 | 16.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410142 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | drobné údržbárske služby | 579,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013 | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410108 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | drobné údržbárske služby | 220,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013 | 12.03.2014 | 14.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410059 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | drobné údržbárske služby | 544,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013 | 13.02.2014 | 14.02.2014 | 21.12.2015 | |
41410487 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 10/2014 | 562,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 18.11.2014 | 21.12.2015 | ||
41410280 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 6/2014, vyučtovanie | 414,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 08.07.2014 | 20.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410268 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 7/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.07.2014 | 08.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410267 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 7/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.07.2014 | 08.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410326 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 7/2014 - vyúčtovanie | 488,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 06.08.2014 | 26.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410320 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 8/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410321 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 8/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410360 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 9/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 21.12.2015 | |
41410361 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 9/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 21.12.2015 | |
41410400 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 10/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 03.10.2014 | 09.10.2014 | 21.12.2015 | |
41410401 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 10/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 03.10.2014 | 09.10.2014 | 21.12.2015 | |
41410457 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 11/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 05.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410458 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 11/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 05.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410422 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 9/2014 | 478,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 08.10.2014 | 28.10.2014 | 21.12.2015 | |
41410373 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 9/2014 | 441,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 09.09.2014 | 29.09.2014 | 21.12.2015 | |
41410478 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | Hliníkové lopaty | 46,92 vrátane DPH |
obj. 161/14 | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410123 | Kamiko Hygiene s.r.o. Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica |
45965340 | hygienické potreby | 114,44 vrátane DPH |
obj. 42/14 | 21.03.2014 | 27.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410462 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3552,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013 | obj. 145A/14 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 |
41410159 | Ecopress, a.s. Seberíniho 1, 820 07 Bratislava |
31333524 | Inzerát v HN | 216,97 vrátane DPH |
obj. 53/14 | 22.04.2014 | 25.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410246 | Krasulová PART Nám. SNP 143/3, 958 01 Partizánske |
30046165 | kanc. potreby | 37,80 vrátane DPH |
obj. 85A/14 | 17.06.2014 | 26.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410120 | Krasulová PART Nám. SNP 143/3, 958 01 Partizánske |
30046165 | kanc. potreby | 76,67 vrátane DPH |
obj. 41A/14 | 18.03.2014 | 27.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410415 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | kanc. služby | 2868,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013 | obj.134/14 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 21.12.2015 |
41410366 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | kanc. služby | 2472,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013 | obj.116/14 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 21.12.2015 |
41410327 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | kanc. služby | 2652,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013 | obj.98/14 | 07.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 |